Декларация по налогу на прибыль
|
|
HelenLogvinova1983 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:15 | Сообщение # 646 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Спасибо. Тогда ещё вопрос: нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ? Наименование контрагента-поставщика - Центральный Республиканский Банк ДНР Вид документа - выписка Дата составления документа - дата выписки № документа - что нужно указать? на выписке нет номера Или выписка не является документом?
|
|
| |
Nani | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:29 | Сообщение # 647 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ? Нет, не нужно. В порядке заполнения указаны только накладные\акты.
|
|
| |
nat10575 | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:16 | Сообщение # 648 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Подскажите пожалуйста, в ст. 72.1. Расходы (илиих часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. За какой период можно включить?
|
|
| |
HelenLogvinova1983 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:55 | Сообщение # 649 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2?
|
|
| |
elen_maman | Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:38 | Сообщение # 650 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| HelenLogvinova1983, смотря от кого была эта ВФП. Если от физлица - нет.
|
|
| |
HelenLogvinova1983 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:56 | Сообщение # 651 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Да, от ФЛП. Спасибо
|
|
| |
Nani | Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:17 | Сообщение # 652 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2? В приложении Б отражаются операции с посредническими договорами. Заговор займа не относится в этой категории договоров. Операции по договорам возвратной финпомощи отражаются только в самой декларации. Ни в одном приложении эти операции не расшифровываются.
|
|
| |
Nadya | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 13:05 | Сообщение # 653 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка?
|
|
| |
Nani | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 17:45 | Сообщение # 654 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nadya ( ) Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка? Давайте разберемся... Приложение А на прямую никак не влияет на цифры в Декларации и начислении налога. Приложение А - это реестр документов, имеющих место в отчетном периоде. В этот реестр могут включаться документы, расходы\доходы по которым Вы не относите в состав ВР и ВД отчетного периода по тем или иным причинам. Следовательно : 1. если Вам необходимо просто уточнить Приложение А часть вторая и внести в нее документы, не включенные при сдаче, сдайте уточняющую декларацию с измененным Приложением А. ВР в декларации не трогайте, отразите в следующем периоде; 2. если Вам необходимо уточнить часть первую в Приложении и уменьшить доход,то сдавайте. Проверки сейчас, на сколько я знаю, по уточненкам не ходят, если только Вы миллионы не снимаете.
Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 23.10.2017, 18:03 |
|
| |
avtoprom39 | Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:55 | Сообщение # 655 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия)
|
|
| |
Nani | Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:31 | Сообщение # 656 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата avtoprom39 ( ) Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия) В приложение А включаются не Авансовые отчеты, а документы прихода товаров\услуг которые прилагаются к Авансовому отчету. Некоторые ленятся и делают приход товаров\услуг Авансовым отчетом, он такое позволяет сделать в 1С. Поэтому документ прихода отсутствует для приложения А. Надо приходовать как положено, а авансовым закрывать только расчеты.
|
|
| |
avtoprom39 | Дата: Среда, 15.11.2017, 08:02 | Сообщение # 657 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
| Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А.
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 15.11.2017, 08:32 | Сообщение # 658 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата avtoprom39 ( ) Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А. Наша песня хороша, начинаем все с начала.... Фискальный чек является документом прихода только у конечного покупателя. Вы конечный покупатель? Тогда какая декларация по прибыли?
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 15.11.2017, 08:33 |
|
| |
Nadya | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:08 | Сообщение # 659 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если валовыми расходами признаютсярасходы того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, то в каком месяце вносить в реестр расходную накладную от поставщика, если в расходной накладной 10 наименований товара, а продаем мы из нее по одному товару раз в месяц.
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 15.11.2017, 18:25 | Сообщение # 660 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nadya, в реестр такую накладную вносите в период получения. потому что это реестр полученных документов! а не реестр расходов!
|
|
| |