Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
|
|
Nani | Дата: Суббота, 12.05.2018, 15:58 | Сообщение # 301 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) Уточняла в консультации МДС - подписка не относится на ВР !!!!!!!!!!!! ))))) А проверка показала, что подписка, конкретно Налогового вестника", относится к ВР!..))))) Все зависит от аргументации проверяющих и проверяемых.
Сообщение отредактировал Nani - Суббота, 12.05.2018, 16:06 |
|
| |
Izzzolda | Дата: Среда, 23.05.2018, 13:07 | Сообщение # 302 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Подскажите пожалуйста можно включать в ВР расходы связанные с затратами на пользование расчетным счетом и за каждый обработанный документ.
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Среда, 23.05.2018, 13:21 | Сообщение # 303 |
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата Izzzolda ( ) Подскажите пожалуйста можно включать в ВР расходы связанные с затратами на пользование расчетным счетом и за каждый обработанный документ. http://mdsdnr.ru/index.php/obobshchayushchie-konsultatsii/20-raz-yasneniya/292-raz-yasneniya-otnositelno-vklyucheniya-v-sostav-valovykh-raskhodov-denezhnykh-sredstv-uplachennykh-za-okazannoe-raschetno-kassovoe-obsluzhivanie-banka
|
|
| |
tradtorg | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:39 | Сообщение # 304 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 35
| Цитата Nani ( ) отнесение стоимости лицензии на ВР законодательно не прописано. Лицензия признается НА, амортизация на ВР не относится. При проверках стоимость лицензии с ВР снимают Доброго вечера всем, подскажите, может уже изменилась позиция МДС по поводу лицензий? Если можно, где почитать?
|
|
| |
prom | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 10:16 | Сообщение # 305 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста , как правильно оформить документы при такой ситуации: у предприятия А есть сырье из которого сначала на одном предприятии Б будет оказана услуга по подготовке сырья к дальнейшей обработке; после уже подготовленное сырье будет передано другому предприятию В, которое будет изготавливать готовую деталь. Далее эту готовую деталь предприятие А продаст предприятию Г. Как правильно оформить документы? Правильно ли?: 1. составить на предприятии А калькуляцию на изготовление готового изделия; 2. при передачи от предприятия А предприятию Б сделать акт приема -передачи сырья и акт оказания услуг, ссылаясь на калькуляцию предприятия А; 3. при передачи уже обработанного сырья предприятия А предприятию В оформить акт приема-передачи давальческого сырья ссылаясь на калькуляцию предприятия А , после изготовления изделия предприятие В передает готовое изделие по расходной накладной предприятия А, с ссылкой на то, что продукция изготовлена из давальческого сырья предприятия А. 4. Предприятие А отпускает готовое изделие предприятию Г по расходной накладной со ссылкой на калькуляцию предприятия А, таким образом беря на себестоимость затраты по закупке сырья, его подготовке и изготовлению.... Или как-то иначе? Подскажите, пожалуйста. спасибо!
|
|
| |
Lara | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 10:30 | Сообщение # 306 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата prom ( ) Или как-то иначе? Подскажите, пожалуйста. спасибо! У нас производство, сталкиваемся также с такой последовательностью операций, делаем также , как вы последовательно изложили. Только п.3 у нас оформляется актом , как услуга изготовления детали из давальческого сырья и указанием ,что израсходован такой -то металл в таком-то количестве. А потом ,п.4 вы собираете все ваши затраты в калькуляцию: сырье , услуги сторонних организаций по его обработке и др.статьи расходов, выводите окончательную стоимость готового изделия и по расходной накладной отгружаете покупателю. Ну, это моё мнение...
Сообщение отредактировал Lara - Понедельник, 11.06.2018, 10:36 |
|
| |
prom | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 11:25 | Сообщение # 307 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Лара, спасибо за ответ!
|
|
| |
thebest | Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:53 | Сообщение # 308 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
| уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса Добавлено (14.06.2018, 15:42) --------------------------------------------- уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса,как то сомнительно -включать ли в ВР получ.импорт,но не оплач.в одном отчетном периоде Добавлено (14.06.2018, 15:53) --------------------------------------------- ДНР-Консалтинг, уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса,уж очень непонятна мне такая ситуация:товар получили(импорт)-продали,но расчета от покупателя не было ;приходные документы в порядке,но с поставщиком еще не рассчитались.ТЕ,есть и ДТ по 361 и Кт по 632.ВД в полном объеме включаем по расходной накладной,а ВР,как быть с ними?все операции в одном отчетном периоде.Спасибо
|
|
| |
nnnnnnnnnn | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:07 | Сообщение # 309 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| 71.1. В состав валовых доходов включается: 71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученных плательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12 календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ, услуг);
Наши действия, если услуги были оказаны нам в марте 17 года, по состоянию на 01.04.2018 года не оплачены и включены в состав дохода в декларации за март 2018 года. В мае 2018 года поставщику услуг оплачена часть услуг. Работаем по кассовому методу, то есть сумма услуг ранее по факту оказания в расходы не попадала, а в расходы попала только часть оплаты. Как и надо ли произвести корректировку дохода, которая попала в доход в связи с неоплатой по истечении 12-и месяцев??? Заранее спасибо!
|
|
| |
ALYANS_Jen2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:09 | Сообщение # 310 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 16
| Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет?
|
|
| |
SGTM | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:23 | Сообщение # 311 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата ALYANS_Jen2 ( ) Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходахпоследующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет? Добрый день. Так же использую расходы не израсходованые в текущем периоде, в следующих. Инспектор ничего против не имеет. Но по поводу проверки,тоже интересно услышать мнение.
|
|
| |
thebest | Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:57 | Сообщение # 312 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
| уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса, уж очень непонятна мне такая ситуация : товар получили (импорт) -продали , но расчета от покупателя не было ; приходные документы в порядке , но с поставщиком еще не рассчитались. ТЕ,есть и ДТ по 361 и Кт по 632. ВД в полном объеме включаем по расходной накладной, а ВР ??? как быть с ними ?все операции в одном отчетном периоде.Спасибо.
|
|
| |
сотник | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:33 | Сообщение # 313 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата SGTM ( ) Цитата ALYANS_Jen2 ()Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходахпоследующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет?
Добрый день. Так же использую расходы не израсходованые в текущем периоде, в следующих. Инспектор ничего против не имеет. Но по поводу проверки,тоже интересно услышать мнение. испектор по прибыли разрешал переносить расходы, испекторы которые проверяли поставили на свои места и получилось в одних месяцах переплата, в других завышение расходов и , как следствие, занижение обязательств на которое +25% штраф санкция
73.2.1. Расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг. Другие расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, сформированные согласно статье 72 настоящего Закона, признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского учета.
позиция: Закон разрешает вам переносить, но мы при проверке должны поставить на свои места.
Вот такие пироги... и не с вареньем.... знакомые в др. организации пытались судится, но кроме расходов на суд, ничего не добились
Сообщение отредактировал сотник - Пятница, 15.06.2018, 13:36 |
|
| |
ALYANS_Jen2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:38 | Сообщение # 314 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 16
| Цитата сотник ( ) испектор по прибыли разрешал переносить расходы, испекторы которые проверяли поставили на свои места и получилось в одних месяцах переплата, в других занижение дохода на которое +25% штраф санкция Спасибо) Наверное, буду сдавать уточненки и самоштраф 3%
|
|
| |
SGTM | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:52 | Сообщение # 315 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата ALYANS_Jen2 ( ) Вот такие пироги... и не с вареньем.... знакомые в др. организации пытались судится, но кроме расходов на суд, ничего не добились Да уж .. Бред. А если покупается товар в одном отчетном периоде,а продается в другом, то судя по их логике, ты должен заплатить налог с полной стоимости товара...
|
|
| |