[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
katushaДата: Среда, 16.03.2016, 13:34 | Сообщение # 91
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата LediDi ()
Здравствуйте, в Ленинской налоговой в консультационном сегодня спрашивали, ответили что ЕСВ включается в расходы.
Да, все верно, есть разъяснение от МДС, в новостях здесь: http://dnr-consulting.com/news....-26-115
 
natalkaДата: Четверг, 17.03.2016, 13:44 | Сообщение # 92
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы указываете расчетно-кассовое обслуживание в приложении к декларации по прибыли. Какой ставите номер документа? Можно написать просто-банковская выписка? или нужно брать какой то документ в ЦРБ (акт и т.д..) ????
 
oooppdzvaДата: Четверг, 17.03.2016, 15:38 | Сообщение # 93
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата natalka ()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы указываете расчетно-кассовое обслуживание в приложении к декларации по прибыли. Какой ставите номер документа? Можно написать просто-банковская выписка? или нужно брать какой то документ в ЦРБ (акт и т.д..) ????
РКО банка в приложение не заполняем, т.к. Банк не выдает акты выполненных услуг, а банковская выписка не является основанием для заполнения реестра.
 
BonitaДата: Четверг, 24.03.2016, 21:56 | Сообщение # 94
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
подскажите пожалуйста, нашему предприятию оказал услуги частный предприниматель (получение лицензии) в декабре 2015г., тогда можно было ставить на ВР 80%. Но в декабре эти услуги в декларацию не попали т.к. не было доходов. Теперь хочу показать данный акт в декларации за март. На какую группу сейчас перешел этот ФЛП я не знаю. Возможно ли сейчас показать этот акт в деке по прибыли и в какой сумме 100% или 80%? или нужно узнавать на какой он сейчас группе?
 
oooppdzvaДата: Пятница, 25.03.2016, 09:27 | Сообщение # 95
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Bonita ()
подскажите пожалуйста, нашему предприятию оказал услуги частный предприниматель (получение лицензии) в декабре 2015г., тогда можно было ставить на ВР 80%. Но в декабре эти услуги в декларацию не попали т.к. не было доходов. Теперь хочу показать данный акт в декларации за март. На какую группу сейчас перешел этот ФЛП я не знаю. Возможно ли сейчас показать этот акт в деке по прибыли и в какой сумме 100% или 80%? или нужно узнавать на какой он сейчас группе?
В ВР берете 80%, т.к. услуги были вам оказаны в декабре 2015г.
 
SoffyruДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:14 | Сообщение # 96
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
1)Аренда недвижимости, грузового автомобиля у гражданина, сумму арендной платы берем на ВР?
2)В договоре  грузового автомобиля прописано,  что арендатор обязан самостоятельно " Содержать предмет аренды в технически исправном состоянии. Осуществлять ремонт и
техническое обслуживание автомобиля (в том числе замену шин и аккумулятора) с
приобретением для этой цели запасных частей и деталей" Имеем ли мы право брать  на ВР -  услуги по ремонту и запчасти?


Сообщение отредактировал Soffyru - Понедельник, 04.04.2016, 15:27
 
oooppdzvaДата: Пятница, 22.04.2016, 11:45 | Сообщение # 97
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Elena___ ()
По закону можем взять в валовые расходы 80% стоимости товаров, купленных у нерезидентов , имеющих оффшорный статус? и что это за нерезиденты такие..
http://old.dnr-online.ru/wp-cont....016.pdf
 
oooppdzvaДата: Пятница, 22.04.2016, 11:49 | Сообщение # 98
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Soffyru ()
Аренда недвижимости, грузового автомобиля у гражданина, сумму арендной платы берем на ВР?
Да, в ВР берем 100%. С суммы аренды удерживаем 20% подоходного налога для перечисления в бюджет, отражаем сумму дохода и сумму налога в декларации по подоходному налогу.
 
Oksana7Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:35 | Сообщение # 99
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Здравствуйте! Наше предприятие уже много лет закупает сырье на канатном заводе. Для нас это практически единственный поставщик сырья. Завод
зарегистрирован на территории Украины, т. е. приходные документы
получаем от украинского предприятия, кот. находится на соседней улице.
Налоговая служба уже предупредила, что затраты по налогу на прибыль
будут сниматься в ближайшее время, т. к. не оформлен импорт, нет ГТД... .
Посоветуйте, пожалуйста, как нам поступить? Куда и как правильно
обращаться?
 
leniantДата: Вторник, 26.04.2016, 11:45 | Сообщение # 100
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
Ну по логике вещей - это работа с нерезидентами, т. е. вы должны за них платить 20 % прибыли в бюджет ДНР. Фактически продажа ведь происходит на территории ДНР.
 
oooppdzvaДата: Вторник, 26.04.2016, 12:17 | Сообщение # 101
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Oksana7, совершенно верно, канатный завод для нас нерезидент. В декларации по налогу на прибыль вы его включаете в раздел 4, п. 9 и 10 и перечисляете в бюджет 20% от суммы выплаченных денежных средств нерезиденту.
 
DanaДата: Вторник, 26.04.2016, 14:38 | Сообщение # 102
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата marina ()
Здравствуйте, хочется услышать ваше мнение: включается ли в ВР ЕСВ в размере 15% с чистого дохода? (по-русски, ЕСВ за себя
Включаем в ВР,так как это ЕСВ с дохода(зарплаты) предпринимателя!

Добавлено (26.04.2016, 14:38)
---------------------------------------------

Цитата ksyusha ()
А мне вот интресно как возвратную накладную (возврат поставщику) в реестре показать? Приложение А в разделе 2 со знаком "минус"?
Возвратные накладные включаем в первый раздел РЕЕСТРА со знаком минус.То есть уменьшаем ВД.
 
ALYANS_JenДата: Вторник, 26.04.2016, 15:01 | Сообщение # 103
Новенький
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наше предприятие приобретает товар у упрощенца на 2 группе с отсрочкой платежа. Можем ли мы включить такие накладные в ВР до оплаты? Суммы немаленькие, и если их исключить, то налоговая нагрузка будет уж оооочень большая. Смущает только п.171.4. "...Налогоплательщики, находящиеся на общей системеналогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы от
плательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не
подтвержденные первичными документами"? У кого какие мнения? И как понимать п. 72.2.1 "расходы, понесенные на приобретение товара...." - как фактические понесенные или как начисленные? wacko
 
DanaДата: Вторник, 26.04.2016, 15:15 | Сообщение # 104
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата ALYANS_Jen ()
"...Налогоплательщики, находящиеся на общей системеналогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы отплательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не
подтвержденные первичными документами"
тАК упрощенцы 2гр.все ведут книги учета доходов и расходов

Добавлено (26.04.2016, 15:15)
---------------------------------------------

Цитата dana07 ()
Подскажите, пожалуйста, наше предприятие приобретает товар у упрощенца на 2 группе с отсрочкой платежа. Можем ли мы включить такие накладные в ВР до оплаты?
Нет оплаты-нет валовых расходов!!!
 
SosvistovДата: Вторник, 26.04.2016, 15:46 | Сообщение # 105
Новенький
Награды: 0
Репутация: -1
Сообщений: 1
______________________________________________________________________
Sosvistov, Ваше сообщение удалено как не соответствующее теме пользователем katusha82.


Сообщение отредактировал katusha82 - Четверг, 28.04.2016, 00:08
 
Поиск: