Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
|
|
julejojo | Дата: Среда, 08.02.2017, 11:17 | Сообщение # 211 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| Добрый день. вКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ СБОР НА РАЗВИТИЕ ХМЕЛЕВОДСТВА В ВАЛОВЫЕ РАСХОДЫ? За какой период можно вообще включать расходы? (если есть накладные годичной давности, их можно включать? какие статьи это регулируют?
|
|
| |
Dana | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:09 | Сообщение # 212 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата julejojo ( ) накладные годичной давности Нет срока давности по закону№99. Если вы уверены,что в прошлых периодах вы не включали эти покупки "по деньгам"
|
|
| |
julejojo | Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:07 | Сообщение # 213 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| Цитата dana07 ( ) Нет срока давности по закону№99.Если вы уверены,что в прошлых периодах вы не включали эти покупки "по дена что со сбором на хмелеводство? включается в ВР?
|
|
| |
Nani | Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:14 | Сообщение # 214 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата julejojo ( ) что со сбором на хмелеводство? включается в ВР? Включается в строке 2.7 - Расходы, связанные с расчетами с бюджетом.
|
|
| |
Lara | Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:27 | Сообщение # 215 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| "72.3.8. расходына приобретение, изготовление, строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию основных фондов и необоротных материальных активов общепроизводственного назначения до завершения военных действий натерритории Донецкой Народной Республики и принятия соответствующего нормативно-правовогодокумента, кроме расходов, указанных в подпункте 72.2.12 пункта 72.2 " Предприятие самостоятельно изготовило основное средство стоимостью 39770,00 рос.руб., зачислили на 104 счет по первоначальной стоимости, ввели в экслуатацию. Уважаемые коллеги- правильно ли я мыслю : расходы, понесенные на изготовление( сырье и зпт рабочих и ЕСВ) взять в декларацию нельзя согласно статьи 72.3.8 , можно только отражать ежемесячно амортизацию в п.3,4 . И не забыть отразить в п. 4.4 ( расходы не включаемые...).
Сообщение отредактировал Lara - Пятница, 10.02.2017, 14:33 |
|
| |
prom | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:20 | Сообщение # 216 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите, в ноябре месяце 2016г. , чтобы выдержать налоговую нагрузку, не отразила выплач. з/п в валовых расходах, хочу ее отразить в январе 2017 , могу я переносить понесенные расходы в одном периоде в виде з/п на валовые расходы другого периода, как в данном примере взять их в январе ? Спасибо!
Сообщение отредактировал prom - Понедельник, 13.02.2017, 12:33 |
|
| |
Sun | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:44 | Сообщение # 217 |
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь в налоговом учете метод списания товаров по средневзвешенной стоимости? Партия А: 50шт*16,00руб=800,00руб Партия Б: 120шт*15,00руб=1800,00руб Продано 90шт (себестоимость по средневзвешенной 15,29руб)по цене 15,50 Как применить пункт 71.1.1. "В случае реализации товаров ниже цены приобретения налогоплательщик обязан включить такую разницу в состав валовых доходов"? Или для налогового учета придется сравнивать по другому методу.
|
|
| |
Nikitos | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:45 | Сообщение # 218 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата prom ( ) не отразила выплач. з/п в валовых расходах, хочу ее отразить в январе 2017 Я так делала , в стр. 3.6 ставила общую сумму по выплаченной з/пл ( ноябрь + декабрь) , только к отчету подкалывала расшифровку стр. 3.6. Вопросов у налоговой не было.
|
|
| |
lermontovat | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:32 | Сообщение # 219 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Sun, если в учетной политике у вас прописан этот метод списания, то я думаю, что можно.
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:26 | Сообщение # 220 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата prom ( ) хочу ее отразить в январе 2017 , могу я переносить понесенные расходы в одном периоде в виде з/п на валовые расходы другого периода Статья 72. Общие положения по определению валовыхрасходов72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов.
|
|
| |
lermontovat | Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:45 | Сообщение # 221 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Nani, подскажите ваше мнение, виноградарство включать в расходы по начислению или по оплате? В законе неоднозначно написано. 72.2.3. расчеты с республиканским и местным бюджетомДонецкой Народной Республики (в том числе суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальноестрахование, регистрационные сборы,республиканские пошлины и аналогичные платежи, связанные с хозяйственной деятельностью налогоплательщика, суммы уплаченных налогов и сборов,за исключением налога с оборота,налога на прибыль, подоходного налога с дивидендов, сельскохозяйственного налога); Глава 17. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства пп.118.4.2. Плательщики сбора независимоот своего финансового положения: включают начисленную сумму вваловые расходы в декларации по налогу на прибыль.
|
|
| |
Dana | Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:16 | Сообщение # 222 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата lermontovat ( ) Глава 17. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства пп.118.4.2. Плательщики сбора независимоот своего финансового положения: включают начисленную сумму в валовые расходы в декларации по налогу на прибыль. Извините,что вмешиваюсь..........но Вы же сами скопировали ответ!!!!включают начисленную сумму
|
|
| |
lermontovat | Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:09 | Сообщение # 223 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Но в п.72.2.3 включаются суммы уплаченных налогов, поэтому и уточняю. Нормы противоречат друг-другу. Добавлено (18.02.2017, 20:09) --------------------------------------------- Еще возник вопрос. Первый раз сдаю декларацию по прибыли. По налогу на прибыль пришла квитанция №2 с таким текстом: ПРИЧИНА:данные раздела 1 реестра выданных накладных не соответствуют данным с. 1 декларации Если у нас кафе и реализация была только конченому потребителю, что писать в реестре? И как быть с суммой по налогу с оборота? в стр.1 сумма реализации за минусом налога с оборота, а в реестре сумма реализации должна быть полная?
|
|
| |
Nani | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:04 | Сообщение # 224 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата lermontovat ( ) Но в п.72.2.3 включаются суммы уплаченных налогов, поэтому и уточняю. Нормы противоречат друг-другу. Не противоречат если читать другие статьи и пункты. Другими словами: уплаченные, при условии начисления этих сумм в текущем периоде по результатам хоз.деятельности. Если Вы решили заплатить авансом какие-то суммы, то их включить в ВР нельзя.
Сообщение отредактировал Nani - Воскресенье, 19.02.2017, 17:05 |
|
| |
elen_maman | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:11 | Сообщение # 225 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Девочки, подскажите, вот влЯпалсЯ шеф со своей рекламой блин... А если услуги по печати баннера на ткани и его размещение отнести на валовые расходы как "Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые ложатся на себестоимость реализованных товаров/работ/услуг" ?? т.е. вроде как и не рекламные же услуги!!
|
|
| |