[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
NaniДата: Среда, 19.10.2016, 22:49 | Сообщение # 316
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
... ага...известно.. ..ГДЕ??!!!

Да на сайте МДС, если не изменяет память, Приказ от 08.09.2016 об изменениях - Инструкция заполнения новая и новые бланки.
Цитата elen_maman ()
а личные каибинеты и эл. отчетности...эээхх...это ж разве нормально?!..потом еще ногами топать и в очереди стоять?!.. тьфу!

Отчеты электронные без очереди принимают...Да еще и с отсрочкой в сроках...

Цитата elen_maman ()
..миндоховский сайт сдох,
Живой  - http://mdsdnr.ru

Цитата elen_maman ()
в налоговую не хожу как в мавзолей каждый день с вопросом "а не поменЯли ли вы бланки случайно?!"

Нам налоговая еще в августе сказала о том, что в сентябре будут новые бланки.... shy

Цитата elen_maman ()
бидняжка я бидняжичная
flower


Сообщение отредактировал Nani - Среда, 19.10.2016, 22:51
 
elen_mamanДата: Среда, 19.10.2016, 22:53 | Сообщение # 317
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
...агааа... а миндох сменил сервак оказывается..

Nani , спасибо. heart booze


Сообщение отредактировал elen_maman - Среда, 19.10.2016, 22:54
 
NaniДата: Среда, 19.10.2016, 22:54 | Сообщение # 318
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
Nani , спасибо.

booze biggrin
 
NikitosДата: Пятница, 21.10.2016, 11:44 | Сообщение # 319
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Здравствуйте бухгалтера !
Подскажите пожалуйста , у нас в этом месяце была реализация ниже себестоимости.
Получается в бух учете я ничего не делаю ( или надо ? )  , а в декларации по прибыли отражаю эту разницу в ВД.  В какой строчке декларации по прибыли отражать эту разницу ? и еще - эта разница не должна учитываться при расчете налога с Оборота ?????
 
NaniДата: Пятница, 21.10.2016, 11:51 | Сообщение # 320
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата Nikitos ()
Получается в бух учете я ничего не делаю ( или надо ? )  ,
Дочисляется доход до с\с.

Цитата Nikitos ()
В какой строчке декларации по прибыли отражать эту разницу ? и еще - эта разница не должна учитываться при расчете налога с Оборота ?????
Посмотрите мой пост в ветке "Продажа ОС в ДНР". Там все расписано.


Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 21.10.2016, 11:54
 
NikitosДата: Пятница, 21.10.2016, 12:04 | Сообщение # 321
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Спасибо ! прочитала 
Цитата NaniВ стр. 1.1 Вы ставите сумму реализации. В стр.1.8 ставите сумму доначисления до остаточной стоимости. Только обратите внимание на то, что с этой суммы налог с оборота не вычитается в прибыли. 

Только не поняла по поводу налога с Оборота. Я его считаю от суммы реализации ( предоплат нет), Я же сумму доначисленной разницы не включаю в расчет этого налога ????? По крайней мере в законе о налоговой системе ( Глава 16 ) ничего о реализации ниже себестоимости не сказано.
 
NaniДата: Пятница, 21.10.2016, 13:31 | Сообщение # 322
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Интересный момент для бухгалтерского учета.....
Тут два варианта учета в проводках:

Пример:
С/с товара - 100 руб. Продали - 90 руб.

1. Бух.учет: Дт 902  Кт 281 - 100,00
Дт 902  Кт 281 -  "-" 10,00
Дт 946  Кт 281 - 10,00
Формируются расходы на сч.946, которые надо держать в памяти как доходы для налогового учета.

2.  Дт.902 Кт 281 - 100,00
Дт 702 Кт 902 - 10,00
В этом случае доход формируется сразу и для бухгалтерского, и для налогового учетов.

Цитата Nikitos ()
Я же сумму доначисленной разницы не включаю в расчет этого налога ????? По крайней мере в законе о налоговой системе ( Глава 16 ) ничего о реализации ниже себестоимости не сказано.
   Вы правы - в законе не сказано, только у МДС мнение другое. Логика не понятна, привязки к закону нет, но мнение есть.


Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 21.10.2016, 13:44
 
ИрэнДата: Пятница, 21.10.2016, 14:20 | Сообщение # 323
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата Nani ()
Вы правы - в законе не сказано, только у МДС мнение другое. Логика не понятна, привязки к закону нет, но мнение есть.

Мы написали официальный запрос по обороту и себестоимости. Устная консультация "свалила с ног" ответом.
 
NikitosДата: Пятница, 21.10.2016, 14:47 | Сообщение # 324
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Спасибо всем за ответы !!!!

Цитата Ирэн ()
Мы написали официальный запрос по обороту и себестоимости.
Очень большая просьба , когда будет ответ - сообщить...
 
promДата: Вторник, 25.10.2016, 12:32 | Сообщение # 325
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
добрый день! Подскажите может ли юр лицо купить оборудование на свое предприятие у спд 1-я группа. Знаю, что по закону в валовые не поставим, а в амортизацию можно их взять, я так понимаю раз в валовые нельзя, значит и в амортизацию тоже, правильно? Подскажите пожалуйста, спасибо!
 
NikitosДата: Вторник, 25.10.2016, 14:19 | Сообщение # 326
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Цитата prom ()
у спд 1-я группа. Знаю, что по закону в валовые не поставим, а в амортизацию можно их взять, я так понимаю раз в валовые нельзя, значит и в амортизацию тоже, правильно?
Дело в том ,что ОС (у кого бы ВЫ их не купили ) в ВР не ставятся. В ВР идет только аммортизация по этим ОС. 
Ну а судя по тому, что Вы их купили у СПД на 1 группе аммортизацию считаете только в бух.учете.
 
promДата: Вторник, 25.10.2016, 14:27 | Сообщение # 327
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Цитата Nikitos ()
у спд 1-я группа. Знаю, что по закону в валовые не поставим, а в амортизацию можно их взять, я так понимаю раз в валовые нельзя, значит и в амортизацию тоже, правильно?Дело в том ,что ОС (у кого бы ВЫ их не купили ) в ВР не ставятся. В ВР идет только аммортизация по этим ОС. 
Ну а судя по тому, что Вы их купили у СПД на 1 группе аммортизацию считаете только в бух.учете.
Да, я и имела ввиду амортизацию, спасибо за ответ.
 
DanaДата: Пятница, 28.10.2016, 15:31 | Сообщение # 328
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Аня ()
в цифре налога с оборота из декларации могут сидеть суммы с предоплат и прочих доходов. А они как раз и не вычитаются из дохода для прибыли.
Согласна с Вами .Поэтому и написала в ответе,чтобы в деке по обороту сами расписали доход по группам 
1)в декларацию по налогу с оборота Вы ставите весь свой доход(распишите по группам сами выручка,авансы и т.д.).
 
Nika3399Дата: Вторник, 01.11.2016, 11:52 | Сообщение # 329
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 4
Сообщений: 133
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в отчетном периоде были оплачены прошлые периоды, мы эти суммы можем включить в доходы или уже нет? Или как отразить текущие оплаты прошлых периодов?
 
NaniДата: Вторник, 01.11.2016, 12:22 | Сообщение # 330
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата Nika3399 ()
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в отчетном периоде были оплачены прошлые периоды, мы эти суммы можем включить в доходы или уже нет?
Если Вы в прошлых периодах включали в доходы отгрузку, то оплата, как второе событие, в периоде оплаты в доходы не включается.

Цитата Nika3399 ()
Или как отразить текущие оплаты прошлых периодов?
При условии включения в доходы первого события - отгрузки, второе событие - оплаты, никак.


Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 01.11.2016, 12:23
 
Поиск: