[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
ТатьянапартнерДата: Среда, 14.11.2018, 10:47 | Сообщение # 751
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
Цитата 573686 ()
У нас есть письмо с министерства где это четко описано.
Поделитесь письмом, если можно. Заранее спасибо. Можно в личку.
 
ВалентостьДата: Среда, 14.11.2018, 10:50 | Сообщение # 752
Бывалый
Награды: 4
Репутация: 6
Сообщений: 55
с неоплаченными, а удержанными расходами, кстати, интересный вопрос.

вот у нас есть ЦРБ, мы его услуги не оплачиваем, он сам удерживает свое вознагараждение из наших денег , хотя в договоре четко прописано "оплата услуг осуществляется Клиентом..."
могут ли налоговики эти расходы "порезать" через 12 мес.?


Сообщение отредактировал Валентость - Среда, 14.11.2018, 10:51
 
ТатьянапартнерДата: Среда, 14.11.2018, 10:56 | Сообщение # 753
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
Цитата Валентость ()
интересно: а если прописать это в договоре? что-то вроде "оплата производится путем удержания суммы вознаграждения из суммы полагающейся к перечислению комитенту....датой оплаты вознаграждения считается дата перечисления суммы за вычетом полагающегося вознаграждения" ?
Хорошая идея!!! Но как к этому отнесется налоговая!!!??? Напишу, наверное запрос. Получу ответ - поделюсь. Всем спасибо.

Добавлено (14.11.2018, 11:03)
---------------------------------------------

Цитата Валентость ()
вот у нас есть ЦРБ, мы его услуги не оплачиваем, он сам удерживает свое вознагараждение из наших денег , хотя в договоре четко прописано "оплата услуг осуществляется Клиентом..."могут ли налоговики эти расходы "порезать" через 12 мес.?


Отличный пример! Но расходы они не тронут, а вот доходы доначислить могут на основании ст. 71.1.16
 
marina_nДата: Среда, 14.11.2018, 16:50 | Сообщение # 754
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Валентость ()
Хорошая идея!!! Но как к этому отнесется налоговая!!!??? Напишу, наверное запрос. Получу ответ - поделюсь. Всем спасибо.
Нормально отнесется, я так делала...вопроса не возникло

Добавлено (14.11.2018, 16:54)
---------------------------------------------

Цитата 573686 ()
Комиссионное вознаграждение входит в доход Комитента, так как мы обязаны доход считать по отчету комитента, а топом включается в  расходы, на основании их актов об оказанных услугах. Бредово конечно, но факт! У нас есть письмо с министерства где это четко описано.
В налоговой получала устную консультацию, что если в договоре прописано , что сумма вознаграждения удерживается комиссионером и деньги перечисляются комитентом за минусом вознаграждения, то просто ставть в доход сумму за минусом вознаграждения.Не перестаю удивляться как мнения расходятся...
 
NaniДата: Среда, 14.11.2018, 22:30 | Сообщение # 755
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата 573686 ()
Комиссионное вознаграждение входит в доход Комитента, так как мы обязаны доход считать по отчету комитента, а топом включается в  расходы, на основании их актов об оказанных услугах. Бредово конечно, но факт! У нас есть письмо с министерства где это четко описано.
 
На какие пункты закона ссылается МДС в ответе? У меня тоже есть ответ с ссылками на закон и такого бреда там нет.

Добавлено (14.11.2018, 22:39)
---------------------------------------------

Цитата marina_n ()
В налоговой получала устную консультацию, что если в договоре прописано , что сумма вознаграждения удерживается комиссионером и деньги перечисляются комитентом за минусом вознаграждения, то просто ставть в доход сумму за минусом вознаграждения.Не перестаю удивляться как мнения расходятся...
 
Если в договоре прописано, что Комиссионер может удерживать сумму вознаграждения из суммы долга перед Комитентом, то никаких вопросам по погашению обязательств не возникает. НО - деньги перечисляются не Комитентом, а Комиссионером Комитенту и в доход Комитенту попадает вся сумма , а не за минусом вознаграждения. Сумма вознаграждения попадает в доход Комиссионеру.

Добавлено (14.11.2018, 22:43)
---------------------------------------------

Цитата Татьянапартнер ()
Хорошая идея!!! Но как к этому отнесется налоговая!!!??? Напишу, наверное запрос. Получу ответ - поделюсь. Всем спасибо.
 Как она може относиться?))))).. Это нормальная практика не противоречащая ГК и ХК.
 
ИрэнДата: Четверг, 15.11.2018, 09:49 | Сообщение # 756
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 30
Народ начинает ходить по кругу и изобретать велосипед? Ладно - велосипед. Зачем же ерунду советовать? На форуме вопрос комиссии уже обсуждался 101 раз. Смотрите прошлые ветки, там все расписано и разложено по полочкам с примерами. 

Нани, рада Вас опять видеть на форуме! Очень не хватает компетентных советов.
 
podarenok23Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:12 | Сообщение # 757
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Добрый день! Подскажите, такая ситуация: ФЛП на общих основаниях приобрело товар (ВЭД) в августе 2018 года, реализации в этом месяце не было. Сдали нулевую отчетность. С сентября перешли на упрощенку , показали реализацию товара за сентябрь. Подскажите: нужно ли было в Декларации по прибыли в строке 3.1 отражать покупку товара, если не было реализации в августе? И как можно теперь сделать корректировку в этой Декларации? Всем спасибо за ответы
 
elen_mamanДата: Четверг, 15.11.2018, 12:18 | Сообщение # 758
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
podarenok23, ну вы же пишете, что реализации в августе не было, значит и строка 3.1. у вас не заполняется, потому что расходы признаются в периоде получения доходов.
Вы свою покупку товара показываете только в приложении к декларации в августе.
 
podarenok23Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:23 | Сообщение # 759
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Вот я ее как раз и не показала в декларации за август покупку товара. Слала все нулевое. Как теперь можно сделать корректировку, если дохода в августе не было? Сдать уточненку с заполненной строкой 3.1?

Добавлено (15.11.2018, 12:24)
---------------------------------------------
Или только заполненное приложение? А декларация по нулям?

 
elen_mamanДата: Четверг, 15.11.2018, 12:43 | Сообщение # 760
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
podarenok23, повторяю если не продали товар -нет дохода, соответственно нет и расходов, т.е. декларация по нулям.
А в приложении к деке покупку показать надо.
Уточненку подайте и в ней заполните приложение.
 
podarenok23Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:45 | Сообщение # 761
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Поняла))) Спасибо огромное за ответ!!!!
 
КатюшкаДата: Вторник, 20.11.2018, 10:25 | Сообщение # 762
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Уважаемые бухгалтера!
Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут?  К инспектору за консультацией идти не вариант.


Сообщение отредактировал Катюшка - Вторник, 20.11.2018, 10:26
 
LaraДата: Вторник, 20.11.2018, 10:49 | Сообщение # 763
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
На форуме уже есть такой ответ, поройтесь внимательно. Бухгалтер писал, что сдал корректировки , деки приняли и отстояли приличную сумму.
 
marina_nДата: Вторник, 20.11.2018, 11:08 | Сообщение # 764
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Катюшка ()
Уважаемые бухгалтера!Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут?  К инспектору за консультацией идти не вариант.

Все примут, это ваше право...вы такая не одна
 
DanaДата: Вторник, 20.11.2018, 12:23 | Сообщение # 765
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Катюшка ()
Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота
Никакой проблемы нет.Сдавайте спокойно уточненки и будет у вас переплата по налогу.
Я полмиллиона забрала уточненками(по другой причине)
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: