[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
vita0705Дата: Четверг, 18.08.2016, 09:42 | Сообщение # 181
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата Nani ()
Устно, в письменном подтверждении не было необходимости. Комплексные состыковки с подтверждениями проходим с апреля . Все запрашивают подтверждение именно ГТД. И налоговая в том числе по Приложению.
Вы можете сколь угодно стыковать свои ГТД с органами контроля, но не вводите людей в заблуждение. ГТД действительно подтверждает что товар прошел таможенную процедуру, но никак не является документом взаимоотношений с поставщиками. Если единственный документ от поставщика это инвойс или счет-фактура, то его и надо ставить в приложение. К сожалению фискальные органы не дают каких-либо письменных пояснений на этот счет, поэтому в приложение ставим то что считаем нужным и верным, либо консультируемся устно у инспектора, в консультационном отделе или в отделе проверок и т.д.
 
NaniДата: Четверг, 18.08.2016, 10:43 | Сообщение # 182
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата vita0705 ()
Вы можете сколь угодно стыковать свои ГТД с органами контроля,
"Стыкую" не я, а как раз органы контроля. А теперь пример:
Счет -фактура/ТТН от поставщика от 10.07.2016. ,
Инвойс от 10.07.2016г.,
ГТД от 05.08.2016.

А теперь вопрос: в какой месяц, какой документ и от какой даты Вы включите в Приложение А, как подтверждение свершившейся сделки, если у Вас еще и в Договоре прописан переход права собственности при доставке на склад покупателю?

Цитата vita0705 ()
ГТД действительно подтверждает что товар прошел таможенную процедуру, но никак не является документом взаимоотношений с поставщиками
Если Вам надо подтвердить взаимоотношения - не вопрос. Мне надо подтвердить факт свершившейся сделки, который в дальнейшем дает право на включение в расходы.

Для ознакомления "Закон о налоговой системе" с изменениями и дополнениями.
Статья 77. Специальные правила
п.77.7 Каждая сделка, проводимая плательщиком налога на прибыль, должна быть подтверждена документально.
Документами, подтверждающими сделку, на основании заключенного сторонами договора, являются:

...
3) грузовая таможенная декларация на ввоз и на вывоз товаров (продукции), оформленная в соответствии с требованиями таможенного законодательства;


Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 18.08.2016, 11:06
 
vita0705Дата: Четверг, 18.08.2016, 13:19 | Сообщение # 183
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата Nani ()
3) грузовая таможенная декларация на ввоз и на вывоз товаров (продукции), оформленная в соответствии с требованиями таможенного законодательства;
Ага, и согласно п.7) прочие расчетные документы... Если по сути, то я не отрицаю правильность Вашего заполнения реестра, но и не считаю ошибочным свое. Если счет датирован предыдущим месяцем, но включается в перечень документов прилагаемых к ГТД текущего месяца, а тем более оригинал пришел вместе  с товаром, то и поставлю я его в Декларацию по налогу на прибыль в текущем месяце.
 
NaniДата: Четверг, 18.08.2016, 13:47 | Сообщение # 184
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата vita0705 ()
Ага, и согласно п.7) прочие расчетные документы..
Ага...,а дальше полет фантазии.

Цитата vita0705 ()
Если счет датирован предыдущим месяцем, но включается в перечень документов прилагаемых к ГТД текущего месяца, а тем более оригинал пришел вместе  с товаром, то и поставлю я его в Декларацию по налогу на прибыль в текущем месяце.
Лень искать в инете разъяснения налоговой о том, что : в Приложение А включаются первичные документы текущего отчетного периода, подтверждающие хозяйственные операции предприятия. Т.е если у Вас документ датирован июлем, то он и должен попасть в июль. Если он попал в Приложение за август, то Вы допустили нарушение и должны сдать уточненную декларацию и за июль, и за август  с уточненным Приложением. Тем более, что Вы счет-фактуру рассматриваете как документ, подтверждающий операцию.

Еще раз к ст.77 :

Цитата
Статья 77. Специальные правилап.77.7 Каждая сделка, проводимая плательщиком налога на прибыль, должна быть подтверждена документально.
Документами, подтверждающими сделку, на основании заключенного сторонами договора, являются:
Июльский счет является заявкой о намерении, а не подтверждением происшедшего события в августе.

ЗЫ: То, что по допущенным ошибкам в Приложениях надо сдавать уточненку, Вам в любой налоговой и скажут, и напишут.


Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 18.08.2016, 13:58
 
vita0705Дата: Четверг, 18.08.2016, 14:53 | Сообщение # 185
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата Nani ()
в Приложение А включаются первичные документы текущего отчетного периода
Нет такого. А разъяснение было только к Временному положению о налоговой системе по поводу формирования валовых расходов предприятия, но оно ушло в историю
 
NaniДата: Четверг, 18.08.2016, 15:03 | Сообщение # 186
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата vita0705 ()
Нет такого. А разъяснение было только к Временному положению о налоговой системе по поводу формирования валовых расходов предприятия, но оно ушло в историю
facepalm Этот вопрос обсуждался везде где только можно с января 2016, после ввода изменений в Закон и с вводом новой декларации по прибыли. Налоговая требовала  соответствие суммы в Приложении с суммой заявленных расходов в Декларации по принципу старой декларации. К слову, сейчас налоговые проводят камералки по Приложениям. Знаю уже 4 предприятия, которые сдают уточненки по Приложениям предыдущих периодов.
Возьмите в руки Приложение и посмотрите как называется Раздел 2 в Приложении А. Подскажу: Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде.


Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 18.08.2016, 15:09
 
n@t@Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:28 | Сообщение # 187
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
Подскажите, пожалуйста, единоразовая материальная помощь работнику от предприятия облагается подоходным 13%? И с каким признаком дохода ее в деке показывать? Помощь НЕ от профсоюза.
ЕСВ же она не облагается?
 
elen_mamanДата: Четверг, 18.08.2016, 19:40 | Сообщение # 188
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Цитата Nani ()
Возьмите в руки Приложение и посмотрите как называется Раздел 2 в Приложении А. Подскажу: Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде.
чисто риторический вопрос - если наклдные получены с опозданием, в следующем мес!! не важно по какой причине..халатность снабженца..отпуск буха..обстрел..шоугодно...и приходую не в мес выписки!! и тогда ведь в приложение к деке по приб. тоже показываю в след.мес!!!
 
NaniДата: Четверг, 18.08.2016, 22:31 | Сообщение # 189
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
и приходую не в мес выписки!! и тогда ведь в приложение к деке по приб. тоже показываю в след.мес!!!
Нормальная ситуация в наше время. Мы так же оприходовали товар, не 29-го числа по документам, а 1-го следующего месяца по причине того, что товар прибыл 1-го. Включили соответственно в месяц прихода. Но к декларации приложили Объяснительную о том, что товар по факту прибыл 1-го, на приход поставлен 1-го, в Приложение включен с датой выписки 29-го предыдущего месяца. При встречке нам эта Объяснительная очень пригодилась. 
В случае, когда товар поступил на склад вовремя, а оформленных документов нет (и такое бывает), прошу всегда сканкопию оформленных документов. В этом мне никогда никто не отказывал. Все с пониманием относятся. На основании сканкопии включаю в Приложение. Получаю оригиналы - делаю замену. Но это бывает очень редко. 
В данной ситуации очень подходит поговорка: проблемы бухгалтеров  индейцев , налоговиков    шерифа не волнуют. Поэтому или подстраиваешься под законодательство, или....
 
elen_mamanДата: Четверг, 18.08.2016, 23:19 | Сообщение # 190
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Naniok respect angel
 
МаринаМДата: Пятница, 19.08.2016, 12:32 | Сообщение # 191
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Кто подает отчеты в "личном кабинете", скажите пожалуйста, в новой декларации по прибыли Приложение АМ почему-то без подписей и печати. А в скачанных формах с сайта в этом приложении есть МП и подписи. Кто-нибудь, поясните.  cry
 
bonniДата: Пятница, 19.08.2016, 14:19 | Сообщение # 192
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 33
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы торговое предприятие, оптовая торговля продовольственными товарами. В результате жары у нас испортилось часть товаров, могу я воспользоваться п.72.3.3 и после подписания акта о списании  включить себестоимость таких товаров в валовые расходы в размере не более 5%.

Сообщение отредактировал bonni - Пятница, 19.08.2016, 14:20
 
NaniДата: Пятница, 19.08.2016, 14:47 | Сообщение # 193
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата bonni ()
могу я воспользоваться п.72.3.3 и после подписания акта о списании  включить себестоимость таких товаров в валовые расходы в размере не более 5%.
Нет, не можете. Ваш случай не входит в список списаний по  нормам естественной убыли.

Данные нормы естественной убыли не применяются:
— по товарам, списанным по актам вследствие лома, крошения, порчи, снижения качества товаров, завеса и повреждения тары.


Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 19.08.2016, 14:47
 
elen_mamanДата: Понедельник, 22.08.2016, 11:26 | Сообщение # 194
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Кто уже сдал деку по прибыли? Подскажите -  на сайте бланки скачала и там в приложении А идет расшифровка номенклатуры товаров ...а в программке NOK в этом же приложении нет колонки с номенклатурой товара...вроде стоит обновление и дека новая ..
так какое правильное приложение А??!!
 
NaniДата: Понедельник, 22.08.2016, 12:56 | Сообщение # 195
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Сдали в электронке без номенклатуры. Приняли.
 
Поиск: