[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
NikДата: Среда, 17.04.2019, 09:21 | Сообщение # 856
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата dobrotenko ()
Поэтому бух услуги и юр услуги брать в валовые расходы не стоит!!!Консультация МДС ДНР говорит, что стоит. Я написала ее полностью на форуме:

http://dnr-consulting.com/forum/20-463-1

С


в этой консультации вывод :
Как консалтинг, так и аутсорсинг являются непроизводственными расходами, поэтому возможность
относить стоимость таких услуг в состав валовых расходов плательщика
налога на прибыль Законом № 99-IНС не предусмотрена.

Добавлено (17.04.2019, 09:23)
---------------------------------------------
Цитата сотник ()
Да, как прочие доходы и, да, можете добавить ВР, но лучше берите только отчетного месяца расходы.Если у Вас получится разницы 0, то никаких штрафов и пень нет.
Если у Вас получится больше 0, то штраф как самостоятельно обнаруженные 3%, пени нет.
Если налоговая обнаружит то 25% + пеня.


почему в данной ситуации не начисляется пеня?

Добавлено (17.04.2019, 09:27)
---------------------------------------------
Если Физическое лицо заключило ГПД с ФЛП на общей системе налогообложения на составление и подачу отчетности в ГНИ, соответственно начисляет зарплату по такому договору , начисляет ЕСВ- 31 % и удерживает подоходный - 13 % , Сумму этих налогов и выплаченную зарплату по ГПД - можно брать в ВР ?

Сообщение отредактировал Nik - Среда, 17.04.2019, 09:24
 
dobrotenkoДата: Среда, 17.04.2019, 13:01 | Сообщение # 857
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата Nik ()
в этой консультации вывод :Как консалтинг, так и аутсорсинг являются непроизводственными расходами, поэтому возможность
относить стоимость таких услуг в состав валовых расходов плательщика
налога на прибыль Законом № 99-IНС не предусмотрена.


В какой консультации вы это прочитали? В моей такого не написано.

Последнее предложение:
"Таким образом, в состав ВР отчетного периода относятся расходы, связанные с приобретением бухгалтерских и/или юридических услуг, только в том случае, если такие расходы на прямую связаны с хоз. деятельностью предприятия.
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-463-1"
 
NikДата: Среда, 17.04.2019, 13:05 | Сообщение # 858
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата dobrotenko ()
какой консультации вы это прочитали? В моей такого не написано.Последнее предложение:
"Таким образом, в состав ВР отчетного периода относятся расходы, связанные с приобретением бухгалтерских и/или юридических услуг, только в том случае, если такие расходы на прямую связаны с хоз. деятельностью предприятия.
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-463-1"

такой вывод был по ссылке выше
valeribuh
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-463-1

Добавлено (17.04.2019, 15:41)
---------------------------------------------
ФЛП на общей системе , если подали отчет по ЕВ 15 % и оказалось, что неправильно, надо подавать "уточненную" за март или " ликвидационную", потом "отчетную" за март?

 
dobrotenkoДата: Среда, 17.04.2019, 21:05 | Сообщение # 859
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата Dana ()
Но в законе прописано,что консультация-адресная и другие СХД не могут ею пользоваться.

Вы предполагаете, что они могут давать разные ответы на одни и те же вопросы?
 
ItaliankaДата: Четверг, 18.04.2019, 10:05 | Сообщение # 860
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
Подскажите, нужно ли отражать в декларации по прибыли и обороту денежные средства, которые ошибочно перечисленные. Самое интересное, перечислили нам их 29 марта в пятницу, а заметили мы их только 1 апреля?
 
elen_mamanДата: Четверг, 18.04.2019, 12:37 | Сообщение # 861
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Italianka, по прибыли - нет, по обороту - да. Потом в апреле вернете ошибочную сумму перечислив назад контрагенту и отминусуете в обороте за апрель.
 
ItaliankaДата: Четверг, 18.04.2019, 15:55 | Сообщение # 862
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
elen_maman, спасибо
 
DanaДата: Пятница, 19.04.2019, 09:25 | Сообщение # 863
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата dobrotenko ()
Вы предполагаете, что они могут давать разные ответы на одни и те же вопросы?


несколько раз убедилась в этом.особенно 2015 и первая половина 2016годов.

Добавлено (19.04.2019, 09:27)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
ФЛП на общей системе , если подали отчет по ЕВ 15 % и оказалось, что неправильно


Да обязательно...Отчет по ЕВ ФЛП ОС сверяется с декой по прибыли-должны цифры идти..
 
dobrotenkoДата: Воскресенье, 21.04.2019, 21:48 | Сообщение # 864
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата Dana ()
несколько раз убедилась в этом.особенно 2015 и первая половина 2016годов.

Остановите эту планету, я сойду... cry
 
IzzzoldaДата: Среда, 08.05.2019, 13:46 | Сообщение # 865
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Добрый день. На днях сдавала деку по прибыли с налоговой нагрузкой 1%, все приняли, сегодня позвонил инспектор и сказал, что они  изменили налоговую нагрузку и сейчас она составляет 1,1%. У кого то такое же было? в связи с чем меняется эта нагрузка и есть ли определенные рекомендации для ее расчета?
 
любопытнаяДата: Среда, 08.05.2019, 14:12 | Сообщение # 866
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 50
Цитата Izzzolda ()
в связи с чем меняется эта нагрузка и есть ли определенные рекомендации для ее расчета?

на сколько знаю - в каждом районе - своя нагрузка,  и от основной  деятельности (КВЭДа) тоже зависит, и естественно - это не регламентируется. (законодательно точно нет, только на "рекомендательных словах" инспекторов) планы по наполнению бюджета - возможно в этом "рекомендации" к увеличению нагрузки
 
IzzzoldaДата: Среда, 08.05.2019, 14:28 | Сообщение # 867
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата любопытная ()
на сколько знаю - в каждом районе - своя нагрузка,  и от основной  деятельности (КВЭДа) тоже зависит, и естественно - это не регламентируется. (законодательно точно нет, только на "рекомендательных словах" инспекторов) планы по наполнению бюджета - возможно в этом "рекомендации" к увеличению нагрузки

Все ясно))) спасибо за ответ))
 
573686Дата: Понедельник, 20.05.2019, 12:52 | Сообщение # 868
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 92
Добрый день. Подскажите как правильно написать в Приложении А к прибыли российского контрагента и писать накладная, а не ГТД? Спасибо.
 
SGTMДата: Понедельник, 20.05.2019, 21:28 | Сообщение # 869
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
Цитата Izzzolda ()
российского контрагента и писать накладная, а не ГТД?

я указываю ГТД и тут же указываю сумму, которая была уплачена в МДС.
 
ilvДата: Вторник, 28.05.2019, 19:39 | Сообщение # 870
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?
 
Поиск: