| 
				
				Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
				 | 
 | 
| Izzzolda | Дата: Среда, 23.05.2018, 13:07 | Сообщение # 301 |  
 Хранитель форума 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 273 
 
   | Подскажите пожалуйста можно включать в ВР расходы связанные с затратами на пользование расчетным счетом и за каждый обработанный документ.
 |  
|   | 
 |    | 
| dobrotenko | Дата: Среда, 23.05.2018, 13:21 | Сообщение # 302 |  
 Хранитель форума 
Награды: 8 
Репутация: 16 
Сообщений: 236 
 
   | Цитата Izzzolda (  )   Подскажите пожалуйста можно включать в ВР расходы связанные с затратами на пользование расчетным счетом и за каждый обработанный документ.  http://mdsdnr.ru/index.php/obobshchayushchie-konsultatsii/20-raz-yasneniya/292-raz-yasneniya-otnositelno-vklyucheniya-v-sostav-valovykh-raskhodov-denezhnykh-sredstv-uplachennykh-za-okazannoe-raschetno-kassovoe-obsluzhivanie-banka
 |  
|   | 
 |    | 
| tradtorg | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:39 | Сообщение # 303 |  
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 35 
 
   | Цитата Nani (  )   отнесение стоимости лицензии на ВР законодательно не прописано. Лицензия признается НА, амортизация на ВР не относится. При проверках стоимость лицензии с ВР снимают  Доброго вечера всем, подскажите, может уже изменилась позиция МДС по поводу лицензий? Если можно, где почитать?
 |  
|   | 
 |    | 
| prom | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 10:16 | Сообщение # 304 |  
| 
 Хранитель форума 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 331 
 
   | Добрый день! Подскажите пожалуйста , как правильно оформить документы при такой ситуации:  у предприятия А есть сырье из которого сначала на одном предприятии Б будет оказана услуга по подготовке сырья к дальнейшей обработке;  после уже подготовленное сырье будет передано другому предприятию В, которое будет изготавливать готовую деталь. Далее эту готовую деталь предприятие А продаст предприятию Г. Как правильно оформить документы? Правильно ли?: 1. составить на предприятии А калькуляцию на изготовление готового изделия; 2. при передачи от предприятия А предприятию Б сделать акт приема -передачи сырья и акт оказания услуг, ссылаясь на калькуляцию предприятия А; 3. при передачи уже обработанного сырья предприятия А предприятию В оформить акт приема-передачи давальческого сырья ссылаясь на калькуляцию предприятия А , после изготовления изделия предприятие В передает готовое изделие по расходной накладной предприятия А, с ссылкой на то, что продукция изготовлена из давальческого сырья предприятия А. 4. Предприятие А отпускает готовое изделие предприятию Г по расходной накладной со ссылкой на калькуляцию предприятия А, таким образом беря на себестоимость затраты по закупке сырья, его подготовке и изготовлению.... Или как-то иначе? Подскажите, пожалуйста. спасибо!
 |  
|   | 
 |    | 
| Lara | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 10:30 | Сообщение # 305 |  
 Обыватель форума 
Награды: 3 
Репутация: 3 
Сообщений: 152 
 
   | Цитата prom (  )   Или как-то иначе? Подскажите, пожалуйста. спасибо!  У нас производство, сталкиваемся также  с такой последовательностью  операций, делаем также , как вы последовательно изложили. Только п.3 у нас  оформляется актом , как услуга изготовления детали из давальческого сырья и указанием ,что израсходован такой -то металл в таком-то количестве. А потом ,п.4 вы собираете все ваши затраты в калькуляцию: сырье , услуги сторонних организаций по его обработке и др.статьи расходов, выводите окончательную стоимость готового изделия  и по расходной накладной отгружаете покупателю. Ну, это моё мнение...
 
 Сообщение отредактировал Lara - Понедельник, 11.06.2018, 10:36  |  
|   | 
 |    | 
| prom | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 11:25 | Сообщение # 306 |  
| 
 Хранитель форума 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 331 
 
   | Лара, спасибо за ответ!
 |  
|   | 
 |    | 
| thebest | Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:53 | Сообщение # 307 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 6 
 
   | уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса Добавлено (14.06.2018, 15:42) --------------------------------------------- уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса,как то сомнительно -включать ли в ВР получ.импорт,но не оплач.в одном отчетном периоде Добавлено (14.06.2018, 15:53) --------------------------------------------- ДНР-Консалтинг, уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса,уж очень непонятна мне такая  ситуация:товар получили(импорт)-продали,но расчета от покупателя не было ;приходные документы в порядке,но с поставщиком еще не рассчитались.ТЕ,есть и ДТ по 361 и Кт по 632.ВД в полном объеме включаем по расходной накладной,а ВР,как быть с ними?все операции в одном отчетном периоде.Спасибо 
 |  
|   | 
 |    | 
| nnnnnnnnnn | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:07 | Сообщение # 308 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 5 
 
   | 71.1. В состав валовых доходов включается: 71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученных плательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12 календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ, услуг);
  Наши действия, если услуги были оказаны нам в марте 17 года, по состоянию на 01.04.2018 года не оплачены и включены в состав дохода в декларации за март 2018 года. В мае 2018 года  поставщику услуг оплачена часть услуг.  Работаем по кассовому методу, то есть сумма услуг ранее по факту оказания в расходы не попадала, а в расходы попала только часть оплаты.  Как  и надо ли произвести корректировку дохода, которая попала в доход в связи с неоплатой  по истечении 12-и месяцев??? Заранее спасибо!
 |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:09 | Сообщение # 309 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 16 
 
   | Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет?
 |  
|   | 
 |    | 
| SGTM | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:23 | Сообщение # 310 |  
 Обыватель форума 
Награды: 0 
Репутация: 2 
Сообщений: 151 
 
   | Цитата ALYANS_Jen2 (  )   Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходахпоследующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет?  Добрый день. Так же использую расходы не израсходованые в текущем периоде, в следующих. Инспектор ничего против не имеет. Но по поводу проверки,тоже интересно услышать мнение.
 |  
|   | 
 |    | 
| thebest | Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:57 | Сообщение # 311 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 6 
 
   | уважаемые коллеги,разъясните ст.72.3.9 налогового кодекса, уж очень непонятна мне такая  ситуация : товар получили (импорт) -продали , но расчета от покупателя не было ; приходные документы в порядке , но с поставщиком еще не рассчитались. ТЕ,есть и ДТ по 361 и Кт по 632. ВД в полном объеме включаем по расходной накладной, а ВР ??? как быть с ними  ?все операции в одном отчетном периоде.Спасибо.
 |  
|   | 
 |    | 
| сотник | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:33 | Сообщение # 312 |  
 Обыватель форума 
Награды: 0 
Репутация: 5 
Сообщений: 151 
 
   | Цитата SGTM (  )   Цитата ALYANS_Jen2 ()Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, кто уже проходил проверки, как Миндоходов трактует п. 72.1 "Расходы (или их часть), сформированные,но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходахпоследующих отчетных периодов". Правильно ли я понимаю, что расходы, например, за май не учтенные в майской декларации можно включить в последующие периоды? На одном из сайтов прочла статью о том, что налоговая снимает такие "перенесенные" расходы и засомневалась. У кого какое мнение на это счет?
  Добрый день. Так же использую расходы не израсходованые в текущем периоде, в следующих. Инспектор ничего против не имеет. Но по поводу проверки,тоже интересно услышать мнение.  испектор по прибыли разрешал переносить расходы, испекторы которые проверяли поставили на свои места и получилось в одних месяцах переплата, в других завышение расходов и , как следствие, занижение обязательств на которое +25% штраф санкция
  73.2.1. Расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг. Другие расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, сформированные согласно статье 72 настоящего Закона, признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского учета.
  позиция: Закон разрешает вам переносить, но мы при проверке должны поставить на свои места.
  Вот такие пироги... и не с вареньем.... знакомые в др. организации пытались судится, но кроме расходов на суд, ничего не добились
 
 Сообщение отредактировал сотник - Пятница, 15.06.2018, 13:36  |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:38 | Сообщение # 313 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 16 
 
   | Цитата сотник (  )   испектор по прибыли разрешал переносить расходы, испекторы которые проверяли поставили на свои места и получилось в одних месяцах переплата, в других занижение дохода на которое +25% штраф санкция   Спасибо) Наверное, буду сдавать уточненки и самоштраф 3%
 |  
|   | 
 |    | 
| SGTM | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:52 | Сообщение # 314 |  
 Обыватель форума 
Награды: 0 
Репутация: 2 
Сообщений: 151 
 
   | Цитата ALYANS_Jen2 (  )   Вот такие пироги... и не с вареньем.... знакомые в др. организации пытались судится, но кроме расходов на суд, ничего не добились   Да уж .. Бред. А если покупается товар в одном отчетном периоде,а продается в другом, то судя по их  логике, ты должен заплатить налог с полной стоимости товара...
 |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:59 | Сообщение # 315 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 16 
 
   | Тогда у меня еще один вопрос.  Как быть с поставками от упрощенцев 2 группы? ведь в ВР можно брать только после оплаты, когда упрощенец отразит доходы. И если товар куплен и реализован в одном месяце, а оплачен в следующем, получается что право на ВР вообще не возникает.
 |  
|   | 
 |    |