Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
|
|
katusha | Дата: Среда, 16.03.2016, 13:34 | Сообщение # 91 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| Цитата LediDi ( ) Здравствуйте, в Ленинской налоговой в консультационном сегодня спрашивали, ответили что ЕСВ включается в расходы. Да, все верно, есть разъяснение от МДС, в новостях здесь: http://dnr-consulting.com/news....-26-115
|
|
| |
natalka | Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:44 | Сообщение # 92 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы указываете расчетно-кассовое обслуживание в приложении к декларации по прибыли. Какой ставите номер документа? Можно написать просто-банковская выписка? или нужно брать какой то документ в ЦРБ (акт и т.д..) ????
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:38 | Сообщение # 93 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата natalka ( ) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы указываете расчетно-кассовое обслуживание в приложении к декларации по прибыли. Какой ставите номер документа? Можно написать просто-банковская выписка? или нужно брать какой то документ в ЦРБ (акт и т.д..) ???? РКО банка в приложение не заполняем, т.к. Банк не выдает акты выполненных услуг, а банковская выписка не является основанием для заполнения реестра.
|
|
| |
Bonita | Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:56 | Сообщение # 94 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| подскажите пожалуйста, нашему предприятию оказал услуги частный предприниматель (получение лицензии) в декабре 2015г., тогда можно было ставить на ВР 80%. Но в декабре эти услуги в декларацию не попали т.к. не было доходов. Теперь хочу показать данный акт в декларации за март. На какую группу сейчас перешел этот ФЛП я не знаю. Возможно ли сейчас показать этот акт в деке по прибыли и в какой сумме 100% или 80%? или нужно узнавать на какой он сейчас группе?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:27 | Сообщение # 95 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Bonita ( ) подскажите пожалуйста, нашему предприятию оказал услуги частный предприниматель (получение лицензии) в декабре 2015г., тогда можно было ставить на ВР 80%. Но в декабре эти услуги в декларацию не попали т.к. не было доходов. Теперь хочу показать данный акт в декларации за март. На какую группу сейчас перешел этот ФЛП я не знаю. Возможно ли сейчас показать этот акт в деке по прибыли и в какой сумме 100% или 80%? или нужно узнавать на какой он сейчас группе? В ВР берете 80%, т.к. услуги были вам оказаны в декабре 2015г.
|
|
| |
Soffyru | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:14 | Сообщение # 96 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста: 1)Аренда недвижимости, грузового автомобиля у гражданина, сумму арендной платы берем на ВР? 2)В договоре грузового автомобиля прописано, что арендатор обязан самостоятельно " Содержать предмет аренды в технически исправном состоянии. Осуществлять ремонт и техническое обслуживание автомобиля (в том числе замену шин и аккумулятора) с приобретением для этой цели запасных частей и деталей" Имеем ли мы право брать на ВР - услуги по ремонту и запчасти?
Сообщение отредактировал Soffyru - Понедельник, 04.04.2016, 15:27 |
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 22.04.2016, 11:45 | Сообщение # 97 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Elena___ ( ) По закону можем взять в валовые расходы 80% стоимости товаров, купленных у нерезидентов , имеющих оффшорный статус? и что это за нерезиденты такие.. http://old.dnr-online.ru/wp-cont....016.pdf
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 22.04.2016, 11:49 | Сообщение # 98 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Soffyru ( ) Аренда недвижимости, грузового автомобиля у гражданина, сумму арендной платы берем на ВР? Да, в ВР берем 100%. С суммы аренды удерживаем 20% подоходного налога для перечисления в бюджет, отражаем сумму дохода и сумму налога в декларации по подоходному налогу.
|
|
| |
Oksana7 | Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:35 | Сообщение # 99 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
| Здравствуйте! Наше предприятие уже много лет закупает сырье на канатном заводе. Для нас это практически единственный поставщик сырья. Завод зарегистрирован на территории Украины, т. е. приходные документы получаем от украинского предприятия, кот. находится на соседней улице. Налоговая служба уже предупредила, что затраты по налогу на прибыль будут сниматься в ближайшее время, т. к. не оформлен импорт, нет ГТД... . Посоветуйте, пожалуйста, как нам поступить? Куда и как правильно обращаться?
|
|
| |
leniant | Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:45 | Сообщение # 100 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
| Ну по логике вещей - это работа с нерезидентами, т. е. вы должны за них платить 20 % прибыли в бюджет ДНР. Фактически продажа ведь происходит на территории ДНР.
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:17 | Сообщение # 101 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Oksana7, совершенно верно, канатный завод для нас нерезидент. В декларации по налогу на прибыль вы его включаете в раздел 4, п. 9 и 10 и перечисляете в бюджет 20% от суммы выплаченных денежных средств нерезиденту.
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 26.04.2016, 14:38 | Сообщение # 102 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата marina ( ) Здравствуйте, хочется услышать ваше мнение: включается ли в ВР ЕСВ в размере 15% с чистого дохода? (по-русски, ЕСВ за себя Включаем в ВР,так как это ЕСВ с дохода(зарплаты) предпринимателя!Добавлено (26.04.2016, 14:38) ---------------------------------------------
Цитата ksyusha ( ) А мне вот интресно как возвратную накладную (возврат поставщику) в реестре показать? Приложение А в разделе 2 со знаком "минус"? Возвратные накладные включаем в первый раздел РЕЕСТРА со знаком минус.То есть уменьшаем ВД.
|
|
| |
ALYANS_Jen | Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:01 | Сообщение # 103 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 15
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наше предприятие приобретает товар у упрощенца на 2 группе с отсрочкой платежа. Можем ли мы включить такие накладные в ВР до оплаты? Суммы немаленькие, и если их исключить, то налоговая нагрузка будет уж оооочень большая. Смущает только п.171.4. "...Налогоплательщики, находящиеся на общей системеналогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы от плательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не подтвержденные первичными документами"? У кого какие мнения? И как понимать п. 72.2.1 "расходы, понесенные на приобретение товара...." - как фактические понесенные или как начисленные?
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:15 | Сообщение # 104 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата ALYANS_Jen ( ) "...Налогоплательщики, находящиеся на общей системеналогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы отплательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не подтвержденные первичными документами" тАК упрощенцы 2гр.все ведут книги учета доходов и расходовДобавлено (26.04.2016, 15:15) ---------------------------------------------
Цитата dana07 ( ) Подскажите, пожалуйста, наше предприятие приобретает товар у упрощенца на 2 группе с отсрочкой платежа. Можем ли мы включить такие накладные в ВР до оплаты? Нет оплаты-нет валовых расходов!!!
|
|
| |
Sosvistov | Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:46 | Сообщение # 105 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: -1
Сообщений: 1
| ______________________________________________________________________ Sosvistov, Ваше сообщение удалено как не соответствующее теме пользователем katusha82.
Сообщение отредактировал katusha82 - Четверг, 28.04.2016, 00:08 |
|
| |