налог с оборота
|
|
Sun | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 15:58 | Сообщение # 301 |
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, по налогу с оборота, очередность оплаты по уточняющей декларации и подачи уточняющей декларации за октябрь 2019г. По уточняющей декларации заполнены строка 7- на сумму увеличения налога с оборота, и строка 8- штрафная санкция, пеня отсутствует т.к. срок уплаты по декларации за октябрь еще не наступил. Правильно ли я понимаю, что необходимо сначала уплатить сумму налога с оборота на основной счет, и сумму штрафа по уточненной декларации 3% - на отдельный счет по штрафным санкциям по налогу с оборота, а затем подать уточняющую декларацию.
|
|
| |
katusha | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 17:29 | Сообщение # 302 |
Мимо кошки не пройти :)
Награды: 3
Репутация: 20
Сообщений: 479
| Sun, да, сначала платите, затем подаёте уточненку. По поводу того, на какой счет - уточните в налоговой, штраф мы как то платили на тот же счет, что и основной платёж.
|
|
| |
сотник | Дата: Вторник, 26.11.2019, 07:51 | Сообщение # 303 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата katusha ( ) Sun, да, сначала платите, затем подаёте уточненку. По поводу того, на какой счет - уточните в налоговой, штраф мы как то платили на тот же счет, что и основной платёж. Нет, налог с оборота и штрафные санкции на разные счета, а пеня на основной счет: Коды дохода бюджета даже разные: 14010200 - Налог с оборота юридических лиц 21084100 - Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота с юридических лиц
|
|
| |
Sun | Дата: Среда, 27.11.2019, 15:33 | Сообщение # 304 |
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Цитата katusha ( ) Sun, да, сначала платите, затем подаёте уточненку. Цитата сотник ( ) Нет, налог с оборота и штрафные санкции на разные счета, а пеня на основной счет:Коды дохода бюджета даже разные: 14010200 - Налог с оборота юридических лиц 21084100 - Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота с юридических лиц Спасибо вам большое Посмотрела статьи Закона о НС: 230 "Начисление пени" и 231 "Расчет пени" Правильно ли я понимаю: Расчет и уплату пени по уточняющей декларации за любой предыдущий период убрали и в уточненке мы соответственно эту строку не заполняем; а пеня, по не вовремя оплаченным начисленным налогам осталась.
|
|
| |
elen_maman | Дата: Среда, 27.11.2019, 17:18 | Сообщение # 305 |
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Sun, моя инспектор уверенно говорит, что есть какое-то изменение насчет пени, в декларации уточн. пени не считаем даже если период подачи уточненки к основной деке большой. Я уже так несколько подавала без пени, принимают и ничего не требуют. Наоборот предупреждают, не начисляйте пени.
|
|
| |
kapital | Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:49 | Сообщение # 306 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Девочка консультировались в МДС по такому вопросу: Один контрагент покупатель по одному договору берет товар и остается дебиторская задолженность на конец месяца, в следующем месяца он перечислят предоплату по этому же договору но за другой товар, мы работаем в 1С и программа автоматом бросает на 36 счет и закрывать дебиторскую задолженность а остаток кидает на 68 сч. налог с оборота так и платим как разбивает программа, остаток по кт 68 идет в авансовые платежи. Налоговая говорит что должны полностью поставить по этому контрагенту сумму предоплаты и не снимать ее.Правильно ли это? Покупателей очень много, физически просто не реально отследить кто за что перечисляет деньги. и как сами проверяющие будут это сверять во время проверки?
|
|
| |
SGTM | Дата: Пятница, 13.12.2019, 15:09 | Сообщение # 307 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата kapital ( ) Девочка консультировались в МДС по такому вопросу: Один контрагент покупатель по одному договору берет товар и остается дебиторская задолженность на конец месяца, в следующем месяца он перечислят предоплату по этому же договору но за другой товар, мы работаем в 1С и программа автоматом бросает на 36 счет и закрывать дебиторскую задолженность а остаток кидает на 68 сч. налог с оборота так и платим как разбивает программа, остаток по кт 68 идет в авансовые платежи. Налоговая говорит что должны полностью поставить по этому контрагенту сумму предоплаты и не снимать ее.Правильно ли это? Покупателей очень много, физически просто не реально отследить кто за что перечисляет деньги. и как сами проверяющие будут это сверять во время проверки? В назначении платежа было указано, что платеж именно за новый товар?
Сообщение отредактировал SGTM - Пятница, 13.12.2019, 15:09 |
|
| |
kapital | Дата: Пятница, 13.12.2019, 15:21 | Сообщение # 308 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Цитата SGTM ( ) В назначении платежа было указано, что платеж именно за новый товар? в одном случае да, другие покупатели пишут просто по счету № или по договору.
|
|
| |
SGTM | Дата: Пятница, 13.12.2019, 15:44 | Сообщение # 309 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата kapital ( ) в одном случае да, другие покупатели пишут просто по счету № или по договору я считаю,что когда идет платеж просто по договору за материалы, услуги (без конкретизации ) , то Вы можете учитывать, это в счет прошлых долгов, и платить оборот , только с суммы переплаты. А вот, если в назначении указан №нового счета, или "согласно Договора" , но с указанием,что за новую номенклатуру. То Вы должны учесть этот платеж,как предоплату (оплату) и заплатить с полной суммы налог с оборота.
|
|
| |
Юлиана | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:06 | Сообщение # 310 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Добрый день!!! Можно обратиться за помощью?! 30.03 оплатила налог по второй группе, но оплатила не напрямую в налоговую, а через казначейство, деньги списались день в день, а вот в налоговую казначейство распределило позже на 4 дня, хотят начислить штраф и пеню, как выйти из этой ситуации
|
|
| |
Dana | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 17:18 | Сообщение # 311 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Юлиана ( ) деньги списались день в день зНАЧИТ в срок
|
|
| |
Nikitos | Дата: Четверг, 04.06.2020, 12:18 | Сообщение # 312 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста , что имеется в виду
5.7. В строке 1.5 декларации указывается стоимостное выражение прочих объектов налогообложения.
нигде нет расшифровки этой строки ..... хоть приблизительно что это может быть ?????
|
|
| |
Nani | Дата: Четверг, 04.06.2020, 13:27 | Сообщение # 313 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) Подскажите пожалуйста , что имеется в виду 5.7. В строке 1.5 декларации указывается стоимостное выражение прочих объектов налогообложения.
нигде нет расшифровки этой строки ..... хоть приблизительно что это может быть ????? П.107.2
|
|
| |
Mary | Дата: Вторник, 09.06.2020, 10:32 | Сообщение # 314 |
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Добрый день. Девочки помогите пожалуйста. Начала делать деку по обороту, ничего не считается. А потом вообще увидела, что с 01.20 изменилась она, я ее копировала и не видела. И у меня в строке 4.1 Ставка налога, установленная Законом везде 0,00 стоит, а расчет, как на 1.5 % (платила, как 1,5 всегда). Как теперь быть, подавать уточненки? И почему сейчас не считается автоматически, нужно вводить вручную?
|
|
| |
marina_n | Дата: Вторник, 09.06.2020, 11:33 | Сообщение # 315 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Mary ( ) Добрый день. Девочки помогите пожалуйста. Начала делать деку по обороту, ничего не считается. А потом вообще увидела, что с 01.20 изменилась она, я ее копировала и не видела. И у меня в строке 4.1 Ставка налога, установленная Законом везде 0,00 стоит, а расчет, как на 1.5 % (платила, как 1,5 всегда). Как теперь быть, подавать уточненки? И почему сейчас не считается автоматически, нужно вводить вручную? Вы рано начали делать деку, как обычно всё доделают вечером 19 числа
|
|
| |