Упрощенный налог
|
|
Nikitos | Дата: Суббота, 10.11.2018, 01:03 | Сообщение # 286 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста , ООО на общей системе с 01 ноября перешел на упрощенный налог 2 группа. Нужно ли нам зарегистрировать Книгу учета доходов для плательщиков упрощенной системы налогообложения. Или это касается только ФЛП ????????????????
Сообщение отредактировал Nikitos - Суббота, 10.11.2018, 01:04 |
|
| |
Dana | Дата: Суббота, 10.11.2018, 07:59 | Сообщение # 287 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) Нужно ли нам зарегистрировать Книгу учета доходов для плательщиков упрощенной системы налогообложения Нужно
|
|
| |
tanutaa | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 12:49 | Сообщение # 288 |
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 93
| Цитата Nikitos ( ) Подскажите пожалуйста , ООО на общей системе с 01 ноября перешел на упрощенный налог 2 группа. Нужно ли нам зарегистрировать Книгу учета доходов для плательщиков упрощенной системы налогообложения. Или это касается только ФЛП ???????????????? 171.4. Плательщикиупрощенного налога ІІ, III групп обязаны вести Книгу учета доходов, кромесубъектов хозяйствования, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством.
|
|
| |
Nikitos | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:23 | Сообщение # 289 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата tanutaa ( ) 171.4. Плательщики упрощенного налога ІІ, III групп обязаны вести Книгу учета доходов, кроме субъектов хозяйствования, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии сдействующим законодательством. Спасибо !!!!!! А как нам лучше поступить ? Ведь мы ООО и естественно ведем бух учет. У нас наемные сотрудники. Авансовые отчеты. Касса и т.д. Или если мы зарегистрируем книгу учета доходов и расходов - то сможем не вести бух.учет , авансовые отчеты, кассу и т.д. ???? Посоветуйте как лучше поступить.....
Сообщение отредактировал Nikitos - Понедельник, 12.11.2018, 00:24 |
|
| |
marina_n | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:26 | Сообщение # 290 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Nikitos ( ) Спасибо !!!!!!А как нам лучше поступить ? Ведь мы ООО и естественно ведем бух учет. Ведите как и вели бух учет, книгу можете зарегистрировать,но я думаю при наличии ведения бух учета у вас ее не попросят...а
|
|
| |
elen_maman | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:21 | Сообщение # 291 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nikitos, вы же написали, что вы юрлицо! т.е. бух.учет вы обязаны вести в любом случае!!
|
|
| |
Mari-Mari | Дата: Среда, 14.11.2018, 14:29 | Сообщение # 292 |
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Закрываем ФЛП, обнаружили ошибки в отчетности за 2015 год. Срок исковой давности на них распространяется или нет? Нужно ли уточнять и доплачивать налог или нет?
|
|
| |
Nikitos | Дата: Среда, 14.11.2018, 14:46 | Сообщение # 293 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Была сегодня в МДС с вопросом - как правильно отразить в декларации по упрощенному налогу - возврат излишне перечисленных денежных средств. Устная консультация МДС : Если в одном отчетном периоде ( месяц ) было поступление денег и в этом же месяце возврат , то можно в приложении А отразить сумму поступления от клиента за минусом возврата, и в приложении Г - отразить этот возврат. Если же возврат произошел в другом отчетном периоде ( месяце ) , то уменьшать свой доход - НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!11
Я лично с этой консультацией не согласна........... но не знаю как им возразить... И еще. Приложение Б - заполняется по приходным , актам выполненных работ - полученным , а не оплаченных , как написано в Приказе № 169 от 02.05.2017 г. - порядок заполнения отчетности по упрощенному налогу. Вот сижу и думаю - как правильно заполнить отчет ?????????????777
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 14.11.2018, 14:47 | Сообщение # 294 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Mari-Mari, ну налоговая должна перед закрытием делать проверку за последние три года. Если ошибки ваши уже по сроку не попадают, то я бы не дергалась. У нас была проверка вот и срок проверки взяли более трех лет, на мой вопрос почему более 3х лет ответили, что нет в ДНР ограничений по сроку, я поржала с этого канешна..основной вопрос - КАК они доначислят ШС за период более 3х лет, если это не предусмотрено законодательством и на какой п. сошлются. В итоге не брали они период более 3х лет. К тому же в Законе ДНР "О налоговой системе" есть замечательная статья: "Статья 206. Сроки привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения206.1. Плательщик не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового нарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания отчетного периода, в течение которого было совершено это нарушение, и до момента вынесения решений о наложении налоговых санкций истекли три года (срок давности).Исчисление срока давности со дня совершения налогового нарушения применяется в отношении всех налоговых нарушений, кроме предусмотренных статьями 212, 221 – 224 настоящего Закона.206.2. Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается, если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое нарушение, активно противодействовало проведению выездной проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения органами доходов и сборов сумм налогов, подлежащих уплате в республиканский и местный бюджеты."
Вывод = или тупые или не читают Законы или нагло врут!
Сообщение отредактировал elen_maman - Среда, 14.11.2018, 14:53 |
|
| |
Mari-Mari | Дата: Среда, 14.11.2018, 15:07 | Сообщение # 295 |
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
| elen_maman, спасибо за ответ!
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Среда, 14.11.2018, 15:33 | Сообщение # 296 |
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата Nikitos ( ) Приложение Б - заполняется по приходным , актам выполненных работ - полученным , а не оплаченных , как написано в Приказе № 169 от 02.05.2017 г. - порядок заполнения отчетности по упрощенному налогу. В приказе написано - "11.8. В графе 4 «Сумма» указывается сумма (эквивалент стоимости) товаров (сырья, материалов), работ, услуг, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента". Где написано, что оплаченная?
|
|
| |
Nikitos | Дата: Среда, 14.11.2018, 16:41 | Сообщение # 297 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата dobrotenko ( ) В приказе написано - "11.8. В графе 4 «Сумма» указывается сумма (эквивалент стоимости) товаров (сырья, материалов), работ, услуг, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента". Где написано, что оплаченная? Извините !!!!! смотрю в книгу ,вижу ф.... ,
просто спор был, что нужно включать в приложение Б по оплате. Разобралась - по приходу.
|
|
| |
Nik | Дата: Среда, 14.11.2018, 16:58 | Сообщение # 298 |
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата Nikitos ( ) Была сегодня в МДС с вопросом - как правильно отразить в декларации по упрощенному налогу - возврат излишне перечисленных денежных средств.Устная консультация МДС : Если в одном отчетном периоде ( месяц ) было поступление денег и в этом же месяце возврат , то можно в приложении А отразить сумму поступления от клиента за минусом возврата, и в приложении Г - отразить этот возврат. Если же возврат произошел в другом отчетном периоде ( месяце ) , то уменьшать свой доход - НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!11
Я лично с этой консультацией не согласна........... но не знаю как им возразить... И еще. Приложение Б - заполняется по приходным , актам выполненных работ - полученным , а не оплаченных , как написано в Приказе № 169 от 02.05.2017 г. - порядок заполнения отчетности по упрощенному налогу. Вот сижу и думаю - как правильно заполнить отчет ?????????????777 172.6. Кроме сумм, указанных в пункте 172.4 настоящей статьи, в сумму дохода плательщика налога не включаются: 5) суммы возвращенных налогов (сборов и иных платежей) из бюджета, уплаченных налогоплательщиком излишне либо по ошибке.
если это налоги
|
|
| |
Dana | Дата: Четверг, 15.11.2018, 06:55 | Сообщение # 299 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) то уменьшать свой доход - НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!! Вы ошибочно перечисленные деньги вернули? не может быть оплачена услуга,которая не получена и товар,который не поставлен. Я бы сдала уточненку .(уточненка за прошлый месяц потянет за собой все следующие из-за тоговой суммы выручки).Но сначала нужно сдать отчет с ошибкой-можно с объяснительной в канцелярию,если не принимают электронку.А после положительного ответа-пересдать все следующие отчеты. На будущее-под этот отчет прикрепила бы выписку банка о возврате ошибочно перечисленных вами средств и бухг.справку о выявлении такого ошибочного перечисления.Добавлено (15.11.2018, 07:40) ---------------------------------------------
Цитата Nikitos ( ) Вот сижу и думаю - как правильно заполнить отчет dobrotenko верно вам выдержку из Порядка дала.А еще проще запомнить :кассовый метод у вас.Деньги получили=доход.Деньги выплатили=прил.Б и дека по подоходному,если ФЛП- шнику выплатили доход.
|
|
| |
Nikitos | Дата: Четверг, 15.11.2018, 09:48 | Сообщение # 300 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Dana ( ) Деньги выплатили=прил.Б В смысле ???? приложение Б заполняется по приходным , актам выполненных работ - полученным , а не оплаченных
Меня просто очень интересует вопрос правильности заполнения отчета , при возврате излишне перечисленных денег.
Добавлено (15.11.2018, 09:55) ---------------------------------------------
Цитата Dana ( ) не может быть оплачена услуга,которая не получена и товар,который не поставлен. ???????? - такое в первый раз слышу. А понятие - предоплата Вы не слышали ? Да мы вернули излишне перечисленные деньги . Согласно письма , все как по закону. Но МДС считает - доход на сумму денег возвращенных в другом отчетном периоде нельзя уменьшать доход.
|
|
| |