Декларация по налогу на прибыль
|
|
сотник | Дата: Среда, 29.05.2019, 07:33 | Сообщение # 871 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата ilv ( ) Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?
Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные. И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные.
|
|
| |
Nani | Дата: Пятница, 31.05.2019, 14:09 | Сообщение # 872 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата ilv ( ) Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации? Нет. Для субъектов хоздеятельности (ФЛП,ООО) чек РРО является документом расчета, а не поступления. У нас же предоплата в ВР вроде как не включается?!?... Для ВР Вам надо заключить с ПРС ООО договор, если они на это пойдут, и получить от ПРС ООО Расходную накладную, выписанну. на Вас (ООО, ФЛП).Добавлено (31.05.2019, 14:14) ---------------------------------------------
Цитата сотник ( ) Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные.И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные. Товарные чеки выдают упрощенцы как альтернатива расходным накладным на законном основании.
|
|
| |
Dana | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:27 | Сообщение # 873 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата dobrotenko ( ) они могут давать разные ответы на одни и те же вопросы?
на практике именно так получается...поэтому ответы адресные,другим ссылаться на такие ответы нельзя.прописано в Законе..
|
|
| |
oksana2017 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:33 | Сообщение # 874 |
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в декл.по прибыли 100% ст.3.5 что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации...
|
|
| |
marina_n | Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:22 | Сообщение # 875 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата oksana2017 ( ) Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в декл.по прибыли 100% ст.3.5 что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации... Я думаю, что раз уже включили в текущем месяце, то не трогайте, а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.
|
|
| |
Nani | Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:05 | Сообщение # 876 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата marina_n ( ) а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.
На себестоимость относят доставку от порога до порога из РФ и Осетии. Все остальное по шкале от километража. Отнесете на ВР - имеют полное право снять при наличии этого товара на остатках на конец месяца. Стандарты БУ еще никто не отменял.
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 11.06.2019, 10:09 |
|
| |
солнесвет | Дата: Пятница, 14.06.2019, 13:49 | Сообщение # 877 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
| День добрый. Нужна помощь.
Ситуация: -реализация 20 000
-предоплата от покупателя (1) 10 000
-возврат товара от покупателя (2) 2000 ________________________________ Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно. Заранее благодарно за помощь!!!Добавлено (14.06.2019, 15:19) --------------------------------------------- Dana, день добрый. Помогите пожалуйста, у меня в голове ступор от мыслей и сомнений День добрый. Нужна помощь.
Ситуация: -реализация 20 000
-предоплата от покупателя (1) 10 000
-возврат товара от покупателя (2) 2000 ________________________________ Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно. Заранее благодарно за помощь!!! Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59 День добрый. Нужна помощь.
Ситуация: -реализация 20 000
-предоплата от покупателя (1) 10 000
-возврат товара от покупателя (2) 2000 ________________________________ Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно. Заранее благодарно за помощь!!! Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59Ситуация: -реализация 20 000 -получена предоплата от «ООО 1» 10 000 -возврат товара от покупателя «ФЛП 1» 2000- возвратденеж ср«ООО 2» 500- реализациятоварав счетпредыдущего аванса 800«ООО 3» Налог соборота = (20 000+10 000-2000-500-800)*1,5% =400,5 А как правильно посчитать налог на прибыль.Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ? ст.1.1 ??как сделать расчет в цифрах ПОДСКАЖИТЕкак правильно. Заранееблагодарно за помощь!!!
Ситуация:-реализация 20 000
-предоплата от покупателя (1) 10 000
-возврат товара от покупателя (2) 2000 ________________________________ Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно. Заранее благодарно за помощь!!! Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Пятница, 14.06.2019, 23:10 | Сообщение # 878 |
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата солнесвет ( ) Ситуация:-реализация 20 000
-предоплата от покупателя (1) 10 000
-возврат товара от покупателя (2) 2000 ________________________________ Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
В отчетах все написано. По налогу с оборота: Строка 1.1 Выручка-товарооборот полученный - 20000 Строка 1.4 Полученные предоплаты - 10000 Строка 2 Сумма возвратов - 2000 Строка 3 Сумма подлежащая налогообложению - 20000+10000-2000=28000 Строка 4 Сумма налога 28000*1,5% = 420
По налогу на прибыль: Строка 1.1 Доход полученный - (20000-1,5%) =19700 Строка 1.6 СЕБЕСТОИМОСТЬ возвращенного товара ... (который у вас - 2000, ставится в доход) Строка 3.1 Себестоимость реализованного товара ... (от всей суммы - 20000) Строка 3.10 Сумма товара возвращенного - (2000-1,5%) =1970
Надеюсь написала понятно...
Сообщение отредактировал dobrotenko - Пятница, 14.06.2019, 23:11 |
|
| |
Nik | Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:49 | Сообщение # 879 |
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Если я не включила в ВР февраля 19г., например 3000,00, из-за того что не выдержана налоговая нагрузка, в мае у меня сумма ВД достаточна для налоговой нагрузки, могу ли я ВР 3000,00 за февраль отразить в декларации за май 19г. и таким образом уменьшить доходы мая ? Применима ли для этого случая статья 72.1. Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. ?
|
|
| |
сотник | Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:32 | Сообщение # 880 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата Nik ( ) Если я не включила в ВР февраля 19г., например 3000,00, из-за того что не выдержана налоговая нагрузка, в мае у меня сумма ВД достаточна для налоговой нагрузки, могу ли я ВР 3000,00 за февраль отразить в декларации за май 19г. и таким образом уменьшить доходы мая ? Применима ли для этого случаястатья 72.1. Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. ?
почитайте еще 73.2
|
|
| |
ilv | Дата: Вторник, 18.06.2019, 20:45 | Сообщение # 881 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль?
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:00 | Сообщение # 882 |
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата сотник ( ) почитайте еще 73.2 И что вы хотите этим сказать? Что переносить расходы в другой отчетный период нельзя?Добавлено (18.06.2019, 22:02) ---------------------------------------------
Цитата ilv ( ) подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль? Для уплаты штрафных санкций (не важно, вы доначислили или налоговая) существуют отдельные счета. Только пеня платится на тот же счет, что и налог.
|
|
| |
сотник | Дата: Среда, 19.06.2019, 07:46 | Сообщение # 883 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата dobrotenko ( ) Цитата ilv ()подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль?
Для уплаты штрафных санкций (не важно, вы доначислили или налоговая) существуют отдельные счета. Только пеня платится на тот же счет, что и налог. небольшое уточнение только, там кодировки разные
Цитата dobrotenko ( ) И что вы хотите этим сказать? Что переносить расходы в другой отчетный период нельзя?
можно, но очень осторожно и нужно быть готовым что МДС при проверке перенесет их на место и доначислит пеню и штрафы...
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Среда, 19.06.2019, 08:22 | Сообщение # 884 |
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата сотник ( ) можно, но очень осторожно и нужно быть готовым что МДС при проверке перенесет их на место и доначислит пеню и штрафы... У вас лично есть опыт?Добавлено (19.06.2019, 08:25) ---------------------------------------------
Цитата сотник ( ) небольшое уточнение только, там кодировки разные Недавно обратила внимание, что я при уплате штрафа, как вы говорите, не ту "кодировку" поставила. Так вы знаете, деньги все-таки списались и налоговая их увидела.
|
|
| |
сотник | Дата: Среда, 19.06.2019, 09:43 | Сообщение # 885 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата dobrotenko ( ) У вас лично есть опыт?
да, не с потолка пишу и не находу придумываю (на данном форуме по данному вопросу описывал проверку чуть больше года назад... при желании можете проверить)
кратко, по требованиям районой налоговой инспекции делали 1% +, все что было выше "переносили " в следующие месяца, а следующих месяцах учитывали все это тоже в пределах 1%.. при проверке министерство это все на место поставило, там как за неправильно составленные декларации штрафные санкции, в некоторых месяцах если поставить на место возникал убыток и возникала недоплата и за года пени и штрафные санкции за выявленные при проверке недоплаты 25%.. про споры то отдельная история....Цитата dobrotenko ( ) Недавно обратила внимание, что я при уплате штрафа, как вы говорите, не ту "кодировку" поставила. Так вы знаете, деньги все-таки списались и налоговая их увидела. да, у них даже бюджетная классификация одинаковая... но все же лучше, ИМХО, ставить верный код вида уплаты
|
|
| |