Декларация по налогу на прибыль
|
|
Dana | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:41 | Сообщение # 706 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата sofyai9332предоплату российской фирме за товар.Нет реализации-нет дохода и расхода. Эта операция влияет только на ваши расходы и валютный контроль. В деки-не включаете .
|
|
| |
sofyai | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 10:09 | Сообщение # 707 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Dana, Спасибо! валютный контроль- это надо получить товар в течение 90 дней после оплаты?извините, это моя первая вэдовская операция.
|
|
| |
Dana | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:30 | Сообщение # 708 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Да.Валютный контроль-это предъявить копии и оригиналы ГТД,заверенные печатью и подписью руководителя!НЕ позднее 90 дней.
|
|
| |
sofyai | Дата: Среда, 19.09.2018, 10:10 | Сообщение # 709 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Доброе утро! Извините, не могу найти , где обсуждалось "перетягивание" расходов из одного месяца в другой. Итог обсуждения вроде был такой, что можно, но одно предприятие возражало, ибо у них при проверке налоговики все поставили на место и доначислили обязательства и штрафы. Я, к сожалению, этим занимаюсь регулярно. По одной фирме это случается , если при сдаче уточненки- снимаешь расходы ( и доходы соответственно , иначе всю голову продолбут из за минусовой уточненки), а потом в текущую деку "снятые" расходы добавляю. По совету самого инспектора. А по строительной фирме, работающей с бюджетом, это происходит из за "своевременной" оплаты. Акты подписали, материалы списали, а зарплату потом выплачиваем через несколько месяцев. А так как фирма не закрывала акты несколько месяцев, то этих расходов накопилось много... и в августовскую деку я их должна поставить. И вот я форум почитала и засомневалась, с чего бы налоговой снимать расходы. и вспомнила вот такой пункт Статья 76.Порядок учета отрицательного значения объекта налогообложения в результатах последующих отчетных периодов76.1. Если по результатам расчетаплательщиком налогов объекта налогообложения в отчетном периоде установлено отрицательное значение, то такое отрицательное значение не переносится на следующий отчетный период и не дает такому плательщику право на уменьшение положительного значения разницы между валовыми доходами и расходами следующего отчетного периода. .То есть все таки расходы нельзя перетягивать?(
Сообщение отредактировал sofyai - Среда, 19.09.2018, 10:12 |
|
| |
Dana | Дата: Среда, 19.09.2018, 11:27 | Сообщение # 710 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| расходы не отраженные в отчетном периоде можно отражать в следующих периодах.Отрицательное значение объекта налогообложения просто не нужно показывать.Соблюдали бы ту нагрузку как и в других декларациях.
|
|
| |
nina | Дата: Пятница, 28.09.2018, 17:08 | Сообщение # 711 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
| здравствуйте, подскажите пожалуйста, коммунальное предприятие, налог на прибыль на общих основаниях, кассовый метод. Предприятие получает целевое финансирование с бюджета, которое сразу же отправляет на р/с счета с-но актов выполненных работ и выставленных счетов и финансируется некоторая часть з/п, и так же есть собственные средства, которыми предприятие в праве распоряжаться самостоятельно. Так вот включается ли в валовые доходы и валовые расходы, все то что перечисляет бюджет или только конкретно, что касается собственных средств?
|
|
| |
elen_maman | Дата: Суббота, 29.09.2018, 11:45 | Сообщение # 712 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| nina, http://www.vobu.com.ua/rus/crib_categories/question/53
|
|
| |
nina | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 21:00 | Сообщение # 713 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
| а подскажите пожалуйста еще, в расходы, именно по тмц, включать материалы, которые списаны и списание подтверждено соответствующими документами или же все таки сколько фактически было потрачено денежных средств из кассы ( или р/с) ???
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 02.10.2018, 09:50 | Сообщение # 714 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| ТМЦ бывает разным :сгнившая капуста и болтики.клей,краска и проч......т.е.производство чего-либо по технологическим картам или нормам производства.........если вы продали 10 салатов из капусты...а сгнило 10 кг капусты,то,разумеется вы не спишете 10кг....есть норма расхода на салат и есть % списания испорченых товаров....деньги-это другое.....вы могли вообще не платить некоторое время,а товара уже нет
|
|
| |
nina | Дата: Вторник, 02.10.2018, 21:37 | Сообщение # 715 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
| Ну скажите, расходом считать то, что в Мемориальном ордере №8 или Мемориальном ордере №13 ???
|
|
| |
Dana | Дата: Пятница, 05.10.2018, 18:05 | Сообщение # 716 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Чтобы верно отвечать на вопросы-нужна более полная информация. Я вам ответила "...есть норма расхода на товар и есть допустимый % списания испорченых товаров...."Читайте Закон о налог.системе. В расходы ставят только тот товар,который передан на реализацию,а не тот,который вы приобрели и заплатили деньги. Купили 10 тон=оплатили за 10тон.В реализацию передали 3тонны-----только расходы на приобретение этих трех тонн и ставите в ВР.
|
|
| |
nina | Дата: Пятница, 12.10.2018, 16:45 | Сообщение # 717 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
| подскажите, а покупку малоценки можно включить в расходы?
|
|
| |
marina_n | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 11:09 | Сообщение # 718 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата nina ( ) подскажите, а покупку малоценки можно включить в расходы? Смотря по ситуации,если они непосредственно имеют отношение к хоз.деятельности и вы можете это доказать, то почему бы и нет...
|
|
| |
tarina | Дата: Вторник, 16.10.2018, 20:14 | Сообщение # 719 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Доброго времени суток! Предприятие (общая система, кассовый метод) получило безвозвратную помощь. В месяце получения включена в ВД. В том же месяце в ВР отражена часть потраченных средств. Начислен налог на прибыль. Вопрос: как быть с дальнейшей тратой? Ведь сумма помощи не израсходована полностью..
|
|
| |
elen_maman | Дата: Вторник, 16.10.2018, 20:50 | Сообщение # 720 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| tarina, главное включить в ВД всю сумму в периоде получения такой помощи. А ВР по мере использования, тем более что в ВР включают именно в соответствии с Законом ДНР "О налоговой системе", а не по факту траты средств (потратить-то можно и на то, что не включается в ВР).
Сообщение отредактировал elen_maman - Вторник, 16.10.2018, 20:53 |
|
| |