[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » налог с оборота
налог с оборота
IzzzoldaДата: Среда, 11.07.2018, 14:03 | Сообщение # 256
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Добрый день. Подскажите если акт выполненных работ на сумму (1300 руб )есть на руках за июнь, а оплата( 1300 руб) за июнь была произведена 04 июля.2018г. Вопрос,
1.в отчет по обороту я эту сумму не ставлю? 
2. в декларацию по прибыли ставлю? 
Правильно или нет?
 
DanaДата: Среда, 11.07.2018, 18:59 | Сообщение # 257
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Izzzolda ()
в отчет по обороту я эту сумму не ставлю?
1.Ставите .

2.Кто выдал акт?имеет значение.
В реестр деки по прибыли за июнь обязательно вносите.

3.А вот в ВР включать в зависимости от контрагента.Если это упрощенец 1 гр.-не является ВР.
если упрощ.2,3 гр-ставите в месяце оплаты в ВР(в вашем случае-июль).
Если на общей системе-и в реестр включить и в ВР июня ставить.
 
IzzzoldaДата: Четверг, 12.07.2018, 09:37 | Сообщение # 258
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата Dana ()
1.Ставите .2.Кто выдал акт?имеет значение.
В реестр деки по прибыли за июнь обязательно вносите.

3.А вот в ВР включать в зависимости от контрагента.Если это упрощенец 1 гр.-не является ВР.
если упрощ.2,3 гр-ставите в месяце оплаты в ВР(в вашем случае-июль).
Если на общей системе-и в реестр включить и в ВР июня ставиь
Не поняла ничего... Акт выдан нашей организацией, мы выполняли работы. Нам его вернули с печатями и подписями за июнь, а вот оплатили они нам за июнь в июле.По факту мы же не получили от них деньги в июне....в оборот же вносится выручка за период? или путаю что то...

Добавлено (12.07.2018, 09:37)
---------------------------------------------

Цитата Dana ()
3.А вот в ВР включать в зависимости от контрагента
я вношу эту сумму в валовые доходы, это оплата нам от контрагента
 
НикольДата: Четверг, 12.07.2018, 10:03 | Сообщение # 259
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
Цитата Izzzolda ()
1.в отчет по обороту я эту сумму не ставлю?
1300 ставите в июньской декларации по обороту. в июльском отчете оплата в оборот уже не входит.
Цитата Izzzolda ()
2. в декларацию по прибыли ставлю?
ставите в июне, ВД за июнь 1300 руб., Вы на общей системе налогообложения, а это значит на ВД оплата не влияет, только акт выполненных работ.
 
IzzzoldaДата: Четверг, 12.07.2018, 10:36 | Сообщение # 260
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата Николь ()
Цитата Izzzolda ()1.в отчет по обороту я эту сумму не ставлю?
1300 ставите в июньской декларации по обороту. в июльском отчете оплата в оборот уже не входит.
Цитата Izzzolda ()
2. в декларацию по прибыли ставлю?
ставите в июне, ВД за июнь 1300 руб., Вы на общей системе налогообложения, а это значит на ВД оплата не влияет, только акт выполненных работ.
Спасибо большое за помощь
 
НикольДата: Четверг, 12.07.2018, 11:30 | Сообщение # 261
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
Цитата Izzzolda ()
ВД за июнь 1300 руб
1300-1,5% оборота попадет в ВД, хотя некоторые налоговые против

Добавлено (12.07.2018, 11:30)
---------------------------------------------
или некоторые инспектора)))

 
IzzzoldaДата: Четверг, 12.07.2018, 11:37 | Сообщение # 262
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата Николь ()
1300-1,5% оборота попадет в ВД, хотя некоторые налоговые против
ну у меня там не только 1300))) всего около 6000 получается))
 
НикольДата: Четверг, 12.07.2018, 11:53 | Сообщение # 263
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
приказ 57 от 22.02.17 Вы читали по вопросу налога с оборота и ВД?
 
Ксения_777Дата: Четверг, 12.07.2018, 14:27 | Сообщение # 264
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 9
Цитата Dana ()
2,3 гр-ставите в месяце оплаты в ВР(в вашем случае-июль).
Подскажите, пожалуйста, а почему включаем в валовые расходы в том периоде, в котором была произведена оплата? если мы включили, допустим, по бухгалтерскому учету себе в расходы в том периоде, в котором был выписан акт.


Сообщение отредактировал Ксения_777 - Четверг, 12.07.2018, 14:29
 
SolohaДата: Пятница, 17.08.2018, 08:29 | Сообщение # 265
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
ДНР-Консалтинг, добрый день! Можно и мне пожалуйста файл с расчетом НСО?
 
DanaДата: Пятница, 17.08.2018, 11:38 | Сообщение # 266
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Izzzolda ()
я вношу эту сумму в валовые доходы, это оплата нам от контрагента
Задавайте вопросы корректно.иначе отвечать никто не станет...

Ваше сообщение:
Добрый день. Подскажите если акт выполненных работ на сумму (1300 руб )есть на руках за июнь, а оплата( 1300 руб) за июнь была произведена 04 июля.2018г. Вопрос,
1.в отчет по обороту я эту сумму не ставлю? 
2. в декларацию по прибыли ставлю? 
Правильно или нет?
 Где написано кем вы являетесь поставщиком услуг или покупателем услуг?
ещё и возмущаетесь

Добавлено (17.08.2018, 11:41)
---------------------------------------------

Цитата Ксения_777 ()
почему включаем в валовые расходы в том периоде, в котором была произведена оплата?
Потому что в Законе написано,что ВР-в том случае.если внесли в КНИГУ ДОХОДОВ упрощенцы.А они включают при поступлении им оплаты.Так ведь?
 
NikitosДата: Понедельник, 12.11.2018, 00:46 | Сообщение # 267
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Подскажите пожалуйста , ООО оказывает услуги .
Заключили договор с физическим лицом ( не ФЛП ). Физическое лицо внес нам на расчетный счет предоплату. 
В отчете по налогу с оборота в приложении А ( предоплаты) я должна написать конечный потребитель или ФИО и ИНН этого физического лица ??????
 
elen_mamanДата: Понедельник, 12.11.2018, 10:27 | Сообщение # 268
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nikitos, не будет ошибкой и так и так. Я конкретизирую такой случай и пишу ИНН физлица.
 
DanaДата: Понедельник, 12.11.2018, 10:28 | Сообщение # 269
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nikitos ()
я должна написать конечный потребитель или ФИО и ИНН этого физического лица ??????
Если физ.лицо внес деньги на ваш расч.счет,то его данные уже будут в выписке банка.Я бы написала ИНН и ФИО в приложении.
 
NikitosДата: Вторник, 13.11.2018, 13:08 | Сообщение # 270
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Спасибо Всем за ответы
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » налог с оборота
Поиск: