[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 23
  • 24
  • »
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
налог с оборота
BonitaДата: Вторник, 09.02.2016, 20:19 | Сообщение # 1
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
добрый вечер. Подскажите, кто знает или понимает, как этот налог с оборота будет считаться? т.е. на все наши доходы нужно будет умножать 2% ли 1,5% и эту сумму платить в бюджет? а из каких средств платить, если у нас прибыль будет меньше чем такой вот налог? можно будет дополнительно в акте писать налог с оборота (аналогично бывшему НДС)?

Сообщение отредактировал Bonita - Вторник, 09.02.2016, 20:19
 
ТанюшкаДата: Вторник, 09.02.2016, 22:00 | Сообщение # 2
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 74
Насчет включения в первичку как НДС, не скажу, в законе прямых указаний на это не нашла. По поводу с чего платить. Тоже интересно. Но в новости написали не только об уменьшении ставки до 1,5 % но и о разрешении включать этот налог в валовые расходы, то есть уменьшать прибыль, а значит и налог с нее.В любом случае ждем бланки.Единственное что сказали в налоговой, то это о разрыве. То есть по 18.01.2016 включительно считаем прибыль по старому. А с 19.01.2016 прибыль по новому и налог с оборота появляется. На этом информация заканчивается.И опять же это на словах.Может вместе с бланками придет и официальное разъяснение, что делать с январем.
Никогда  законотворители не научатся вводить в действие законы с первого числа месяца за месяцем опубликования. Всем и им, было бы проще.Но, как говорится, придумывать не делать.
По поводу похожести НДСа и налога с оборота. Тут не соглашусь.
НДС, налог на добавленную стоимость. То есть на увеличение стоимости.Если убрать ( вернее упростить) всю ту лабуду с входящим налоговым кредитом и созданным обязательством, 20%  начислялся на разницу между новой стоимостью и входящей стоимостью. И окончательно НДС оплачивал конечный потребитель.
Налог с оборота начисляется на весь полученный оборот. Не на разницу а на весь. То есть 1,5 процента взяли с производителя со всей стоимости реализации. Потом 1,5% со всей оптовой стоимости и так по цепочке.Вплоть до розницы. Если бы к примеру налог брался в торговле только с наценки, а не со всей розничной цены, вот тогда он и был бы по сути своей налогом на добавленную стоимость. А так нет, еще одна обдираловка, ой простите налог. biggrin
 
Sunny15589Дата: Среда, 10.02.2016, 09:12 | Сообщение # 3
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
Формы уже есть! А вот с какого периода отчитываться - нет... Все еще ничего не ясно. Меня больше беспокоит прибыль....Как-то уж совсем не вяжется "новая" форма с законом....
 
climat1Дата: Среда, 10.02.2016, 10:21 | Сообщение # 4
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
А где уже есть формы? Можно ссылочку?
 
katushaДата: Среда, 10.02.2016, 10:21 | Сообщение # 5
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
Цитата climat1 ()
А где уже есть формы? Можно ссылочку?
На главной странице этого сайта http://dnr-consulting.com/news/novye_formy_otchjotnosti/2016-02-10-111
 
EvgeniyaДата: Среда, 10.02.2016, 14:16 | Сообщение # 6
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
Только что с налоговой. Налог с оборота инспектор сказал считать 2% и в ВР НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Хотя в декларации нет этой процентовки! Я ему за 1,5%, говорит это никто не утверждал......Вот такое горе! И у нас тоже получится налог с оборота больше прибыли.
 
BonitaДата: Среда, 10.02.2016, 14:26 | Сообщение # 7
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
Цитата Танюшка ()
Если бы к примеру налог брался в торговле только с наценки, а не со всей розничной цены, вот тогда он и был бы по сути своей налогом на добавленную стоимость. А так нет, еще одна обдираловка, ой простите налог.
тоже самое и у нас по ремонтным работам, если бы этот налог брался только на наши трудозатраты, а так мы купили материалы (на них ничего не заработали) из этих материалов выполнили работы (здесь мы зарабатываем на трудоемкости работ), а оплатить должны 2% (1,5%) на весь объем т.е. материалы+ работы. получается что будем работать себе в убыток(((
 
yastraДата: Среда, 10.02.2016, 15:58 | Сообщение # 8
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
Добрый всем день! Вопрос по заполнению: если была предоплата, но отгрузили товар не на всю сумму, то как в декларации ? Делить на  1.1 Выручка-товарооборот, полученный от реализации товаров, продукции, сырья, материалов  1.4 Полученные предоплаты (авансы).
 
leniantДата: Среда, 10.02.2016, 16:16 | Сообщение # 9
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
Цитата yastra ()
Добрый всем день! Вопрос по заполнению: если была предоплата, но отгрузили товар не на всю сумму, то как в декларации ? Делить на  1.1 Выручка-товарооборот, полученный от реализации товаров, продукции, сырья, материалов  1.4 Полученные предоплаты (авансы).
Нет. Здесь только первое событие- т.е. предоплата.
 
sinnerДата: Четверг, 11.02.2016, 18:13 | Сообщение # 10
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если предоплата была 18.01.16г.. отгрузка 26.01.16г., отражается ли такая сделка в отчете Налог с оборота?, так как первое событие произошло в последний день действия ВП, думаю, что включать не нужно в расчет налога с оборота, но почему-то меня терзают смутные сомнения, заранее спасибо за ответ!
 
leniantДата: Четверг, 11.02.2016, 18:21 | Сообщение # 11
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
Цитата sinner ()
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если предоплата была 18.01.16г.. отгрузка 26.01.16г., отражается ли такая сделка в отчете Налог с оборота?, так как первое событие произошло в последний день действия ВП, думаю, что включать не нужно в расчет налога с оборота, но почему-то меня терзают смутные сомнения, заранее спасибо за ответ!
Закон действует с 19.01. и значит все что произошло с 19.01  включается в отчет по обороту. Раньше  ведь его не было.  В вашем случае отгрузка была- значит есть оборот. А то что была предоплата до появления налога так это ничего не меняет.
 
sinnerДата: Четверг, 11.02.2016, 18:36 | Сообщение # 12
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
спасибо за ответ!
 
n@t@Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:16 | Сообщение # 13
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
А если отгрузка была 18.01, а оплата в феврале. Как тут быть? Ведь это уже не предоплата
 
ДНР-КонсалтингДата: Суббота, 13.02.2016, 20:43 | Сообщение # 14
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата n@t@ ()
А если отгрузка была 18.01, а оплата в феврале. Как тут быть? Ведь это уже не предоплата
Получается, включите эту сумма в оборот, когда отгрузите, т. е. в феврале.
Уже боимся что-то писать, чтоб вдруг неправильно не ответить)))
 
NataliyaДата: Среда, 17.02.2016, 12:03 | Сообщение # 15
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Коллеги!
Интересно Ваше мнение по определению базы налогообложения:
предприятие оказывает услуги по сдаче помещений в аренду. В виде дохода получает от арендаторов арендную плату + компенсацию коммунальных услуг. Попадет ли компенсация коммунальных услуг под обложение налогом с оборота? По логике не должна, но в законе об этом не сказано (или я не доглядела).
Заранее благодарна.
 
  • Страница 1 из 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 23
  • 24
  • »
Поиск: