налог с оборота
|
|
n@t@ | Дата: Среда, 17.08.2016, 10:20 | Сообщение # 151 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
| Цитата Bonita ( ) у меня возник еще вопрос- отчетность по налогу с оборота мы сдаем до 20.08 за июль, оплачиваем налог до 30.08. можно ли будет вычитать налог с оборота за июль с июльской декларации по налогу на прибыль, если он будет уплачен только в августе? ведь в запросе мы пишем В приведенных примерах от Министерства видно, что месяца совпадают
|
|
| |
31649471 | Дата: Среда, 17.08.2016, 12:43 | Сообщение # 152 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
| Можно сбросить в мне в личку?
|
|
| |
Malinka | Дата: Среда, 17.08.2016, 13:09 | Сообщение # 153 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| и мне если можно. спасибо большое
|
|
| |
n@t@ | Дата: Среда, 17.08.2016, 14:27 | Сообщение # 154 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
| пишите свою электронку, я сброшу скан письма с примерами
|
|
| |
Natasha | Дата: Среда, 17.08.2016, 14:28 | Сообщение # 155 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 24
| Цитата n@t@ ( ) пишите свою электронку, я сброшу скан письма с примерами И мне, пожалуйста, пришлите n.gureva@gals-motors.com
|
|
| |
Malinka | Дата: Среда, 17.08.2016, 14:32 | Сообщение # 156 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| пришлите пожалуйста на почту marina.galich.2015@mail.ru спасибо большое
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:17 | Сообщение # 157 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| все-равно по налогу с оборота остаетсЯ много вопросов! Пример МДС ДНР за февраль только... Звонила мне инспектор и "родила мысль", что они проверяют оказываетсЯ налог с оборота таким образом - ВД (в деке по прибыли)=База по налогу с оборота в деке - авансы! ..попробовала так ..чертишо выходит!!! тогда не учитываются авансы предыдущего месяца и идет двойное налогообложение отгрузок предыдущего мес. свихнусь скоро!!! Кто как делает эту долбаную декларацию с оборота?! Подскажите!!! Вопросы: 1. например, на начало мес. сальдо с контрагентом 0,00 руб. в июле отгруж. на 20000,00 и получена за это оплата, и кроме этого предоплата получена 3000,00 - тут все Ясно = 20000+3000=23000 х1,5%. 2. почти как в п.1 - на начало мес. сальдо с контрагентом 0,00 руб. в июле отгруж. на 20000,00 и НЕ получена за это оплата, - тут все Ясно = 20000 х1,5%. 3. почти как в п.1 - на начало мес. сальдо с контрагентом 0,00 руб. в июле отгруж. на 20000,00 и НЕ получена за это оплата, но получена предоплата за ДРУГОЙ товар в сумме 5000,00 - тут масса вопросов!!! сворачиваем сальдо?? или нет?! и как будет оборот: = 20000-5000 =15000 х1,5% или = 20000+5000 = 25 000,00?! 4. еще больше вопросов когда есть сальдо на начало мес.!! это просто вынос мозга ложечкой!! - на начало мес. сальдо с контрагентом (-3000,00 руб., т.е. была им поставка в июне, которая не была оплачена, но получена предопл. посчитали в оборот), оплата зашла в июле 3000,00, плюс в июле зашла предоплата за ДРУГОЙ товар в сумме 1000,00 - тут масса вопросов!!! и в июле еще сделали поставку без оплаты на 5000,00 - сворачиваем сальдо?? или нет?! и как будет оборот??!
Основной вопрос - сворачивать сальдо по расчетам с контрагентами или в разрезе сделок по каждой партии товара?! по-логике должно сворачиваться... НО ЛОГИКА В ЭТОМ ИДИОТСКОМ НАЛОГЕ.. Кто уже спец, расскажите чайнику!! пожалуйста..
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:26 | Сообщение # 158 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата elen_maman ( ) 3. почти как в п.1 - на начало мес. сальдо с контрагентом 0,00 руб. в июле отгруж. на 20000,00 и НЕ получена за это оплата, но получена предоплата за ДРУГОЙ товар в сумме 5000,00 - тут масса вопросов!!! сворачиваем сальдо?? или нет?! Зависит от того - один договор или разные. Если разные - считают по отдельности.
п.4, если не сложно, разверните чуток... А то все в куче. И договора разные или один?
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:28 | Сообщение # 159 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| договор всегда один, под него могут быть разные спецификации! и соотвественно разные счета-фактуры.
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:30 | Сообщение # 160 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата elen_maman ( ) договор всегда один, под него могут быть разные спецификации!и соотвественно разные счета-фактуры. По одному договору считаются свернутые обороты и свернутое сальдо.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 17.08.2016, 15:30 |
|
| |
|
Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:47 | Сообщение # 162 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата elen_maman ( ) а если нет договора, а только счета?получаетсЯ каждый отдельный счет - как каждый отдельный договор? Согласно ХК - договор между субъектами может быть заключен как в письменной, так и устной форме. В случае чего, ссылайтесь на это и пусть докажут, что было не так.
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:49 | Сообщение # 163 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Ок! понято!
Еще вопрос - КАК все-таки налоговая взаимосверяет декларации по прибыли и обороту?! ЧТО нужно учесть, чтобы не попадать?!
|
|
| |
Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:59 | Сообщение # 164 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Стыкуют разные строки по оборотам с прибылью. Предоплата в оборотах идет отдельной строкой. Первая стока и есть оборот по прибыли с учетом 1,5%. Чистая математика. Это в "чистом" варианте. А вот если есть переходящие предоплаты, тут надо самому быть внимательному - с прибылью не состыкуется никак.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 17.08.2016, 16:00 |
|
| |
|