[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
mila667Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:13 | Сообщение # 31
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Цитата dobrotenko ()
Получала консультацию в министерстве. ЕСВ включаем в расходы.
Можете поделиться телефончиком для консультации
 
ДНР-КонсалтингДата: Суббота, 13.02.2016, 20:30 | Сообщение # 32
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 506
Цитата mila667 ()
Можете поделиться телефончиком для консультации
(062) 301-52-71 ...72,..... 73...  а так до 79
 
dobrotenkoДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:38 | Сообщение # 33
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 15
Сообщений: 219
Цитата mila667 ()
Можете поделиться телефончиком для консультации
(062) 301-52-77 всегда дозваниваюсь на этот телефон и получаю консультацию. А лучше, если есть возможность пойти к ним лично в 412 кабинет и задать все интересующие вас вопросы.
 
vikpodgornayДата: Понедельник, 15.02.2016, 10:57 | Сообщение # 34
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
Девченочки, кто производственник отзовитесь, как решаете проблему с себестоимость реализованной продукции, а еще интереснее в какую строку декларации это запихивать?
 
oooppdzvaДата: Понедельник, 15.02.2016, 11:09 | Сообщение # 35
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата vikpodgornay ()
кто производственник отзовитесь, как решаете проблему с себестоимость реализованной продукции, а еще интереснее в какую строку декларации это запихивать?
Сама в шоке, кубик Рубика в голове пока не сложился. Распределила транспортные услуги, услуги брокера, оплату за таможенное оформление доп.расходами (на 201 счет). В МДС консультируют, что таможенное оформление относится в стр.2.7, транспортные услуги - в 2.5.
Вопрос: если указывать эти затраты отдельными строками в Декларации (в 2.2 - материалы, в 2.6 - ЗП, в 2.7 - налоги, в 2.9 - оплата за газ и электроэнергию, в 2.5 - транспортные услуги), то как их вычленить с 201 счета?

Конечно же я склоняюсь к тому, что затраты, которые пошли в себестоимость продукции не указывать отдельными статьями в Декларации (транспортные услуги по доставке сырья, таможенное оформление и т.д.), а всю стоимость брать в стр. 2.2.
 
vikpodgornayДата: Понедельник, 15.02.2016, 12:43 | Сообщение # 36
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
С вами согласна, единственно мое мнение все 20 счета и 22 что пошли в себестоимость указать в 2.2, а вот вопрос с газом и электроэнергией они тоже распределяются по мере продаж, как быть? 92 и 93 счет здесь все ясно, опять вопрос с командировочными расходами, то же вычленять с себестоимости? Из все выше сказанного в себестоимость попадает только 201 и 22, парадокс.
 
NaniДата: Понедельник, 15.02.2016, 15:51 | Сообщение # 37
Хранитель форума
Награды: 20
Репутация: 36
Сообщений: 826
 
Цитата
oooppdzva
В МДС консультируют, что таможенное оформление относится в стр.2.7, транспортные услуги - в 2.5.

А потом на проверке они будут доказывать, что все эти расходы, согласно п.73.2.1, относятся к товару\продукции, который\рая не проданы в периоде и лежит у вас на складе. И вы не имели никакого права списать их на расходы.


Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 15.02.2016, 15:51
 
Sunny15589Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:27 | Сообщение # 38
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 80
Расходы по эл/эн, газу через счета ЦРБ ДНР включается по оплате??? или по актам выполненных работ?
 
oooppdzvaДата: Вторник, 16.02.2016, 12:02 | Сообщение # 39
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Sunny15589 ()
Расходы по эл/эн, газу через счета ЦРБ ДНР включается по оплате??? или по актам выполненных работ?
в декларацию по налогу на прибыль - по факту оплаты, в реестр - по актам выполненных работ.
 
n@t@Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:26 | Сообщение # 40
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
в раздел 2 реестра ставить только накладные и акты? А как быть с накладными на возврат?
И полученные чеки там не отражаются?

Добавлено (16.02.2016, 12:26)
---------------------------------------------
А акты по аренде с физ лицом (НЕ ФЛП) в реестр вносить или нет? В порядке написано только про юр лицо и ФЛП.

 
sinnerДата: Вторник, 16.02.2016, 18:32 | Сообщение # 41
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, подоходный в какую строку декл. по прибыли включать? в строку 2.6?
У кого-то есть письменный ответ, включаем все-таки ЕСВ в расходы или нет, если включаем, то в какой строчке указывать,кто точно знает получив исчерпывающую консультацию, поделитесь!?  спасибо за ответ!
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 16.02.2016, 18:35 | Сообщение # 42
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 506
Цитата sinner ()
Подскажите пожалуйста, подоходный в какую строку декл. по прибыли включать? в строку 2.6?
Подоходный никуда не включаем.
Он уже сидит в выплате сотруднику. Т. е. в строке 2.6 у Вас будет просто вся ЗП (до вычета подоходного).
 
sinnerДата: Вторник, 16.02.2016, 18:53 | Сообщение # 43
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
А как же строка 2.7 где написано расходы связанные с расчетами с  бюджетом, а подоходный когда платим это именно налог уплаченный в бюджет....точно не нужно включать в строку 2.7, а в 2.6 чистую з/п выданную на руки.. спасибо за ответ!

 
ТанюшкаДата: Вторник, 16.02.2016, 22:26 | Сообщение # 44
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 74
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Подоходный никуда не включаем.Он уже сидит в выплате сотруднику. Т. е. в строке 2.6 у Вас будет просто вся ЗП (до вычета подоходного).
Не согласна, уж простите ).
Вот из закона:
72.2.2. сумма фактически выплаченной заработной платы в отчетном периоде (в том числе по контрактам, трудовым
договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам);

 72.2.3. расчеты с республиканским и местным бюджетом Донецкой Народной Республики (в том числе сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога с оборота, налога на прибыль,подоходного налога с дивидендов);

Никак не получается "грязная" зарплата.Если читать буквально, то  зарплата на руки, а подоходный в своей строке с налогами. Как и было во временном положении. Думаю связано именно с фактом выплаты. А не как совсем раньше, при других условиях. Бралась грязная зарплата по факту начисления.Вот тогда да, логично было не выводить подоходный в отдельную строку.
Р.S. Хотя логика и законы очень редко пересекаются, и я не буду совсем уж категоричной. Может я чего и не знаю. )))


Сообщение отредактировал Танюшка - Вторник, 16.02.2016, 22:27
 
Torris90Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:38 | Сообщение # 45
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если ФЛП до 01.01.2016 был на упрощенном налоге 3 ГРУППА, а с 01.01.2016 года перешел на налог на прибыль, в валовые расходы  он может включить расходы по эл. энергии если счета были выставлены и оплачены  в январе 2016 года  за май, июнь, июль 2015 года?
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Поиск: