НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
|
|
Evgeniya | Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:40 | Сообщение # 31 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
| Если реализация только за нал, то в реестре в разделе 1, указывать конечного потребителя, или же этот раздел остается пустым??? Кто как заполняет, поделитесь?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Четверг, 11.02.2016, 15:32 | Сообщение # 32 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Evgeniya ( ) Если реализация только за нал, то в реестре в разделе 1, указывать конечного потребителя, или же этот раздел остается пустым??? Кто как заполняет, поделитесь? Указываете "Конечный потребитель"
|
|
| |
sinner | Дата: Четверг, 11.02.2016, 15:47 | Сообщение # 33 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Цитата РНО ( ) Давайте поговорим об декларации на прибыль за январь2016. Закон опубликован 19.01.2016. До этого действовало Временное положение с 01-18.01.2016, поэтому я полагаю, что накладные за этот период мы можем включать в валовые расходы, которые декларируем и которые влияют на прибыль, независимо от того реализована по ним продукция или нет.Ну а накладные после 19.01 только по факту реализации. Я тоже так поняла, что до 19.01.15 считаем все по Временному положению и предоплату за товар берем в расход, а после 19.01.15 по НЗ, правильно ли, кто точно знает, ответьте пожалуйста! И еще вопрос, я никак не могу понять, как мне рассчитывать прибыль с отгруженного товара в январе, если расходы по покупке этого товара были включены в прошлом периоде (декабрь)? Как быть в таких ситуация, брать 2 раза в расход получается, разве это правильно? Проконсультируйте пожалуйста. спасибо!
|
|
| |
vikpodgornay | Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:14 | Сообщение # 34 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Здравствуйте, подскажите, как возможно производителю брать расходы таким образом. По сути в январе я покупаю сырье и произвожу продукцию на 2 месяца продаж и так каждый последующий месяц. Я реализовать продукцию за январь могу в марте, каким образом я должна разбивать оплату или накладную на эти период. Я понимаю в Украине такой вопрос решался себестоимостью реализованной продукции, за минусом каких то затрат, а в данной ситуации что делать. И еще вопрос подскажите был кассовый метод, т.е по расходам я брала в затраты что оплатила то и взяла, а теперь по какой схеме работаем, в налоговом кодексе я что-то не увидела каким конкретно образом я должна включать ВР. В налоговой просто коллапс, никто не может ничего вразумительного ответить, говорят сдавайте как сдавали, а потом будем уточнять. Кто с таким сталкивался помогите, плиз
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:51 | Сообщение # 35 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата sinner ( ) если расходы по покупке этого товара были включены в прошлом периоде (декабрь)? Как быть в таких ситуация, брать 2 раза в расход получается, разве это правильно? Дважды в расход брать не нужно. Расходы вы уже показали в декабре 2015, в январе 2016 вы показываете только доход. Себе напишите бух.справку, чтобы при проверке вы смогли вспомнить данную операцию))
|
|
| |
orlan | Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:46 | Сообщение # 36 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Подскажите, пожалуйста в Приложении А, 2 раздел Декларации указывать уплаченный налог на прибыль? Спасибо
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Пятница, 12.02.2016, 16:20 | Сообщение # 37 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата orlan ( ) Подскажите, пожалуйста в Приложении А, 2 раздел Декларации указывать уплаченный налог на прибыль? Спасибо нет
|
|
| |
vikpodgornay | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:41 | Сообщение # 38 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Здравствуйте, подскажите все таки, как включить ВР в январь. 1. До 19.01. я беру в деку по старому ВР , но в Приложение А я уже не вношу з/п, командир. расходы и уплаченные налоги? 2. После 19.01. я беру налоги по себестоимости реализ. продукции, но при этом остатков суммарных у меня на начало нет, а только те расходы которые я понесла в этом периоде?
|
|
| |
LediDi | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:17 | Сообщение # 39 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Здравствуйте, тоже непонятно, ранее в реестр расходов вносила суммы полученных накладных по мере реализации товара, а как теперь заполнять таблицу№2, ведь она называется теперь " Реестр полученных накладных, услуг в ОТЧЕТНОМ периоде, .т.е. это получается я приобрела товар, не реализовав его должна внести всю сумму приобретения в реестр? или теперь итог по таблице №2 реестра никак не перекликается с данными себестоимости? Кто уже сдал, подскажите пож-та как заполнили?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:23 | Сообщение # 40 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата LediDi ( ) Здравствуйте, тоже непонятно, ранее в реестр расходов вносила суммы полученных накладных по мере реализации товара, а как теперь заполнять таблицу№2, ведь она называется теперь " Реестр полученных накладных, услуг в ОТЧЕТНОМ периоде, .т.е. это получается я приобрела товар, не реализовав его должна внести всю сумму приобретения в реестр? или теперь итог по таблице №2 реестра никак не перекликается с данными себестоимости? Кто уже сдал, подскажите пож-та как заполнили? Мы уже это обсуждали В Декларации Раздел II Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода не обязаны совпадать с Приложением А Разделом 2. Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде. Данный раздел заполняется по фактически полученным накладным, актам выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде. Так же дела обстоят и с реализацией ТМЦ.
|
|
| |
Tina | Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:37 | Сообщение # 41 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 10
| Цитата Инн ( ) oooppdzva, спасибо) я тоже спросила в Куйбышевской,тоже так ответилину это логично, в принципе) А мне в Харцызске сказали, что они не должны совпадать, как раньше. Теперь - просто констатация факта: нам выписали - мы выписали.
|
|
| |
Valeri | Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:23 | Сообщение # 42 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 21
| У меня не приняли декларацию по прибыли, из-за того, что в реестре были отражены только полученные в отчетном периоде накладные, пришлось убрать из реестра накладные на товар, который был получен в январе и не продан, а записать накладные, которые пошли в ВР, хотя они получены еще в августе 2015г. Т.е. инспектор сказала, что графа расходов в деке, должна совпадать с реестром, за вычетом расходов на з/п и расчетов с бюджетом.
|
|
| |
katusha | Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:40 | Сообщение # 43 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| Valeri, это какая налоговая такое исполняет?
|
|
| |
yastra | Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:26 | Сообщение # 44 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
| Шахтерская налоговая тоже сказала, чтоб совпадал реестр с декой(расход). А как инспектор будет вычислять что вошло в деку а что нет?
|
|
| |
Valeri | Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:38 | Сообщение # 45 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 21
| Цитата katusha82 ( ) Valeri, это какая налоговая такое исполняет? Снежнянская
|
|
| |