Декларация по налогу на прибыль
|
|
marisha07 | Дата: Среда, 17.05.2017, 20:11 | Сообщение # 601 |
Хранитель форума
Награды: 1
Репутация: 4
Сообщений: 264
| По логике должные за май по новой форме принимать, а за апрель старая.
|
|
| |
Izzzolda | Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:36 | Сообщение # 602 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Народ вопрос немного не по теме, но все же задам. Подскажите, у кого какие тарифы за эксплуатационные расходы выставили управляющие компании с апреля 2017г. Директор отказывается платить по тарифу 4,17.... и требует от меня инфу по поводу всех УК по городу!!!! Капец. Помогите!!!!
|
|
| |
sofyai | Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:25 | Сообщение # 603 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Подскажите, а в какую строку декларации ставить канцтовары и почтовые марки? я благополучно все ставила в 3.5, и вдруг дошло, что это наверное 3.1 Приобретенные товары.
|
|
| |
elen_maman | Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:28 | Сообщение # 604 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| канцтовары...ну это же не товары... я тоже в 3.1. не ставила...ставлю всегда в 3.14 прочие расходы
|
|
| |
lermontovat | Дата: Четверг, 18.05.2017, 17:03 | Сообщение # 605 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| ФЛП на общей системе (общественное питание), ведем книгу доходов и расходов. Коллеги, подскажите пожалуйста Можно ли включать в валовые расходы стоимость мелкой техники (блендер, миксер), посуды, бумажных полотенец и т.д. Если можно, то надо ли это оформлять каким нибудь внутренним документом, или достаточно накладных и чеков на приобретение?
|
|
| |
sofyai | Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:47 | Сообщение # 606 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Помогите, пжта, с таким вопросом. Сотрудники работают на компьютерной и оргтехнике, которая не числится на балансе. Директор обеспечил. К компьютерам покупались мониторы, бесперебойники, карты памяти, клавиатуры, мыши. Я их все к оборудованию относила независимо от стоимости и амортизирую. Ну тут купили критично много, похоже на модернизацию. А модернизация и ремонт это уже другой вопрос. Директор предлагает оформить безвозмездную аренду компьютерной и оргтехники, но я категорически против безвозмездного. Предлагаю хоть какую то цену поставить, приближенную к рыночной. Правильно я думаю или нет? и потом, по моему, ремонт и модернизация арендованного оборудования как относится к валовым расходам?
|
|
| |
Lara | Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:59 | Сообщение # 607 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Есть такой вариант, как внесение у уставный фонд ТМЦ( учредитель внес оргтехнику). Вполне законный вариант поставить на баланс и можете покупать запчасти на ОС,которое у вас числится. А ваши запчасти ,мне кажется,это уже модернизация, а не ремонт.
|
|
| |
sofyai | Дата: Среда, 24.05.2017, 12:29 | Сообщение # 608 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Цитата Lara ( ) Есть такой вариант, как внесение у уставный фонд ТМЦ( учредитель внес оргтехнику). Вполне законный вариант поставить на баланс и можете покупать запчасти на ОС,которое у вас числится. А ваши запчасти ,мне кажется,это уже модернизация, а не ремонт. нет, мы не может. это все как бы принадлежит не нам(
|
|
| |
Galina777 | Дата: Среда, 24.05.2017, 13:25 | Сообщение # 609 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
| Добрый день.Помогите разобраться.Вновь созданное государственное предприятие(шахта).Кассовый метод. 1.Отражаем ли в доходе бесплатно полученные оборотные средства полностью или по мере реализации?. 2.Отражаем ли в доходе и расходе предоплату?3. В реестре отражаем платежные поручения( при предоплате) или только расходные накладные на фактически полученные материалы.4. Что попадает в строку 3.2 ? Буду очень признательна за помощь
|
|
| |
kost | Дата: Среда, 24.05.2017, 15:11 | Сообщение # 610 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| С 01.05.2017г. ФЛП перешел из плательщика налога 2-я гр. на общую систему налогообложения. Что делать с остатками по Дебиторской, Кредиторской задолженностями?
|
|
| |
ДНР-Консалтинг | Дата: Среда, 24.05.2017, 15:31 | Сообщение # 611 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата kost ( ) С 01.05.2017г. ФЛП перешел из плательщика налога 2-я гр. на общую систему налогообложения.Что делать с остатками по Дебиторской, Кредиторской задолженностями? В том случае, если Вы ранее уже отгрузили товар клиенту, а он остался Вам должен деньги - то просто принимаете денежку и всё. Если наоборот: вы получили денежку ранее, а отгружаете находясь на общей системе - то возникает налог на прибыль 20%.
Это по здравому смыслу. Но в Законе мы этого не нашли, скорее всего это и не оговорено.
|
|
| |
Николь | Дата: Среда, 24.05.2017, 15:41 | Сообщение # 612 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
| Цитата dana07 ( ) Письменного ответа пока ещё нет-30дней не прошло.А вчера только25дн.было.Но устно они сообщили,что базой для налога с оборота-оплаченный ноябрь в декабре---является(с1дек.-общая система) А в деку декабря по прибыли ноябрь-не включается(т.к. ноябрь-была упрощенка) ,т.е. сумма выданного товара в ноябре,но не оплаченного в ноябре.В ВД декабря-не включается.Никаких перерасчетов!!! Дана, поделитесь,пожалуйста,ответом, если есть!Добавлено (24.05.2017, 15:41) ---------------------------------------------
Цитата ДНР-Консалтинг ( ) В том случае, если Вы ранее уже отгрузили товар клиенту, а он остался Вам должен деньги - то просто принимаете денежку и всё. а 1,5% с оборота не захотят?
|
|
| |
kost | Дата: Среда, 24.05.2017, 15:50 | Сообщение # 613 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Спасибо конечно за ответ!
Но получается, что по Кредиторской задолженности возникает двойное налогообложение? А по Дебиторской задолженности вообще отсутствует!!! Сумма дебиторки ,больше миллиона и получается она никаким налогом не облагается ( конечно кроме налога с оборота). Что-то как-то не реально. По логике вещей такого подарка не может быть!
|
|
| |
Николь | Дата: Среда, 24.05.2017, 16:06 | Сообщение # 614 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
| Цитата kost ( ) Сумма дебиторки ,больше миллиона и получается она никаким налогом не облагается ( конечно кроме налога с оборота).Что-то как-то не реально. По логике вещей такого подарка не может быть! если читать закон, то выходит подарок
|
|
| |
kost | Дата: Среда, 24.05.2017, 16:11 | Сообщение # 615 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| А в дальнейшем этот подарок не выльется штрафами и пеней? У нас же как всегда принимается задним числом! А разъяснения дают неохотно или не публикуют вообще.
|
|
| |