Декларация по налогу на прибыль
|
|
Nikitos | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 16:28 | Сообщение # 376 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) Если Вы поклажедатель, отгрузка товара хранителю отражается в прибыли - стр , 2.2 и в Приложении Б Раздел 1. У хранителя передача товара на хранение не отражается.Возврат товара у поклажедателя с хранения не отражается. Чуть чуть не поняла . Предприятие А отгрузил товар предприятию Б (расходная накладная октябрь 2016г). Предприятие А - сумму отгрузки показал в налоге с оборота и налоге на прибыль . Предприятие Б в октябре отдал товар на ответственное хранение предприятию А. и предприятие А в течении октября и ноября актами приема передачи частично отдавало товар предприятию Б. Разве предприятие А должно еще (кроме отчетов за октябрь) показывать перемещение товара ?????????
|
|
| |
Nani | Дата: Вторник, 29.11.2016, 09:00 | Сообщение # 377 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Nikitos,
Вопрос звучал так:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отражается ли в Декларации операция по передаче на хранение товара и возврат товара с хранения?
Цитата Nikitos ( ) Предприятие Б в октябре отдал товар на ответственное хранение предприятию А. и предприятие А в течении октября и ноября актами приема передачи частично отдавало товар предприятию Б. У Вас на ответхранение должен быть другой договор. Он к договору реализации не имеет ни какого отношения. По нему отражаются операции отдельно, со своим отражением в Декларации.
Цитата Nikitos ( ) Разве предприятие А должно еще (кроме отчетов за октябрь) показывать перемещение товара ????????? Да, должно. Только не А, а Б.
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 29.11.2016, 09:14 |
|
| |
prom | Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:16 | Сообщение # 378 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите юридические расходы по предприятию можно брать в валовые расходы или они относятся к пункту 72.3.11. непроизводственныерасходы (маркетинговые, консалтинговые, инжиниринговые, страховые, клининговые, рекламные и услуги мерчендайзинга); хотя прямо там не указаны.
|
|
| |
ksyusha | Дата: Вторник, 29.11.2016, 18:25 | Сообщение # 379 |
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124
| Цитата Nani ( ) Цитата ksyusha ()А в какой имено статье закона написано,что налог с нерезидента нужно именно УДЕРЖАТЬ из его дохода и выплатить сумму за минусом налога? Разъяснение МДС ДНР №02\09-3 от 08.04.2015г., с 2015г. ничего не поменялось в Законе о налоговой системе.
Таким образом, регистрация налогового агента необходима при получении дохода нерезидентом, с базы расчета которого должен быть исчислен и уплачен налог в бюджет ДНР. Налоговый агент действует в силу предписаний Временного положения (исполняя налоговую обязанность) от имени и за счет средств налогоплательщика – нерезидента, то есть уплачивает налоги в бюджет в полном объеме за счет тех средств, которые подлежат перечислению нерезиденту.
ЗЫ: Как раз об строках 12 и 13 в Декларации - в налоговых не могут найти объяснения нестыковкам между Разъяснениями МДС ДНР и математикой строк 12 и 13. Будут сами писать запрос в МДС по этому вопросу. Nani, есть уже какие-то еще разъяснения по этому вопросу?
|
|
| |
YuriyErach | Дата: Четверг, 08.12.2016, 13:40 | Сообщение # 380 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
| спам
Сообщение отредактировал katusha82 - Четверг, 08.12.2016, 14:31 |
|
| |
prom | Дата: Четверг, 08.12.2016, 15:39 | Сообщение # 381 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Подскажите пожалуйста, если покупатель возвращает нам товар, который мы отгрузили в начале ноября, возвращает в конце ноября, отражаем ли мы это как-то в декларации по налогу на прибыль? и что происходит с налогом на оборот!? так как мы платили налог с оборота в связи с тем, что поступал аванс за товар еще в октябре. И второй вопрос, если товар был продан в начале ноября, а возвращают в начале декабря, то соответственно мы должны отразить продажув декларации за ноябрь, отражаем возврат в декабрьской декларации в строке 3.10, мы указываем всю сумму или себестоимость?! , что тогда происходит с оборотом?! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Мы юр. лицо, 20% налог на прибыль, спасибо!
Сообщение отредактировал prom - Четверг, 08.12.2016, 18:28 |
|
| |
Dana | Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:29 | Сообщение # 382 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитатаprom ( ) мы отгрузили в начале ноября расходная накладная-ставим в доход
Цитатаprom ( ) возвращает в конце ноября возвратная накладная =ставим в расходную частьЦитатаprom ( ) возврат в декабрьской декларации ставим в расход декабря по сумме возвратной накладной.товар может быть возвращен как полностью,так и частично.
|
|
| |
prom | Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:25 | Сообщение # 383 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Спасибо, а подскажите, с оборотом уже ничего не нужно делать при возврате, налог уплаченный уже мы не вернем?
|
|
| |
katusha | Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:48 | Сообщение # 384 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| prom, в Законе же все написано:
Статья108.База налогообложения 108.1. Базой налогообложения является стоимостное выражение объекта налогообложения, указанного в статье 107 настоящего Закона. 108.2. Базаналогообложения отчетного периода уменьшается налогоплательщиком на: 108.2.1. сумму денежных средств, возвращаемую покупателю (заказчику), если такой возвратпроисходит на основании письма (заявления) покупателя (заказчика) о возврате денег (в случае проведения оплаты в безналичной форме), либо при наличии чека/расчетной квитанции об оплате за возвращаемый товар (в случае проведения расчетов в наличной форме), а также возврат ошибочно уплаченных денежных средств; 108.2.2. сумму возвращаемого покупателем товара (продукции, работ, услуг), при условиивключения такого товара в состав объекта налогообложения прошлого отчетного периода (прошлых отчетных периодов). Возврат товара, в обязательном порядке, подтверждается соответствующими документами.
|
|
| |
Nani | Дата: Пятница, 09.12.2016, 10:08 | Сообщение # 385 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитатаprom ( ) Подскажите пожалуйста, если покупатель возвращает нам товар, который мы отгрузили в начале ноября, возвращает в конце ноября, отражаем ли мы это как-то в декларации по налогу на прибыль? Если у вас "текущие" возвраты, т.е отгрузка и возврат в одном текущем периоде, в декларации по прибыли не отражается. В стр.1.1 и 3.1 ставите "свернутые" суммы по сч. 702 и 902 за месяц. Только в приложении А у Вас отразится и отгрузка, и возврат в первичных документах.
Цитатаprom ( ) и что происходит с налогом на оборот!? так как мы платили налог с оборота в связи с тем, что поступал аванс за товар еще в октябре. Налог с оборота у Вас будет: (отгрузка-возврат- предоплата)* 1,5%. Или по балансу: (сч. 702-704-Кт361) *1,5%
Цитатаprom ( ) И второй вопрос, если товар был продан в начале ноября, а возвращают в начале декабря, то соответственно мы должны отразить продажув декларации за ноябрь, отражаем возврат в декабрьской декларации в строке 3.10, мы указываем всю сумму или себестоимость?! В этом случае Вы строку 3.10 ставите сумму возврата по ценам реализации. С/стоимость возвращенного товара - уменьшаете в стр. 3.1 сумму текущего месяца на сумму возврата.
Цитатаprom ( ) что тогда происходит с оборотом?! В стр.2 декларации по обороту ставите сумму возврата.
Добавлено (09.12.2016, 10:08) ---------------------------------------------
Цитатаksyusha ( ) Nani, есть уже какие-то еще разъяснения по этому вопросу? Честно говоря , я не интересовалась. Нас этот момент не касается, поэтому к нему не возвращалась. Если он еще актуальный, поинтересуюсь.
Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 09.12.2016, 10:23 |
|
| |
prom | Дата: Пятница, 09.12.2016, 14:48 | Сообщение # 386 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Nani, спасибо огромное за подробное разъяснение!!! Вопросов больше нет)!
katusha82 , спасибо за ссылки на Закон!!!
очень благодарна!!!!
|
|
| |
ksyusha | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 13:25 | Сообщение # 387 |
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124
| ЦитатаNani ( ) Nani, есть уже какие-то еще разъяснения по этому вопросу?Честно говоря , я не интересовалась. Нас этот момент не касается, поэтому к нему не возвращалась. Если он еще актуальный, поинтересуюсь. Очень актуальный.Буду Вам благодарна за любую информацию.Спасибо!
|
|
| |
elen_maman | Дата: Четверг, 15.12.2016, 16:01 | Сообщение # 388 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Девочки, кто сдавал, бланки отчетов не менялись? ..а то любят они..сУрпрЫзЫ! ))
|
|
| |
katusha | Дата: Четверг, 15.12.2016, 16:17 | Сообщение # 389 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| elen_maman, нет, не менялись.
|
|
| |
ksyusha | Дата: Четверг, 15.12.2016, 19:42 | Сообщение # 390 |
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124
| Цитата Nani ( ) Цитата Sun ()Добрый день. Подскажите пожалуйста, отражается ли в Декларации операция по передаче на хранение товара и возврат товара с хранения? Если Вы поклажедатель, отгрузка товара хранителю отражается в прибыли - стр , 2.2 и в Приложении Б Раздел 1. У хранителя передача товара на хранение не отражается. Как то не совсем понятно. Строка 2.2 Декларации называется "Стоимость товаров, переданных для РЕАЛИЗАЦИИ по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам". Согласно Порядка заполнения Декларации "В строке 2.2 указывается стоимость товаров переданных плательщиком - комитентом С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ третьим лицам по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам" Договор хранения не предполагает передачу товара с целью реализации, поэтому, думаю, что эти операции не должны отражаться в декларации ни у хранителя, ни у поклажедателя
|
|
| |