Декларация по налогу на прибыль
|
|
Смерч | Дата: Суббота, 10.10.2015, 21:44 | Сообщение # 1 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Может кто уже уточнял в МДС ДНР, может еще будет изменение в приложениях к декларации? В порядке заполнения приложений, есть графа "Пункт декларации", а в бланке приложения этого нет... и как в этом приложении отсортировать Код ЕГР/ИНН по возрастанию.
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 13.10.2015, 15:47 | Сообщение # 2 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Lara ( ) Подскажите,пожалуйста, ктостолкнулся с такой проблемой : в сентябре предприятие приобрело по безналичному расчету ТМЦ у поставщиков,зарегистрированных на территории ДНР, однако расчет производился с гривневого счета. В банковских выписках против каждого платежа в грн указанна сумма в руб. по курсу банка на текущую дату. Вопрос: какую сумму указать в декларации по налогу на прибыль ,если поставщики данных ТМЦ по разному выписывают накладные- одни переделали накладные и указали сумму,отраженную в банковских выписках,другие-просто поменяли суммы в соотновшении 1:2, третьи, вообще ничего исправлять не собираются(хотя ,им тоже нужно сдавать декларацию и указать свои обязательства...) Налоговый инспектор как-то не помог... 1. В декларации вы должны указать сумму оплаты в рублях по курсу ЦРБ на дату оплаты. 2. Поставщики согласно Постановлению Совета Министров ДНР от 02.09.2015г. № 17-1 должны были выставить счета (накладные) в сентябре в рублях, где цены пересчитаны по фиксированному курсу 1 к 2.
|
|
| |
Lara | Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:05 | Сообщение # 3 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Спасибо за ответ.
|
|
| |
Elena-Shamrilo | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:56 | Сообщение # 4 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Здравствуйте, подскажите пож-та, по новой форме декларации на прибыль должны указывать сумму выплаченных ден. средств нерезидентам (т.е. предприятиям, не зарег. в ДНР) и налог 20% с этой суммы. И я так понимаю это счастье надо оплатить. Вопрос: чем это регламентировано, где почитать, и в какие сроки и куда этот налог оплачивать? Колонка появилась с сентября, т. е. до сентября мы это никак не учитываем? Что-то уже ничего не понятно, помогите кто-нибудь
|
|
| |
Инн | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:54 | Сообщение # 5 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 31
| Цитата Elena-Shamrilo ( ) Здравствуйте, подскажите пож-та, по новой форме декларации на прибыль должны указывать сумму выплаченных ден. средств нерезидентам (т.е. предприятиям, не зарег. в ДНР) и налог 20% с этой суммы. И я так понимаю это счастье надо оплатить. Вопрос: чем это регламентировано, где почитать, и в какие сроки и куда этот налог оплачивать? Колонка появилась с сентября, т. е. до сентября мы это никак не учитываем? Что-то уже ничего не понятно, помогите кто-нибудь я тоже не понимаю,может кто-нибудь уже знает что-нибудь?
|
|
| |
Lara | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:55 | Сообщение # 6 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата Инн ( ) Здравствуйте, подскажите пож-та, по новой форме декларации на прибыль должны указывать сумму выплаченных ден. средств нерезидентам (т.е. предприятиям, не зарег. в ДНР) и налог 20% с этой суммы. И я так понимаю это счастье надо оплатить. Вопрос: чем это регламентировано, где почитать, и в какие сроки и куда этот налог оплачивать? Колонка появилась с сентября, т. е. до сентября мы это никак не учитываем? Что-то уже ничего не понятно, помогите кто-нибудь Сегодня при сдаче декларации спрашивала у инспектора. Да, нужно платить 20 %. Информацию отражаете в декларации в п.10 и 11 или ,как сказал мне инспектор, можете в приложении А указать в расходах в размере 80 %.
|
|
| |
ksyusha | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 18:40 | Сообщение # 7 |
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124
| Цитата Lara ( ) Сегодня при сдаче декларации спрашивала у инспектора. Да, нужно платить 20 %. Информацию отражаете в декларации в п.10 и 11 или ,как сказал мне инспектор, можете в приложении А указать в расходах в размере 80 %. А почему только 80%????
Субъект хозяйствования имеет право включить в валовые расходы сумму расходов связанную с приобретением товарно-материальных ценностей у контрагентов не являющихся резидентами Донецкой Народной Республики и сформированных в соответствии со ст.15, а также с учетом требований пп.17.3.1 п.17.3 ст.17 Временного положения.
http://mdsdnr.info/index.php/obobshchayushchie-konsultatsii/20-raz-yasneniya/200-raz-yasneniya-po-formirovaniyu-valovykh-raskhodov-svyazannykh-s-priobreteniem-tovarno-materialnykh-tsennostej-u-kontragentov-ne-yavlyayushchikhsya-rezidentami-dnr
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:09 | Сообщение # 8 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Согласна с ksyusha, в расходы мы должны взять 100% и в приложении указать 100%, уплатить налог 20%. это будет правильнее)) Добавлено (20.10.2015, 09:22) --------------------------------------------- ksyusha, спасибо за ссылочки) Добавлено (29.10.2015, 11:09) --------------------------------------------- Добрый день! Кто как поступает с курсовой разницей? Инспектор ГНИ предлагает положительное значение от курсовой разницы ставить в ВД гр. 1.9, а отрицательное значение в ВР не отражать.
|
|
| |
Tori | Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:17 | Сообщение # 9 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
| Добрый день. Была в налоговой и задала вопрос, можно ли покупку кассового аппарата отнести в расходы? Толком мне ничего не ответили, пожали плечами. А вы как думаете?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:33 | Сообщение # 10 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Tori ( ) можно ли покупку кассового аппарата отнести в расходы? Кассовый аппарат - это основные средства, а основные мы не включаем в валовые расходы))
|
|
| |
Tori | Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:56 | Сообщение # 11 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
| oooppdzva, спасибо большое.
|
|
| |
victoriya_73 | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:32 | Сообщение # 12 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Как или когда включается в расходы ЕСВ??? по дате начисления???
|
|
| |
ДНР-Консалтинг | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:34 | Сообщение # 13 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата victoriya_73 ( ) Как или когда включается в расходы ЕСВ??? по дате начисления??? victoriya_73, Исходя из норм ст.15 Временного положения О налоговой системе в расходы включаются суммы начисленной заработной платы по дате фактической уплаты подоходного налога, логически связывая сумму ФОТ и начислений на него, следует, что и начисления 31% ЕСВ необходимо указывать в том периоде, в котором была выплачена такая зарплата.
|
|
| |
Yaroslava | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 22:35 | Сообщение # 14 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 34
| Доброго времени суток! сразу хочу извиниться,если вопрос покажутся глупым,но я еще "чайник" в этом вопросе( 1. Подскажите пожалуйста, в валовые расходы мы включаем сумму ВСЕХ приобретенных товаров?или только тех которые были реализованы в отчетном периоде? Просто если так,то у мня получится очень большой "минус"...и как в таком случае рассчитать "сумму начисленного налога"??? 2. И еще, сумму которую я оплачиваю собственнику помещения в котором я осуществляю деятельность в какой пункт относить: п. 2. 4. "Расходы связанные с арендой недвижимости" или п. 2. 8. "Расходы связанные с расчетами с бюджетом ДНР"? За ранее спасибо за ответ!
|
|
| |
Кил_Патрик | Дата: Среда, 04.11.2015, 00:00 | Сообщение # 15 |
Внештатный сотрудник
Награды: 0
Репутация: 4
Сообщений: 49
| Цитата Yaroslava ( ) Доброго времени суток! сразу хочу извиниться,если вопрос покажутся глупым,но я еще "чайник" в этом вопросе( 1. Подскажите пожалуйста, в валовые расходы мы включаем сумму ВСЕХ приобретенных товаров?или только тех которые были реализованы в отчетном периоде? Просто если так,то у мня получится очень большой "минус"...и как в таком случае рассчитать "сумму начисленного налога"??? 2. И еще, сумму которую я оплачиваю собственнику помещения в котором я осуществляю деятельность в какой пункт относить: п. 2. 4. "Расходы связанные с арендой недвижимости" или п. 2. 8. "Расходы связанные с расчетами с бюджетом ДНР"? За ранее спасибо за ответ! Согласно Врем. положения о налоговой системе ДНР, Вы имеете право переносить валовые расходы из одного периода в другой. Расходы распределяете так, чтобы прибыль составляла 1-2 % от выручки. В разных налоговых по-своему-) Плату арендодателю отражаете в строке 2.4. Если аренда у физлица то удержанный НДФЛ отражаете в строке 2.8.
|
|
| |