[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
налог с оборота
КатюшкаДата: Вторник, 27.11.2018, 14:09 | Сообщение # 271
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
ДНР-Консалтинг, добрый день! Можно мне файл с расчетом НСО? 
Заранее большое спасибо
 
NikДата: Вторник, 11.12.2018, 13:25 | Сообщение # 272
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата Катюшка ()
ДНР-Консалтинг, добрый день! Можно мне файл с расчетом НСО? Заранее большое спасибо
вышлите , пожалуйста , личным сообщением и мне
 
КатюшкаДата: Вторник, 11.12.2018, 13:31 | Сообщение # 273
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата Nik ()
вышлите , пожалуйста , личным сообщением
К сожалению, мне ничего не выслали
 
DanaДата: Вторник, 11.12.2018, 18:18 | Сообщение # 274
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Катюшка9814ДНР-Консалтинг, добрый день! Можно мне файл с расчетом НСО?
На сколько мне известно,ДНР-консалтинг предоставляет платные услуги.
Здесь коллеги добровольно делятся опытом.Никто никому ничего не должен.Поэтому и не написали.

Добавлено (11.12.2018, 18:40)
---------------------------------------------
могу ошибаться

 
kapitalДата: Вторник, 12.02.2019, 15:07 | Сообщение # 275
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
на предприятии начисляем налог с оборота Дт 702 Кт 641 одной суммой в которую входит и факт реализации и авансы полученные, счет 68 и 37 не ведем сразу кидаем на 361 и 631 предоплаты. столкнулись с балансом за год стр.2000 и вот теперь если делать как написано в метод.рекомендации по заполнению баланса там написано что стр.2000 это Дт701,702,703 с Кт 79 минус Кт704 с Дт79 и вот тут у нас получается что мы уменьшаем чистый доход на ранее начисленную сумму налога с оборота на авансы полученные и с 1-предпринимательство эта сумма тоже не идет. Какую сумму по балансу должны снять с  дохода чтобы получить чистый доход, ту которую начислили с учетом авансов или только на реализованный доход 1,5%, и куда деть тогда разницу налога в балансе?

Добавлено (13.02.2019, 10:44)
---------------------------------------------

Цитата Nani ()
Цитата prom ()на какой счет относите в бух учете налог с оборота? на 949 или может на 981?
 
Дт 949 Кт 64
Дт 64 Кт31

Сч 949 закрывается на фин.результат.

а как быть с налогом с оборота который начислен по сумме предоплаты, кокой его проводкой закрывать чтобы в балансе в стр.2000 была сняла только сумма 1,5% за год с реализации без предоплат?
 
IzzzoldaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:15 | Сообщение # 276
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Девочки, подскажите, запуталась.... В отчет по налогу с оборота ставим только то что пришло на р/с по банку за товары и услуги? если есть акт на руках за прошлый мес , но он не оплачен в отчет не ставим!??
 
marina_nДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:31 | Сообщение # 277
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Izzzolda ()
Девочки, подскажите, запуталась.... В отчет по налогу с оборота ставим только то что пришло на р/с по банку за товары и услуги? если есть акт на руках за прошлый мес , но он не оплачен в отчет не ставим!??


Нет, по первому событию. Если первое событие реализация- то по реализации, если предоплата-то в строку  предоплат.

Почитайте http://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/951-obobshchayushchaya-nalogovaya-konsultatsiya-o-primenenii-polozhenij-podpunkta-71-2-12-punkta-71-2-stati-71-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-ot-25-12-2015-99-ihc-o-nalogovoj-sisteme-v-chasti-nalogooblozheniya-sub-ektov-khozyajstvovaniya


Сообщение отредактировал marina_n - Понедельник, 08.04.2019, 12:33
 
IzzzoldaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:45 | Сообщение # 278
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата marina_n ()
Нет, по первому событию. Если первое событие реализация- то по реализации, если предоплата-то в строку  предоплат.

то же самое касается оказания улуг? Не сталкивалась раньше с такими вопросами,все было четко, а сейчас контрагент затянул с оплатой услуг
 
marina_nДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:48 | Сообщение # 279
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Izzzolda ()
то же самое касается оказания улуг? Не сталкивалась раньше с такими вопросами,все было четко, а сейчас контрагент затянул с оплатой
 
А в чем разница?Все так же
 
IzzzoldaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:56 | Сообщение # 280
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата marina_n ()
Все так же

Спасибо Вам большое, за разъяснение
 
Irina__Дата: Четверг, 18.04.2019, 18:47 | Сообщение # 281
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
При расчете налога с оборота, по  контрагенту  мы берем в расчет свернутое сальдо   по  договору  ? У меня есть в одном месяце в пределах одного договора по покупателю  отгрузка не оплаченная  (например, 10000 руб ) и предоплата за еще не поставленный товар (10000руб),если свернуть сальдо,то отражаем в данном месяце по налогу с оборота только 10000 руб . Это будет правильно?Спасибо.
 
oksana2017Дата: Среда, 05.06.2019, 15:51 | Сообщение # 282
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
Что -то я сомневаюсь,подскажите налог с оборота в бух уч.начисляем с копейками или как в Декларации -округляем по правилам? wacko
 
dobrotenkoДата: Четверг, 06.06.2019, 12:41 | Сообщение # 283
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата oksana2017 ()
Что -то я сомневаюсь,подскажите налог с оборота в бух уч.начисляем с копейками или как в Декларации -округляем по правилам?


А платите вы тоже с копейками? Как у вас сальдо будет закрываться? Будет висеть предоплата или долг? Вы проводите в бух учете начисления согласно поданой вами декларации, без копеек.


Сообщение отредактировал dobrotenko - Четверг, 06.06.2019, 12:42
 
oksana2017Дата: Четверг, 06.06.2019, 13:01 | Сообщение # 284
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
dobrotenko, без копеек плачу,в бух учете округл.по правилам округления- как в декл.Спасибо.
Увидела что до меня бухгалтер чего-то с копейками начисляла....


Сообщение отредактировал oksana2017 - Четверг, 06.06.2019, 13:04
 
NikДата: Четверг, 15.08.2019, 12:27 | Сообщение # 285
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Форумчане, налог с оборота начисленный в отчетном месяце я отнимаю от Валового дохода  за отчетный месяц  в декларации по налогу на прибыль ,правильно ? Никаких изменений по вопросу расчета валового дохода не было за последние полгода?
 
Поиск: