[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
bonniДата: Четверг, 07.07.2016, 09:57 | Сообщение # 181
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 33
Извините, а если ФЛП на 3-й группе, разве нельзя включать в валовые расходы?

Добавлено (07.07.2016, 09:57)
---------------------------------------------
Все извините , жара. какая 3-й группа

 
promДата: Четверг, 07.07.2016, 11:20 | Сообщение # 182
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Нам СПД сделал доставку товара заказчику на груз авто. можем ли мы эти затраты включить в валовые, спасибо!Если Ваш заказчик на 2й группе или упрощёнки или на общей системе - то можете.

Спасибо за ответ! Подскажите, а данные услуги правильно указывать в строке 2.5 или правильнее в 2.12, спасибо за ответ!
 
ДНР-КонсалтингДата: Четверг, 07.07.2016, 11:24 | Сообщение # 183
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата prom ()
Нам СПД сделал доставку товара заказчику на груз авто. можем ли мы эти затраты включить в валовые, спасибо!
подождите, запутались.

Так Вы поставляете товар или Вам его везут?

Вы пишете "НАМ СДП сделал доставку..."
 
promДата: Четверг, 07.07.2016, 12:14 | Сообщение # 184
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Мы поставляли товар Заказчику с помощью арендуемой грузовой машины (СПД, 2-я группа), СПД выписали нам акт + была ТТНка, можем ли мы расходы по этому акту включить в валовые?  ("Нам СПД сделал доставку товара заказчику на груз авто...писала так))" ) Спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал prom - Четверг, 07.07.2016, 13:07
 
marinuchkaДата: Вторник, 19.07.2016, 01:31 | Сообщение # 185
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 20
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Расходы на ежемес. обслуживание кассового аппарата включаются в деку по прибыли полностью или только 10% согл. п.72.2.12?
так да 100%  или 10% обслуживание РРО? И еще заправка катриджа?
 
Наталья24Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:50 | Сообщение # 186
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 24
МЫ арендуем грузовой транспорт у физлиц. Подскажите,имеем ли право относить на валовые расходы сумму затрат на ремонт этих  транспортных единиц.В каком объеме?

Сообщение отредактировал Наталья24 - Понедельник, 25.07.2016, 12:51
 
DanaДата: Понедельник, 25.07.2016, 14:38 | Сообщение # 187
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Наталья24 ()
МЫ арендуем грузовой транспорт у физлиц.
У вас в договоре что прописано?текущий ремонт и т\о?От этого зависят валовые расходы ваши.
 
NaniДата: Понедельник, 25.07.2016, 16:09 | Сообщение # 188
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата Наталья24 ()
МЫ арендуем грузовой транспорт у физлиц. Подскажите,имеем ли право относить на валовые расходы сумму затрат на ремонт этих  транспортных единиц.В каком объеме?
На ВР относить не можете. В НК Украины были отдельные пункты  ВР по арендованным ОС. В кодексе ДНР арендованные ОС вообще отсутствуют.
 
natbel05Дата: Среда, 27.07.2016, 13:03 | Сообщение # 189
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
Подскажите, пожалуйста. Директор внес в кассу возвратно финансовую помощь. Эту сумму выплатили сотрудникам, как зарплату. Налоги директор оплатил в банке (наличными), оформила как авансовый отчет.   На сегодняшний день сумма ВФП  и подотчетная сумма не возвращены.  По налогам думаю, что отнесу на валовые расходы, когда погасится задолженность подотчетному лицу-директору (т.е. предприятие действительно понесет расходы). Могу ли в валовые расходы отнести сумму фактически выплаченной зарплаты? Или сначала нужно вернуть ВФП?
 
n@t@Дата: Четверг, 28.07.2016, 09:33 | Сообщение # 190
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
Цитата natbel05 ()
Подскажите, пожалуйста. Директор внес в кассу возвратно финансовую помощь. Эту сумму выплатили сотрудникам, как зарплату. Налоги директор оплатил в банке (наличными), оформила как авансовый отчет.   На сегодняшний день сумма ВФП  и подотчетная сумма не возвращены.  По налогам думаю, что отнесу на валовые расходы, когда погасится задолженность подотчетному лицу-директору (т.е. предприятие действительно понесет расходы). Могу ли в валовые расходы отнести сумму фактически выплаченной зарплаты? Или сначала нужно вернуть ВФП?
Зарплата и налоги включаются в расходы по факту их выплаты. Так что и ЗП, и налоги относите на расходы
 
NikitosДата: Вторник, 13.12.2016, 23:23 | Сообщение # 191
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Подскажите пожалуйста , если предприятие ООО на общей системе налогообложения работает с ФЛП ( 2 гр ) и приобретаем товар и приобретаем услуги , в ВР мы эти затраты можем сразу ставить или только когда оплатим эту услугу или товар ?????
 
DanaДата: Среда, 14.12.2016, 10:43 | Сообщение # 192
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nikitos ()
в ВР мы эти затраты можем сразу ставить или только когда оплатим эту услугу или товар
Читайте первую страницу этой темы.И,если после этого будут вопросы,то Вам ответят.

Добавлено (14.12.2016, 10:43)
---------------------------------------------
в ВР см. 73.2.1 "того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров....", т.е. если я приобрела, но не реализовала, то в расходы не включаю


Сообщение отредактировал dana07 - Среда, 14.12.2016, 10:44
 
NikitosДата: Среда, 14.12.2016, 12:46 | Сообщение # 193
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Про
Цитата
А для меня вчера было неприятным открытием, что нельзя на общей системе относить расходы по флпешникам до тех пор, пока они не оплачены и не попадут в книгу доходов у упрощенца. сейчас начну шерстить весь учет..
 
Прочитала это сообщение и впала в ступор !!!!!!!!
Вот и задаю глупые вопросы.   У нас весь приход товаров и услуг много от ФЛП ( 2 грп) , но оплачиваем мы им не сразу . 
По товару я работаю с сч 702 и сч 902 ( в не зависимости оплатили мы ФЛП или нет ) . А услуги ?????????????
 
DanaДата: Четверг, 15.12.2016, 13:45 | Сообщение # 194
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nikitos ()
нельзя на общей системе относить расходы по флпешникам до тех пор, пока они не оплачены и не попадут в книгу доходов у упрощенца
 171.4. Плательщики упрощенного налога ІІ – III групп обязаны вести книгу учета доходов, кроме субъектов хозяйствования, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством. Обязательным условием ведения Книги учета доходов является подтверждение первичными документами хозяйственных операций, отраженных в такой книге. Налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы от плательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не подтвержденные первичными документами.

Добавлено (15.12.2016, 13:42)
---------------------------------------------
Закон о налоговой системе ДНР

Добавлено (15.12.2016, 13:45)
---------------------------------------------
По началу я даже обязала ФЛПшников дописывать строкой в акте,что данные отражены в книге дох и расх и ставить подпись под строкой,чтобы себя обезопасить.Мы ведь не знаем о добросовестности ФЛП?А потом при проверке-сюрприз будет.

 
NikitosДата: Четверг, 15.12.2016, 14:47 | Сообщение # 195
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Цитата dana07 ()
171.4. Плательщики упрощенного налога ІІ – III групп обязаны вести книгу учета доходов, кроме субъектов хозяйствования, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством. Обязательным условием ведения Книги учета доходов является подтверждение первичными документами хозяйственных операций, отраженных в такой книге. Налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов расходы от плательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета доходов и не подтвержденные первичными документами.
Т.е если ООО приобрел товар у ФЛП (2гр) , продал этот товар , но не рассчитался  с ФЛП 
ВД - реализация этого товара 
ВР - НЕТ ????? (себестоимость этого не не оплаченного товара ) ??????
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Поиск: