| 
				
				Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
				 | 
 | 
| sinner | Дата: Среда, 17.02.2016, 09:18 | Сообщение # 46 |  
| 
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 25 
 
   | Цитата Танюшка (  )  Подоходный никуда не включаем.Он уже сидит в выплате сотруднику. Т. е. в строке 2.6 у Вас будет просто вся ЗП (до вычета подоходного).Не согласна, уж простите ). Вот из закона: 72.2.2. сумма фактически выплаченной заработной платы в отчетном периоде (в том числе по контрактам, трудовым договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам);  72.2.3. расчеты с республиканским и местным бюджетом Донецкой Народной Республики (в том числе сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога с оборота, налога на прибыль,подоходного налога с дивидендов);
  Никак не получается "грязная" зарплата.Если читать буквально, то  зарплата на руки, а подоходный в своей строке с налогами. Как и было во временном положении. Думаю связано именно с фактом выплаты. А не как совсем раньше, при других условиях. Бралась грязная зарплата по факту начисления.Вот тогда да, логично было не выводить подоходный в отдельную строку. Р.S. Хотя логика и законы очень редко пересекаются, и я не буду совсем уж категоричной. Может я чего и не знаю. )))   Позвонила в Кировскую налоговую, инспектор сказала, что для них это не принципиально))), но я все-таки думаю правильно делить на 2.6 (з/п  на руки) и 2.7 (подоходный). ЕСВ сказала учитывать в расходы, по ЕСВ очень разные мнения, если у кого-то будет ответ в письменном варианте, напишите пожалуйста об этом, спасибо!
 |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen | Дата: Среда, 17.02.2016, 11:40 | Сообщение # 47 |  
| 
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 15 
 
   | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть с выплатами ФЛП на 3 группе (2,5%) по документам после 19.01.2016. Поставщик даты переделывать отказывается. Можно ли их включать в ВР и в каком объеме? Спасибо.
 |  
|   | 
 |    | 
| ДНР-Консалтинг | Дата: Среда, 17.02.2016, 13:28 | Сообщение # 48 |  
 Глава форума 
Награды: 5 
Репутация: 20 
Сообщений: 538 
 
   | Цитата ALYANS_Jen (  )  как быть с выплатами ФЛП на 3 группе (2,5%) по документам после 19.01.2016. Поставщик даты переделывать отказывается. Можно ли их включать в ВР и в каком объеме?  Включаете 80% от выплаченной суммы (по выплатам, которые осуществлены до февраля)
 |  
|   | 
 |    | 
| vikpodgornay | Дата: Среда, 17.02.2016, 15:03 | Сообщение # 49 |  
| 
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 25 
 
   | Цитата oooppdzva (  )  в декларацию по налогу на прибыль - по факту оплаты, в реестр - по актам выполненных работ.  Хотелось бы уточнить ссылкой на закон где это прописано, что в декларацию по кассовому методу. Я уже все перечитала, кроме ЖКХ что они это могут делать, ничего не сказано. Уже 3 раза переделала декларацию, то говорят по оплате, то по накладным отчетного периода. Спасибо.
 |  
|   | 
 |    | 
| oooppdzva | Дата: Среда, 17.02.2016, 15:24 | Сообщение # 50 |  
 Надзиратель форума 
Награды: 1 
Репутация: 10 
Сообщений: 204 
 
   | Цитата vikpodgornay (  )  Хотелось бы уточнить ссылкой на закон где это прописано, что в декларацию по кассовому методу. Я уже все перечитала, кроме ЖКХ что они это могут делать, ничего не сказано. Уже 3 раза переделала декларацию, то говорят по оплате, то по накладным отчетного периода. Спасибо.  72.2.4. расходы на покупку электроэнергии, газа, горячего водо-, теплоснабжения оплата которых произведена через счета, открытые в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики;
 |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen | Дата: Среда, 17.02.2016, 15:39 | Сообщение # 51 |  
| 
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 15 
 
   | Цитата ДНР-Консалтинг (  )  Включаете 80% от выплаченной суммы (по выплатам, которые осуществлены до февраля)   Т. е. если у меня накладная от ФЛП  от 26.01. на сумму 1000,00 руб, а реализовано товара на 500,00 рублей в ВР я могу взять 500*80%=400,00? или 1000,00*80%=800,00 руб?
 |  
|   | 
 |    | 
| oooppdzva | Дата: Среда, 17.02.2016, 15:51 | Сообщение # 52 |  
 Надзиратель форума 
Награды: 1 
Репутация: 10 
Сообщений: 204 
 
   | Цитата ALYANS_Jen (  )  Т. е. если у меня накладная от ФЛП  от 26.01. на сумму 1000,00 руб, а реализовано товара на 500,00 рублей в ВР я могу взять 500*80%=400,00? или 1000,00*80%=800,00 руб?  Расходы,учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции,выполненных работ, предоставленных услуг. Следовательно, если вы реализовали ТМЦ на 500 руб, то и в ВР берете себестоимость только от 500 руб., умноженную на 80%.
 |  
|   | 
 |    | 
| ALYANS_Jen | Дата: Среда, 17.02.2016, 16:38 | Сообщение # 53 |  
| 
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 15 
 
   | Цитата oooppdzva (  )  Цитата ALYANS_Jen ()Т. е. если у меня накладная от ФЛП от 26.01. на сумму 1000,00 руб, а реализовано товара на 500,00 рублей в ВР я могу взять 500*80%=400,00? или 1000,00*80%=800,00 руб?
  Расходы,учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно нормизложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции,выполненных работ, предоставленных услуг. Следовательно, если вы реализовали ТМЦ на 500 руб, то и в ВР берете себестоимость только от 500 руб., умноженную на 80%.  Спасибо. А есть ли какое-то разъяснение от налоговой по поводу 80% после 19.01.2016?  Ведь формально 3 группа с 2,5% налога уже не существует, а новая 2 группа появится только с 01.02
 |  
|   | 
 |    | 
| ДНР-Консалтинг | Дата: Среда, 17.02.2016, 23:03 | Сообщение # 54 |  
 Глава форума 
Награды: 5 
Репутация: 20 
Сообщений: 538 
 
   | Цитата ALYANS_Jen (  )  Спасибо. А есть ли какое-то разъяснение от налоговой по поводу 80% после 19.01.2016?Ведь формально 3 группа с 2,5% налога уже не существует, а новая 2 группа появится только с 01.02  Упрощенцы только с 1.02.2016 перешли на другие группы, а до 1.02.2016 были на 3й.
 |  
|   | 
 |    | 
| Galina2015 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:49 | Сообщение # 55 |  
| 
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 38 
 
   | Подскажите, а как быть со взаимозачетом? можно ли сейчас вообще проводить такие операции и брать в доход/расход?
 |  
|   | 
 |    | 
| Аня | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:25 | Сообщение # 56 |  
| 
 Знакомый 
Награды: 1 
Репутация: 0 
Сообщений: 33 
 
   | Добрый вечер! Прошу поделиться информацией тех, кто столкнулся с выделением расходов из себестоимости реализованного товара за 10-ть дней января в деку по прибыли. Как связать в феврале с бухгалтерским учетом (сч.281 и 26) выделенные суммы  расходов, если реализовался остаток январского товара и часть февральских приходов?? И еще - есть у кого нибудь идеи на тему "как  потом  доказывать налоговой на проверке" право на признание именно этих расходов  в этих суммах, особенно в производстве, имея остатки на начало месяца?... Во накрутила...голова кругом от всего.
 |  
|   | 
 |    | 
| Sunny15589 | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:22 | Сообщение # 57 |  
| 
 Обыватель форума 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 111 
 
   | Аня, пусть ОНИ докажут, что вы НЕ имеете право брать эти расходы. Смотрите конечно на свои остатки...Если они сильно большие, то надо подумать....А если нет, то 1С и сч90 вам в помощь! Лично я так и буду делать...
 |  
|   | 
 |    | 
| Elena___ | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:27 | Сообщение # 58 |  
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 38 
 
   | А у меня вопрос к тем, кто работает с Луганском, они являются для нас сейчас нерезидентами или нет, мы должны платить 20% прибыли с каждой поставки?И сколько мы можем взять в валовые расходы - 100% или 80%? По закону можем взять в валовые расходы 80% стоимости товаров, купленных у нерезидентов , имеющих оффшорный статус? и что это за нерезиденты такие.. голова кругом     И еще в пункте 75.3: "Настоящий подпункт не распространяется на юридических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке как субъекты внешнеэкономической деятельности в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов" Если я зарегистрирована как субъект ВЭД - я освобождаюсь от уплаты налога с нерезидентов?или нет?
 |  
|   | 
 |    | 
| oooppdzva | Дата: Среда, 24.02.2016, 16:35 | Сообщение # 59 |  
 Надзиратель форума 
Награды: 1 
Репутация: 10 
Сообщений: 204 
 
   | Elena___, Цитата Elena___ (  )  Если я зарегистрирована как субъект ВЭД - я освобождаюсь от уплаты налога с нерезидентов?  Если вы завозите товар как импорт через ВЭДовский контракт, прошли аккредитацию, заплатили таможенный сбор и брокеру, то ваш контрагент не является нерезидентом. Если же вам ваш контрагент оказывает услуги на территории ДНР или реализует товар без пересечения таможни, в этом случае он является нерезидентом. В валовые расходы берем 100%.
 |  
|   | 
 |    | 
| Elena___ | Дата: Среда, 24.02.2016, 16:43 | Сообщение # 60 |  
 Знакомый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 38 
 
   | Цитата oooppdzva (  )  Если же вам ваш контрагент оказывает услуги на территории ДНР или реализует товар без пересечения таможни, в этом случае он является нерезидентом.  Уже, чтоб до конца разобраться, нам из Луганска привозит товар поставщик, таможню с упрощенным порядком они проезжают (из док-тов только накладная, сч.-ф. и ТТН с отметками), деньги перечисляем им через банк как ВЭД, договор стандарт. В таком случае мы не являемся налоговыми агентами для них?
 
 Сообщение отредактировал Elena___ - Среда, 24.02.2016, 16:51  |  
|   | 
 |    |