Возврат товара в декл по прибыли
|
|
31649471 | Дата: Четверг, 09.06.2016, 17:30 | Сообщение # 1 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
| Отгружен товар в мае, и в мае есть товар который возвращен полностью, и есть который частично, но тоже в мае. Как правильно отразить в декл по прибыли полный и частичный возврат?
|
|
| |
Nani | Дата: Пятница, 10.06.2016, 09:01 | Сообщение # 2 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата 31649471 ( ) Отгружен товар в мае, и в мае есть товар который возвращен полностью, и есть который частично, но тоже в мае. Как правильно отразить в декл по прибыли полный и частичный возврат? Хороший вопрос по которому "бодалась" в налоговой по апрельской декларации. Моя взяла верх! Возврат товаров, отгруженных в текущем месяце, никак не отражаются в декларации за этот месяц. Смотрите Порядок заполнения декларации Раздел 6 п.8:
8. В строке 1.6 указывается сумма – эквивалент стоимости товаров, возвращенных плательщиком поставщику в отчетном периоде. Стоимость таких товаров должна соответствоватьсумме, отраженной в составе валовых расходов прошлых отчетных периодов.
Аналогичная ситуация и со стр.2.10.
11. В строке 2.10указывается стоимость товара, возвращенного плательщику покупателем, приусловии включения данной суммы в состав валовых доходов прошлых периодов.
Сумма текущих возвратов не отражаются ни в доходах, ни в возвратах т.к. стоимость этих товаров не была отражена в расходах предыдущих периодов. В стр. 1. берете разницу сч. 702 и 704.
Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 10.06.2016, 09:09 |
|
| |
31649471 | Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:38 | Сообщение # 3 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
| Nani спасибо.
|
|
| |
Dana | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:52 | Сообщение # 4 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nani ( ) Отгружен товар в мае, и в мае есть товар который возвращен полностью, и есть который частично, но тоже в мае. Как правильно отразить в декл по прибыли полный и частичный возврат? У меня постоянно возвраты каждый месяц,причем суммы по полмиллиона :В реестр выданных накладных ставьте возвратные накладные со знаком минус.Таким образом ,уменьшаете доход на сумму возврата(если возвращенный товар был в текущем месяце поставлен.)
|
|
| |
Myrli | Дата: Среда, 28.12.2016, 18:38 | Сообщение # 5 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Добрый вечер всем! Прошу подсказать как будет верно сделать в данной ситуации: мы(поставщик) реализовали товар покупателю в октябре. В декабре покупатель намерен товар вернуть. Кто должен выписать накладную на возврат товара в рамках договора купли-продажи по которому была произведена поставка, я или покупатель? Если эту накладную выписывает покупатель, то как в ней должны будут определены стороны "получатель" и "поставщик" и как(в каком разделе) мне отразить эту накладную на возврат товара в приложении А к декларации на прибыль?
|
|
| |
katusha | Дата: Четверг, 29.12.2016, 10:46 | Сообщение # 6 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| Myrli, накладную на возврат выписывает покупатель. Документ у меня называется Возврат поставщику. В реквизитах: Поставщик - Ваше предприятие, Покупатель - Ваш покупатель. Есть ещё вариант Отправитель - это покупатель, Получатель - это поставщик, т.е. Вы.
В приложении А возврат не отражается, в деке по прибыли есть строка 3.10. Сумма (эквивалентная стоимость) товара, возвращенная покупателем.
Сообщение отредактировал katusha82 - Четверг, 29.12.2016, 15:28 |
|
| |
Dana | Дата: Четверг, 29.12.2016, 12:21 | Сообщение # 7 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата dana07 ( ) У меня постоянно возвраты каждый месяц,причем суммы по полмиллиона :В реестр выданных накладных ставьте возвратные накладные со знаком минус.Таким образом ,уменьшаете доход на сумму возврата(если возвращенный товар был в текущем месяце поставлен.)
Теперь сдаем иначе:В реестр(прА) ставим выданные накладные нами-раздел 1,В раздел 2-полученные накладные(в т.ч. и полученные возвратные накладные) В декларацию по прибыли :стр.3.10 ставим общую сумму возврата отчетного месяца. В декларацию налога с оборота :раздел 2-п.2 общая сумма возвратов текущего месяца. Приказ от 05.02.2016 №23Раздел VI. Порядок заполнения Раздела 2 декларации по налогу с оборота 1. В строке 2 отражается сумма денежных средств (эквивалентстоимости товара), операций, осуществленных в отчетном периоде, определенных пунктом 108.2 статьи 108 Закона. ХОТЯ!!!после вступления в силу НК макеевская налоговая заставила сдать уточненку,чтобы все возвратные накладные были со знаком минус в первом разделе!!!Сдала.Цифры не изменились.......но с введением электр.отчетности-убедила,что возвратные накладные-это полученные,значит второй раздел реестра.Добавлено (29.12.2016, 12:21) ---------------------------------------------
Цитата katusha82 ( ) В приложении А возврат не отражается почему?это ведь полученная накладная!
|
|
| |
Nani | Дата: Четверг, 29.12.2016, 14:12 | Сообщение # 8 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Myrli ( ) Кто должен выписать накладную на возврат товара в рамках договора купли-продажи по которому была произведена поставка, я или покупатель? Конечно Покупатель. У него первое событие - отгрузка товара. Цитата Myrli ( ) как(в каком разделе) мне отразить эту накладную на возврат товара в приложении А к декларации на прибыль? У Вас она должна отразиться во второй части Реестра - в приходах.
|
|
| |
katusha | Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:27 | Сообщение # 9 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| Цитата dana07 ( ) Цитата katusha82 ()В приложении А возврат не отражается почему?это ведь полученная накладная! Соррии... Вы правы...
|
|
| |
Dana | Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:43 | Сообщение # 10 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата katusha82 ( ) Вы правы Дело за малым.Убедить в этом НИ.Сдала уточненки за все месяца по нал с об.на возмещение налога и ,соответственно,уточн.нал/пр на доплату и штрафы,и ЕСВ за ФЛП на доплату,т.к. ВД изменился из-за н/об.Подарок на Новый год налоговикам.Декл.по прибыли приняли.А нал/об. "думают"-квитанции №2 пока нет.
|
|
| |
Nikitos | Дата: Среда, 18.01.2017, 15:03 | Сообщение # 11 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) как(в каком разделе) мне отразить эту накладную на возврат товара в приложении А к декларации на прибыль? У Вас она должна отразиться во второй части Реестра - в приходах. Можно уточнить??? я выписала возвратную накладную поставщику ( в месяце поставки товара ). Эту возвратную накладную я должна отразить в 1 разделе приложения А со знаком + , или во 2 разделе приложения А со знаком - ?????
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 18.01.2017, 15:17 | Сообщение # 12 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) Эту возвратную накладную я должна отразить в 1 разделе приложения А со знаком + , или во 2 разделе приложения А со знаком - ????? Она войдет у Вас во вторую первую часть со знаком "+". Во-первых - документов со знаком "-" не бывает, а приложение А - это реестр первичных документов, а во-вторых - в Порядке заполнения ни каких минусов не предусмотрено в приложении.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 18.01.2017, 16:01 |
|
| |
Nikitos | Дата: Среда, 18.01.2017, 15:39 | Сообщение # 13 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) Она войдет у Вас во вторую часть со знаком "+". Во-первых - документов со знаком "-" не бывает, а приложение А - это реестр первичных документов, а во-вторых - в Порядке заполнения ни каких минусов не предусмотрено в приложении. Т.е. у меня во вторую часть войдет приходная накладная от поставщика и возвратная накладная этому поставщику , Правильно ???
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 18.01.2017, 15:43 | Сообщение # 14 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) Т.е. у меня во вторую часть войдет приходная накладная от поставщика и возвратная накладная этому поставщику , Правильно ??? Да, правильно. Исправила. Сорри, "одним глазом" в мониторе... Зеркально, если идет возврат от покупателя - в первой во второй части со знаком "+". Не зависимо от того, в каком месяце была отгрузка или поступление.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 18.01.2017, 16:03 |
|
| |
Nikitos | Дата: Среда, 18.01.2017, 15:48 | Сообщение # 15 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) Да, правильно. Зеркально, если идет возврат от покупателя - в первой части со знаком "+". Не зависимо от того, в каком месяце была отгрузка или поступление. Спасибо огромное !!!!!
|
|
| |