[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 24
  • 25
  • »
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
melik_82Дата: Среда, 27.01.2016, 14:24 | Сообщение # 1
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
Правильно ли я трактую, мои многострадальные бухгалтера, давайте сообща "понимать". Теперь ВД признаются по факту получения товара и факту оказания услуг, а ВР см. 73.2.1 "того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров....", т.е. если я приобрела, но не реализовала, то в расходы не включаю?????...Читаю далее "Другие расходы,........признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены,.......". "Другие"-это не связанные с реализованной продукцией???.....И ещё ".....согласно правилам ведения бух.учета", где бы их прочесть.....

Тема перенесена в Консалтинг
Устное предупреждение создателю.
 
от (katusha82)
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 02.02.2016, 21:03 | Сообщение # 2
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата melik_82 ()
Теперь ВД признаются по факту получения товара и факту оказания услуг, а ВР см. 73.2.1 "того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров....", т.е. если я приобрела, но не реализовала, то в расходы не включаю?????...
Охох)) мы это недочитали) по крайней мере девчата не орали об этой статье, значит недочитали..
Завтра поговорим о ней.
О ужас!
 
katushaДата: Вторник, 02.02.2016, 21:49 | Сообщение # 3
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата melik_82 ()
Теперь ВД признаются по факту получения товара и факту оказания услуг, а ВР см. 73.2.1 "того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров....", т.е. если я приобрела, но не реализовала, то в расходы не включаю?????...
Судя по всему, да, так оно и есть.
Цитата melik_82 ()
"Другие расходы,........признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены,.......". "Другие"-это не связанные с реализованной продукцией???.....
Похоже на то...
Цитата melik_82 ()
согласно правилам ведения бух.учета", где бы их прочесть.....
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/01/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf  - Посмотрите вот это

Добавлено (02.02.2016, 21:49)
---------------------------------------------
melik_82, Вы тему о налоге на прибыль создали в разделе Таможня, она была бы более актуальна в разделе Консалтинг вопросы... smile
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 02.02.2016, 21:55 | Сообщение # 4
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата katusha82 ()
Теперь ВД признаются по факту получения товара и факту оказания услуг, а ВР см. 73.2.1 "того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров....", т.е. если я приобрела, но не реализовала, то в расходы не включаю?????...

Судя по всему, да, так оно и есть.
katusha82, И как проследить: тюбик майонеза был продан с поставки 1 или с поставки 2? Могу ли я этот тюбик поставить на расход?
Вдруг 9 тюбиков проданы, а 10й залежался.
Т, е. в рознице за этим уследить просто нереально!
 
katushaДата: Вторник, 02.02.2016, 22:06 | Сообщение # 5
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Т, е. в рознице за этим уследить просто нереально!
До последних изменений по прибыли в Украине был такой же учет доходов и расходов: на сч. 702 собирался доход по факту реализации, а на сч. 902 собиралась себестоимость этого реализованного товара. Для учета в 1С проблем не было - выбираете метод списания приказом об учетной политике, следить какой списался это уже задача программы (не без нашего, конечно же, контроля и участия ) smile
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 02.02.2016, 22:08 | Сообщение # 6
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата katusha82 ()
До последних изменений по прибыли в Украине был такой же учет доходов и расходов: на сч. 702 собирался доход по факту реализации, а на сч. 902 собиралась себестоимость этого реализованного товара. Для учета в 1С проблем не было - выбираете метод списания приказом об учетной политике, следить какой списался это уже задача программы (не без нашего, конечно же, контроля и участия )
Я просто не бухгалтер (на сайте отвечают разные люди под одним и тем же именем, именно я - не бухгалтер)) Поэтому эта статья меня возмутила)
Спасибо за разъяснение)
 
katushaДата: Вторник, 02.02.2016, 22:12 | Сообщение # 7
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Спасибо за разъяснение)
Пожалуйста, Вам так же спасибо за множество полезной информации! )))
 
v_chetverikovaДата: Среда, 03.02.2016, 14:15 | Сообщение # 8
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 61
Цитата melik_82 ()
Теперь ВД признаются по факту получения товара
Это как? ВД, а не ВР?
 
katushaДата: Среда, 03.02.2016, 14:37 | Сообщение # 9
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата v_chetverikova ()
Цитата melik_82 ()Теперь ВД признаются по факту получения товара
Это как? ВД, а не ВР?
Судя по всему имеется ввиду "Теперь ВД признаются по факту реализации товара"
 
orlanДата: Среда, 03.02.2016, 22:01 | Сообщение # 10
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Подскажите ВР можно теперь включать в другие отчетные периоды в течении 12 месяцев, как раньше?
 
ДНР-КонсалтингДата: Среда, 03.02.2016, 23:23 | Сообщение # 11
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата orlan ()
Подскажите ВР можно теперь включать в другие отчетные периоды в течении 12 месяцев, как раньше?
Статья 72.Общие положения по определению валовых расходов
72.1. Расходы (или их часть),
сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в
валовых расходах последующих отчетных периодов. 

Нигде не написано, что это 12 месяцев.
Ястремский тоже не нашёл)
 
ksyushaДата: Четверг, 04.02.2016, 00:01 | Сообщение # 12
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124
В налоговой сказали, что с 01.01-18.01 ВР и ВД считаем по Временному положению , а с 19.01. по Новому закону. Для ФЛП на едином налоге до конца января действует старая группа единого налога, а с 01.02 уже по новым группам( если подавали заявление)
Вот и не понятно как считать?
Например, 1.амортизация, как её можно разбить, если она начисляется только в конце месяца?
2.Выплаты ФЛП с 19.01.16 -31.01.16 вообще получается нельзя включать в ВР. По временному положению 3 гр.единого налога в период с 01.-18.01 в ВР можно было отнести 80%. По новому закону, т.е. с 19.01. в ВР-только приобретения у ФЛП -2 гр. уже нового единого налога. Т.е. с 19.01. старых групп единого налога уже не существует и ВР уже считаются по новому, а новая группа 2 появится только 01.02.16.
3. А как быть с переходящими предоплатами? Переходящие операции ведь в Законе не прописаны. Например, в декабре 15 г. перечислили поставщику предоплату. Товар получили и продали в январе 16. Получается ВР декабря15=первому событию предоплате, ВД в январе =продаже товара, ВР в январе =должны равняться себестоимости проданного товара или все-таки =0, т.к уже были включены в ВР в декабре 15.?.


Сообщение отредактировал ksyusha - Четверг, 04.02.2016, 17:57
 
n@t@Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:25 | Сообщение # 13
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
Подскажите кто как понял эту статью?
71.1. В состав валовых доходов включается:
71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученныхплательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12
календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ,
услуг);
Т.е., нужно просмотреть всю свою кредиторку и все долги, которым больше 12 мес поставить в доход и 20 % с него оплатить?
 
ДНР-КонсалтингДата: Четверг, 04.02.2016, 13:25 | Сообщение # 14
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата n@t@ ()
Подскажите кто как понял эту статью?71.1. В состав валовых доходов включается:
71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученныхплательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12
календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ,
услуг);
Т.е., нужно просмотреть всю свою кредиторку и все долги, которым больше 12 мес поставить в доход и 20 % с него оплатить?
Да, Вы правильно поняли.
 
katushaДата: Четверг, 04.02.2016, 13:50 | Сообщение # 15
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата ksyusha ()
В налоговой сказали, что с 01.01-18.01 ВР и ВД считаем по Временному положению , а с 19.01. по Новому закону.
Подтверждаю эту информацию, этот вопрос поднимался на заседании рабочей группы с предпринимателями по обсуждению внесения изменений в Закон «О налоговой системе ДНР» 04.02.16.
Цитата ksyusha ()
Вот и не понятно как считать?
Как считать, МДС пока не отвечает, очень много не понятного... Сообщили только, что на следующей неделе ожидается новая декларация. Грустно... sad
 
  • Страница 1 из 25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 24
  • 25
  • »
Поиск: