[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
julejojoДата: Среда, 08.02.2017, 11:17 | Сообщение # 211
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
Добрый день. вКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ СБОР НА РАЗВИТИЕ ХМЕЛЕВОДСТВА В ВАЛОВЫЕ РАСХОДЫ? За какой период  можно вообще включать расходы? (если есть накладные годичной давности, их можно включать? какие статьи это регулируют?
 
DanaДата: Среда, 08.02.2017, 12:09 | Сообщение # 212
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата julejojo ()
накладные годичной давности

Нет срока давности по закону№99.
Если вы уверены,что в прошлых периодах вы не включали эти покупки "по деньгам"
 
julejojoДата: Четверг, 09.02.2017, 10:07 | Сообщение # 213
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
Цитата dana07 ()
Нет срока давности по закону№99.Если вы уверены,что в прошлых периодах вы не включали эти покупки "по дена что со сбором на хмелеводство? включается в ВР?
 
NaniДата: Четверг, 09.02.2017, 10:14 | Сообщение # 214
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата julejojo ()
что со сбором на хмелеводство? включается в ВР?
Включается в строке 2.7  - Расходы, связанные с расчетами с бюджетом.
 
LaraДата: Пятница, 10.02.2017, 14:27 | Сообщение # 215
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
"72.3.8. расходына приобретение, изготовление, строительство, реконструкцию, ремонт и
модернизацию основных фондов и необоротных материальных активов общепроизводственного назначения до завершения военных действий натерритории Донецкой Народной Республики и принятия соответствующего
нормативно-правовогодокумента, кроме расходов, указанных в подпункте 72.2.12 пункта 72.2  "

Предприятие самостоятельно изготовило основное средство стоимостью 39770,00 рос.руб., зачислили  на 104 счет по первоначальной стоимости, ввели в экслуатацию. Уважаемые коллеги- правильно ли я мыслю : расходы, понесенные на изготовление( сырье и зпт рабочих и ЕСВ)  взять в декларацию нельзя  согласно статьи 72.3.8 ,  можно только отражать ежемесячно амортизацию в п.3,4 . И не забыть отразить в п. 4.4 ( расходы не включаемые...).


Сообщение отредактировал Lara - Пятница, 10.02.2017, 14:33
 
promДата: Понедельник, 13.02.2017, 12:20 | Сообщение # 216
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Добрый день! Подскажите, в ноябре  месяце 2016г. , чтобы выдержать налоговую нагрузку, не отразила выплач. з/п в валовых расходах, хочу ее отразить в январе 2017 , могу я переносить понесенные расходы в одном периоде в виде з/п  на валовые расходы другого периода, как в данном примере взять их в январе  ? Спасибо!

Сообщение отредактировал prom - Понедельник, 13.02.2017, 12:33
 
SunДата: Понедельник, 13.02.2017, 13:44 | Сообщение # 217
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь в налоговом учете метод списания товаров по средневзвешенной стоимости?
Партия А: 50шт*16,00руб=800,00руб
Партия Б: 120шт*15,00руб=1800,00руб
Продано 90шт (себестоимость по средневзвешенной 15,29руб)по цене 15,50
Как применить пункт 71.1.1. "В случае реализации товаров ниже цены приобретения налогоплательщик обязан включить такую разницу в состав валовых доходов"? Или для налогового учета придется сравнивать по другому методу.
 
NikitosДата: Понедельник, 13.02.2017, 13:45 | Сообщение # 218
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Цитата prom ()
не отразила выплач. з/п в валовых расходах, хочу ее отразить в январе 2017
Я так делала , в стр. 3.6 ставила общую сумму по выплаченной  з/пл ( ноябрь + декабрь) , только к отчету подкалывала расшифровку стр. 3.6.   Вопросов у налоговой не было.
 
lermontovatДата: Понедельник, 13.02.2017, 19:32 | Сообщение # 219
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Sun, если в учетной политике у вас прописан этот метод списания, то я думаю, что можно.
 
DanaДата: Вторник, 14.02.2017, 10:26 | Сообщение # 220
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата prom ()
хочу ее отразить в январе 2017 , могу я переносить понесенные расходы в одном периоде в виде з/п  на валовые расходы другого периода
Статья 72. Общие положения по определению валовыхрасходов72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде,
могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов.
 
lermontovatДата: Суббота, 18.02.2017, 18:45 | Сообщение # 221
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Nani, подскажите ваше мнение, виноградарство включать в расходы по начислению или по оплате? В законе неоднозначно написано.
72.2.3. расчеты с республиканским и местным бюджетомДонецкой Народной Республики (в том числе суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальноестрахование, регистрационные сборы,республиканские пошлины и аналогичные платежи, связанные с хозяйственной
деятельностью налогоплательщика, суммы уплаченных налогов и сборов,
за исключением налога с оборота,налога на прибыль, подоходного налога с дивидендов, сельскохозяйственного
налога);

Глава 17. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства  пп.118.4.2. Плательщики сбора независимоот своего финансового положения: включают начисленную сумму вваловые расходы в декларации по налогу на прибыль.
 
DanaДата: Суббота, 18.02.2017, 19:16 | Сообщение # 222
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата lermontovat ()
Глава 17. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства  пп.118.4.2. Плательщики сбора независимоот своего финансового положения: включают начисленную сумму в валовые расходы в декларации по налогу на прибыль.
Извините,что  вмешиваюсь..........но Вы же сами скопировали ответ!!!!включают начисленную сумму
 
lermontovatДата: Суббота, 18.02.2017, 20:09 | Сообщение # 223
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Но в п.72.2.3 включаются суммы уплаченных налогов, поэтому и уточняю. Нормы противоречат друг-другу.

Добавлено (18.02.2017, 20:09)
---------------------------------------------
Еще возник вопрос. Первый раз сдаю декларацию по прибыли.
По налогу на прибыль пришла квитанция №2 с таким текстом:
ПРИЧИНА:данные раздела 1 реестра выданных накладных не соответствуют данным с. 1 декларации
Если у нас кафе и реализация была только конченому потребителю, что писать в реестре?
И как быть с суммой по налогу с оборота? в стр.1 сумма реализации за минусом налога с оборота, а в реестре сумма реализации должна быть полная?

 
NaniДата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:04 | Сообщение # 224
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата lermontovat ()
Но в п.72.2.3 включаются суммы уплаченных налогов, поэтому и уточняю. Нормы противоречат друг-другу.
Не противоречат если читать другие статьи и пункты. Другими словами: уплаченные, при условии начисления этих сумм в текущем периоде по результатам хоз.деятельности. Если Вы решили заплатить авансом какие-то суммы, то их включить в ВР нельзя.


Сообщение отредактировал Nani - Воскресенье, 19.02.2017, 17:05
 
elen_mamanДата: Понедельник, 20.02.2017, 12:11 | Сообщение # 225
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Девочки, подскажите, вот влЯпалсЯ шеф со своей рекламой блин... cry 
А если услуги по печати баннера на ткани и его размещение отнести на валовые расходы как "Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые ложатся на себестоимость реализованных товаров/работ/услуг" ??
т.е. вроде как и не рекламные же услуги!!
 
Поиск: