[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
HelenLogvinova1983Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:15 | Сообщение # 646
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Спасибо. Тогда ещё вопрос: нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ? 
Наименование контрагента-поставщика - Центральный Республиканский Банк ДНР
Вид документа - выписка
Дата составления документа - дата выписки
№ документа - что нужно указать? на выписке нет номера
Или выписка не является документом?
 
NaniДата: Понедельник, 04.09.2017, 17:29 | Сообщение # 647
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ?
 Нет, не нужно. В порядке заполнения указаны только накладные\акты.
 
nat10575Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:16 | Сообщение # 648
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Подскажите пожалуйста, в ст. 72.1. Расходы (илиих часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть
учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов.  За какой  период можно включить?
 
HelenLogvinova1983Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:55 | Сообщение # 649
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2?
 
elen_mamanДата: Вторник, 12.09.2017, 11:38 | Сообщение # 650
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
HelenLogvinova1983, смотря от кого была эта ВФП. Если от физлица - нет.
 
HelenLogvinova1983Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:56 | Сообщение # 651
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Да, от ФЛП. Спасибо
 
NaniДата: Вторник, 12.09.2017, 15:17 | Сообщение # 652
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2?
В приложении Б отражаются операции с посредническими договорами.  Заговор займа не относится в этой категории договоров. Операции по договорам возвратной финпомощи отражаются только в самой декларации. Ни в одном приложении эти операции не расшифровываются.
 
NadyaДата: Понедельник, 23.10.2017, 13:05 | Сообщение # 653
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка?
 
NaniДата: Понедельник, 23.10.2017, 17:45 | Сообщение # 654
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата Nadya ()
Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка?
Давайте разберемся...
Приложение А на прямую никак не влияет на цифры в Декларации и начислении налога. Приложение А - это реестр документов, имеющих место в отчетном периоде. В этот реестр могут включаться документы, расходы\доходы по которым Вы не относите в состав ВР и ВД отчетного периода по тем или иным причинам.
Следовательно :
1. если Вам необходимо просто уточнить Приложение А часть вторая и внести в нее документы, не включенные при сдаче, сдайте уточняющую декларацию с измененным Приложением А. ВР в декларации не трогайте, отразите в следующем периоде;
2. если Вам необходимо уточнить часть первую в Приложении и уменьшить доход,то сдавайте. Проверки сейчас, на сколько я знаю, по уточненкам не ходят, если только Вы миллионы не снимаете.


Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 23.10.2017, 18:03
 
avtoprom39Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:55 | Сообщение # 655
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
Добрый день. Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия)
 
NaniДата: Вторник, 14.11.2017, 18:31 | Сообщение # 656
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата avtoprom39 ()
Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия)
 
В приложение А включаются не Авансовые отчеты, а документы прихода товаров\услуг которые прилагаются к Авансовому отчету.  Некоторые ленятся и делают приход товаров\услуг Авансовым отчетом, он такое позволяет сделать в 1С. Поэтому документ прихода отсутствует для приложения А. Надо приходовать как положено, а авансовым закрывать только расчеты.
 
avtoprom39Дата: Среда, 15.11.2017, 08:02 | Сообщение # 657
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А.
 
NaniДата: Среда, 15.11.2017, 08:32 | Сообщение # 658
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата avtoprom39 ()
Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А.
Наша песня хороша, начинаем все с начала.... Фискальный чек является документом прихода только у конечного покупателя. Вы конечный покупатель? Тогда какая декларация по прибыли?


Сообщение отредактировал Nani - Среда, 15.11.2017, 08:33
 
NadyaДата: Среда, 15.11.2017, 17:08 | Сообщение # 659
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если  валовыми расходами признаютсярасходы того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких
товаров, то в каком месяце вносить в реестр расходную накладную от поставщика, если в расходной накладной 10 наименований товара, а продаем мы из нее по одному товару раз в месяц.
 
elen_mamanДата: Среда, 15.11.2017, 18:25 | Сообщение # 660
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nadya, в реестр такую накладную вносите в период получения. потому что это реестр полученных документов! а не реестр расходов!
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: