[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
DanaДата: Понедельник, 17.09.2018, 09:41 | Сообщение # 706
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата sofyai9332предоплату российской фирме за товар.Нет реализации-нет дохода и расхода.
Эта операция влияет только на ваши расходы и валютный контроль.
В деки-не включаете .
 
sofyaiДата: Понедельник, 17.09.2018, 10:09 | Сообщение # 707
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Dana, Спасибо! валютный контроль- это надо получить товар в течение 90 дней после оплаты?извините, это моя первая вэдовская операция.
 
DanaДата: Понедельник, 17.09.2018, 12:30 | Сообщение # 708
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Да.Валютный контроль-это предъявить копии и оригиналы ГТД,заверенные печатью и подписью руководителя!НЕ позднее 90 дней.
 
sofyaiДата: Среда, 19.09.2018, 10:10 | Сообщение # 709
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Доброе утро! Извините, не могу найти , где обсуждалось "перетягивание" расходов из одного месяца в другой. Итог обсуждения вроде был такой, что можно, но одно предприятие возражало, ибо у них при проверке налоговики все поставили на место и доначислили обязательства и штрафы.
Я, к сожалению, этим занимаюсь регулярно.
По одной фирме это случается , если при сдаче уточненки- снимаешь расходы ( и доходы соответственно , иначе всю голову продолбут из за минусовой уточненки), а потом в текущую деку "снятые" расходы добавляю. По совету самого инспектора.
А по строительной фирме, работающей с бюджетом, это происходит из за "своевременной" оплаты. Акты подписали, материалы списали, а зарплату потом выплачиваем через несколько месяцев. А так как фирма не закрывала акты несколько месяцев, то этих расходов накопилось много... и в августовскую деку я их должна поставить.
И вот я форум почитала и засомневалась, с чего бы налоговой снимать расходы. и вспомнила вот такой пункт
Статья 76.Порядок учета отрицательного значения объекта налогообложения в результатах
последующих отчетных периодов
76.1. Если по результатам расчетаплательщиком налогов объекта налогообложения в отчетном периоде установлено
отрицательное значение, то такое отрицательное значение не переносится на
следующий отчетный период и не дает такому плательщику право на уменьшение
положительного значения разницы между валовыми доходами и расходами следующего
отчетного периода.
.То есть все таки расходы нельзя перетягивать?(


Сообщение отредактировал sofyai - Среда, 19.09.2018, 10:12
 
DanaДата: Среда, 19.09.2018, 11:27 | Сообщение # 710
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
расходы не отраженные в отчетном периоде можно отражать в следующих периодах.Отрицательное  значение объекта налогообложения просто не нужно показывать.Соблюдали бы ту нагрузку как и в других декларациях.
 
ninaДата: Пятница, 28.09.2018, 17:08 | Сообщение # 711
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
здравствуйте, подскажите пожалуйста, коммунальное предприятие, налог на прибыль на общих основаниях, кассовый метод. Предприятие получает целевое финансирование с бюджета, которое сразу же отправляет на р/с счета с-но актов выполненных работ  и выставленных счетов и финансируется некоторая часть з/п,  и так же есть собственные средства, которыми предприятие в праве распоряжаться самостоятельно. Так вот включается ли в валовые доходы и валовые расходы, все то что перечисляет  бюджет или только конкретно, что касается собственных средств?
 
elen_mamanДата: Суббота, 29.09.2018, 11:45 | Сообщение # 712
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
ninahttp://www.vobu.com.ua/rus/crib_categories/question/53
 
ninaДата: Понедельник, 01.10.2018, 21:00 | Сообщение # 713
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
а подскажите пожалуйста еще, в расходы, именно по тмц, включать материалы, которые списаны и списание подтверждено соответствующими документами или же все таки сколько фактически было потрачено денежных средств из кассы ( или р/с) ???
 
DanaДата: Вторник, 02.10.2018, 09:50 | Сообщение # 714
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
ТМЦ  бывает разным :сгнившая капуста и болтики.клей,краска и проч......т.е.производство чего-либо по технологическим картам или нормам производства.........если вы продали 10 салатов из капусты...а сгнило 10 кг капусты,то,разумеется вы не спишете 10кг....есть норма расхода на салат и есть % списания испорченых товаров....деньги-это другое.....вы могли вообще не платить некоторое время,а товара уже нет
 
ninaДата: Вторник, 02.10.2018, 21:37 | Сообщение # 715
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
Ну скажите, расходом считать то, что в Мемориальном ордере №8 или Мемориальном ордере №13 ???
 
DanaДата: Пятница, 05.10.2018, 18:05 | Сообщение # 716
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Чтобы верно отвечать на вопросы-нужна более полная информация.
Я вам ответила "...есть норма расхода на товар  и есть допустимый % списания испорченых товаров...."Читайте Закон о налог.системе.
В расходы ставят только тот товар,который передан на реализацию,а не тот,который вы приобрели и заплатили деньги.
Купили 10 тон=оплатили за 10тон.В реализацию передали 3тонны-----только расходы на приобретение этих трех тонн и ставите в ВР.
 
ninaДата: Пятница, 12.10.2018, 16:45 | Сообщение # 717
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
подскажите, а покупку малоценки  можно включить в расходы?
 
marina_nДата: Понедельник, 15.10.2018, 11:09 | Сообщение # 718
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата nina ()
подскажите, а покупку малоценки  можно включить в расходы?
Смотря по ситуации,если они непосредственно имеют отношение к хоз.деятельности и вы можете это доказать, то почему бы и нет...
 
tarinaДата: Вторник, 16.10.2018, 20:14 | Сообщение # 719
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
Доброго времени суток! Предприятие (общая система, кассовый метод) получило безвозвратную помощь. В месяце получения включена в ВД. В том же месяце в ВР отражена часть потраченных средств. Начислен налог на прибыль. Вопрос: как быть с дальнейшей тратой? Ведь сумма помощи не израсходована полностью..
 
elen_mamanДата: Вторник, 16.10.2018, 20:50 | Сообщение # 720
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
tarina, главное включить в ВД всю сумму в периоде получения такой помощи.
А ВР по мере использования, тем более что в ВР включают именно в соответствии с Законом ДНР "О налоговой системе", а не по факту траты средств (потратить-то можно и на то, что не включается в ВР).


Сообщение отредактировал elen_maman - Вторник, 16.10.2018, 20:53
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: