[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Упрощенный налог
elen_mamanДата: Воскресенье, 30.12.2018, 10:43 | Сообщение # 376
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
DanaКатюшка, ст.174.1 это в новой  редакции от августа 2018г., а до того была вроде не такая и там про подтверждение первичкой не было? Думаю на это надо упор делать.

Сообщение отредактировал elen_maman - Понедельник, 31.12.2018, 11:56
 
DanaДата: Воскресенье, 30.12.2018, 11:51 | Сообщение # 377
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Да уж...за такие советы...
        была вроде не такая и там про подтверждение первичкой не было. 

171.4.Плательщики упрощенного налога ІІ – III групп обязаны вести книгу учета
доходов, кроме субъектов хозяйствования, которые ведут бухгалтерский учет в
соответствии с действующим законодательством. Обязательным условием ведения
Книги учета доходов является подтверждение первичными документами хозяйственных
операций, отраженных в такой книге. Налогоплательщики, находящиеся на общей
системе налогообложения, не имеют права включать в состав валовых расходов
расходы от плательщиков упрощенного налога, не отраженные ими в Книге учета
доходов и не подтвержденные первичными документами.редакция от 29.12.2017 № 203-IНС)

Добавлено (30.12.2018, 11:59)
---------------------------------------------
и в первой редакции был такой же пункт страница 251

Добавлено (30.12.2018, 12:00)
---------------------------------------------
Добавляю рейтинг за неверный ответ [url=javascript://]elen_maman[/url]

 
elen_mamanДата: Воскресенье, 30.12.2018, 21:32 | Сообщение # 378
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Dana, язва ты наша злобная! (для справки из словаря -  Язвительные люди как правило умны, но в них мало добросердечия. Человек-язва везде и всюду видит одни недостатки, порой не замечая таковых в себе.)
Пасиба за рейтинг! буду вспоминать всю новогоднюю ночь - чтобы икалось тебе ТААК, чтобы и бухнУть не смогла!! ))

Если КТО-ТО  не доганяет, объясняю на пальцах: слово "вроде" означает только то, что означает, а именно то, что я не уверена на 100%, но может стОит развить это направление мысли и покопать подробнее законодательство. Хорошо, что есть Дана, которая покопала и нашла, что мое "вроде" так и осталось лишь идеей. Но ведь мы здесь по большому счету именно и делимся не только опытом, но и пришедшими в голову мыслями. А выходит, надо как в школе - все знать только на ПЯТЬ с плюсом, да, язва??!  tongue

Катюшка, кстати, ст.171.4 ссылается на то, что первичными документами должны быть подтверждены хозяйственные операции, отраженные в Книге доходов упрощенцев 2-3 групп. Развиваем мысль далее - в Книге доходов упрощенцы показывают ТОЛЬКО!!! доходную часть хозяйственной операции! Следовательно - в ст.171.4 идет речь именно о выписанных документах от упрощенца (накладные, акты вып.работ), по которым получен доход и отражен в книге по кассовому методу. А графы для расходов в Книге доходов для упрощенцев нет. Соответственно и отражать в книге их нет необходимости. И как следствие - по ст.171.4 - нет необходимости подтверждать расходную часть хозяйственных операций первичными документами, которые не подлежат отражению в Книге доходов упрощенцев. 
ну..как-то так  wink


Сообщение отредактировал elen_maman - Воскресенье, 30.12.2018, 21:41
 
DanaДата: Понедельник, 31.12.2018, 09:33 | Сообщение # 379
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
elen_maman

Добавляю рейтинг за постоянное хамство и уличный жаргон.
Чтобы вешать ярлыки на других-нужно быть дипломированным экспертом.

Добавлено (31.12.2018, 09:39)
---------------------------------------------
Катюшка

Сочувствую таким Новогодним дням как у Вас.Но не торопитесь следовать чужим советам слепо.
Своих поставщиков Вы обязаны показывать в приложении к деке.И не забудьте.что ваши поставщики также отражают ваши покупки в своих декларациях...скорее всего из-за большого разрыва в покупках товара и выручке за него-к вам и пришли.Чтобы впредь оградить свою деятельность от этого---возьмите себе за правило ежемесячные акты брать от поставщиков.Тогда вы будете вовремя отслеживать ЧТО ИМЕННО И НА КАКУЮ СУММУ ПОСТАВЩИКИ ПОКАЖУТ ВАШИ ПОКУПКИ У НИХ В СВОИ ДЕКИ.

 
elen_mamanДата: Понедельник, 31.12.2018, 11:55 | Сообщение # 380
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Dana, так а где рейтинг??? только угрожаете, а плюсов-то нету! треп лишь бы унизить в  своем репертуаре??)) wacko
 
DanaДата: Понедельник, 31.12.2018, 11:58 | Сообщение # 381
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
К СОЖАЛЕНИЮ САЙТ ПИШЕТ.ЧТО ЧАСТО нельзя повышать рейтинг за неверные ответы-пришло смс,что только через 6 дней,придется подождать культурная вы наша.

Добавлено (31.12.2018, 11:59)
---------------------------------------------
какое унижение?Я цитирую только пункты закона..

 
sgavrukДата: Пятница, 04.01.2019, 19:25 | Сообщение # 382
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Добрый день.
Мы ФЛП 2 группа, заключили договор гражданско-правового характера (услуги) с физическим лицом.
По акту выполненых работ сумма услуг составила 1000 руб.
ЕСВ 310 руб. Подоходный 130 руб.
К выплате 870 руб.
Или же нужно выплатить физ. лицу 1000 руб.? по акту?

В Декларации по упрощенному налогу Приложение Б.  должна ли я указать  полученные услуги от  физ лица, и в какой сумме?
1000 руб. по акту выполненых работ?Правильно?
Сталкиваюсь первый раз, простите если запутала.
 
elen_mamanДата: Пятница, 04.01.2019, 20:55 | Сообщение # 383
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
sgavruk, смотрите как у вас в договоре указано - если указано сумма услуг 1000 руб., то это начисленная сумма и значит к выплате за минусом налогов, т.е. 870 руб.
Выплаты по гражданско-правовым договорам оформляются актом приемки работ и ведомостью на выплату идентичной ведомости на выплату зарплаты.
В декларации по упрощенному налогу такие услуги не показывают (там от ФЛП и юрлиц). Только там смотрите коды правильно ставьте (бюджетной классификации - 11010200 - подоходный налог с выплат по контрактам-договорам)
Отразить надо в декларации по НДФЛ сумму выплаты и удержанного и перечисленного в бюджет налога.
И еще отчет по ЕСВ за мес. в котором было начисление и выплата дохода физлицу.


Сообщение отредактировал elen_maman - Пятница, 04.01.2019, 20:58
 
sgavrukДата: Среда, 09.01.2019, 09:40 | Сообщение # 384
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
В декларации по упрощенному налогу такие услуги не показывают (там от ФЛП и юрлиц).

elen_maman, Спасибо Вам за ответ.
К сообщению № 383
Подскажите, пожалуйста,как мне поступить если я уже указала в "декларации по упрощенке раздел Б" услуги от Физического лица, может мне подать уточненку.....или уже оставить как есть.


Сообщение отредактировал sgavruk - Среда, 09.01.2019, 09:41
 
NikДата: Среда, 09.01.2019, 09:46 | Сообщение # 385
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Добрый день. ФЛП на упрощенном налоге имеет наемного работника по трудовому договору на полную ставку 8 тыс. руб.в месяц , так прописано в трудовом дог. зарегистрированном в ЦЗ, имеет ли право начислять зарплату на полставки 4 тыс.руб. и каким док. эту операцию необходимо оформлять ? А также привлекают этого сотрудника к перевозке товара с использованием его личного автомоюиля, какими документами и как облагать, и отражать в отчетности ?
 
elen_mamanДата: Среда, 09.01.2019, 10:44 | Сообщение # 386
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
sgavruk, ну эта ошибка не влечет за собой последствий никаких..можно и оставить..а можно и уточненку..на ваше усмотрение.
Тут главное, чтобы в отчетах по подоходному и ЕСВ было отражено!

Добавлено (09.01.2019, 11:01)
---------------------------------------------
Nik, чтобы платить полставки - надо по-правильному оформить доп.соглашение к трудовому договору в ЦЗН. Ну и табель выходов оформлять, чтобы было доказательство того, что не полный мес работает. А начисление зп уже делают по факту работы, отраженному в табеле выходов.
По поводу авторанспорта - составьте договор и пропишите в нем все условия, которые вас и его устраивают. Условия могут быть разными - отсюда и разные налоговые последствия.

 
NikДата: Среда, 09.01.2019, 11:19 | Сообщение # 387
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата elen_maman ()
По поводу авторанспорта - составьте договор и пропишите в нем все условия, которые вас и его устраивают. Условия могут быть разными - отсюда и разные налоговые последствия.
С автомоб. вопрос, если договор аренды автомобиля у физ.лица, то он должен быть нотариально заверен и тогда подоходный - 20 %, а если договор на использ. авто работника и выплата компенсации то как это должно быть оформлено и какие налоги и отражение в отчетности?

Добавлено (09.01.2019, 11:22)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
С автомоб. вопрос, если договор аренды автомобиля у физ.лица, то он должен быть нотариально заверен и тогда подоходный - 20 %, а если договор на использ. авто работника и выплата компенсации то как это должно быть оформлено и какие налоги и отражение в отчетности?
и нужно ли регистрировать договор на исп.личного автом.работника в ЦЗ , либо у нотариуса?
 
elen_mamanДата: Среда, 09.01.2019, 11:26 | Сообщение # 388
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nik, такие договора не регистрируют ни в цзн ни у нотариуса, а по налогообложению они приравнены к зарплатным выплатам с отражением в отчетности по подоходному и есв.
 
NikДата: Среда, 09.01.2019, 11:31 | Сообщение # 389
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата elen_maman ()
Nik, такие договора не регистрируют ни в цзн ни у нотариуса, а по налогообложению они приравнены к зарплатным выплатам с отражением в отчетности по подоходному и есв.
Спасибо!

Добавлено (09.01.2019, 11:34)
---------------------------------------------

Цитата elen_maman ()
Nik, такие договора не регистрируют ни в цзн ни у нотариуса, а по налогообложению они приравнены к зарплатным выплатам с отражением в отчетности по подоходному и есв.
нашла в Порядке о ЕСВ, что на компенсационные выплаты за исп. авто. сотрудника не начисляется ЕСВ......, а в подоходном отражается с признаком 26
 
elen_mamanДата: Среда, 09.01.2019, 11:40 | Сообщение # 390
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nik, хорошо, что порылись ..я давно такое проводила, сейчас некогда читать нормативку...главное вам направление мысли дала - вы начали рыть дальше в этом направлении - вам же потом если что доказывать налоговикам.
(еще писала насчет есв и сомневалась..но лучше перебдеть, чем недобдеть)


Сообщение отредактировал elen_maman - Среда, 09.01.2019, 11:42
 
Поиск: