Книга учета доходов и расходов ФЛП общесистемника
|
|
lermontovat | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:08 | Сообщение # 46 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Nani, СПАСИБО за ответ!
|
|
| |
Nikitos | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 23:51 | Сообщение # 47 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Nani Огромное Вам спасибо !!!!!
|
|
| |
prom | Дата: Пятница, 12.05.2017, 09:43 | Сообщение # 48 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите, если СПД на 2-й группе у которого есть РКО, хочет от него избавиться и пользоваться только чеками, что для этого нужно? Подскажите пожалуйста!! Будет ли какая-то проверка со стороны налоговой при отказе от использования РКО? Спасибо за ответы!!!
|
|
| |
lermontovat | Дата: Четверг, 18.05.2017, 18:15 | Сообщение # 49 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| ФЛП на общей системе (общественное питание), ведем книгу доходов и расходов. Коллеги, подскажите пожалуйста Можно ли включать в валовые расходы стоимость мелкой техники (блендер, миксер), посуды, бумажных полотенец и т.д. Если можно, то надо ли это оформлять каким нибудь внутренним документом, или достаточно накладных и чеков на приобретение?
|
|
| |
Nikitos | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 00:41 | Сообщение # 50 |
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Dana ( ) ЕСВ от предпринимательской деятельности 15% от чистого дохода Добавлено (14.07.2016, 14:47) --------------------------------------------- НО НЕ БОЛЬШЕ 20000,00 РУБЛЕЙ!!!!!
Ув.бухгалтера у кого ФЛП на общей системе и ведет бухгалтерский учет. Подскажите пожалуйста при расчете ЕСВ получился - 25 000,00 руб. В отчете по ЕСВ показываю - 25 000,00 руб к оплате - 20 000,00 руб А в бухгалтерском учете как мне показать если покажу - 25 000,00 и оплата 20 000 ( не закроется счет) Подскажите правильные проводки ......
|
|
| |
Nani | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 09:25 | Сообщение # 51 |
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) А в бухгалтерском учете как мне показать если покажу - 25 000,00 и оплата 20 000 ( не закроется счет) Подскажите правильные проводки ...... Конечно то, что начислено в декларации к оплате - 20 000 руб. По проводкам все просто : Дт 92 Кт 651 Дальше списываете сч. 92 на финрезультат.
|
|
| |
FAT32 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:02 | Сообщение # 52 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
| Опытные бухгалтера, подскажите пожалуйста...)))) С 01 июня нас перевели на общую систему в связи с изменениями в законе "О налогвой системе" .... у нас торговля... были на 2 группе УН. Переживаю за расходную часть в этом месяце ( в июне). Вопросы такие: 1) могу ли я поставить в расход налоги, которые оплачу в июне (это будут налоги за май месяц, когда мы были на 2 группе)? 2) есть товар, который мы закупали ранее, но который до сих пор не был продан (закупали его зимой 2017г. , находясь еще на 2 группе). По этому товару были понесены значительные транспортные расходы. Я могу отнести эти транспортные расходы на расходы в том месяце, в котором буду продавать этот товар? Спасибо огромное, ))))
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:04 | Сообщение # 53 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата FAT32 ( ) 1) могу ли я поставить в расход налоги смотря какие налоги -упрощенный-нельзя.72.2. В состав валовых расходовотчетного периода включаются:72.2.1. расходы, понесенные на приобретение товаров, работ(услуг), сырья, материалов, в том числе вознаграждение комиссионеру (поверенному, агенту и т.п.) по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочих подобных договоров;72.2.2. сумма фактически выплаченной заработной платы вотчетном периоде (в том числе по контрактам, трудовым договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам); 72.2.3. расчеты с республиканским и местным бюджетомДонецкой Народной Республики (в том числе сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога соборота, налога на прибыль, подоходного налога с дивидендов);с\х налога
Добавлено (06.06.2017, 16:45) ---------------------------------------------
Цитата FAT32 ( ) Я могу отнести эти транспортные расходы на расходы в том месяце, в котором буду продавать этот товар? 73.2.1. Расходы, учитываемые при исчислении объектаналогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаютсярасходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг.
То есть -можно.Добавлено (06.06.2017, 17:04) ---------------------------------------------
Цитата Nikitos ( ) В отчете по ЕСВ показываю - 25 000,00 руб к оплате - 20 000,00 руб Зачем такие сложности? Начисляем сразу 20000 руб и все. гр2Сумма валового дохода, заявленная в налоговой декларации физического лица - предпринимателя 2000000ргр3Сумма прибыли на которую начисляется единый взнос180000рСумма начисленного единого взноса 20 000.00Размер единого взноса (гр.3 x 15%)27000 российских рублей --------------------------(это расчетное значение)В 1С лимит установлен20тыс.
Это графы из эл.отчета. В личном кабинете отчет сам так и считает.
Сообщение отредактировал Dana - Вторник, 06.06.2017, 16:47 |
|
| |
FAT32 | Дата: Среда, 07.06.2017, 10:30 | Сообщение # 54 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
| Цитата Dana ( ) вознаграждение комиссионеру(поверенному, агенту и т.п.) по договорам комиссии Спасибо, вы всегда всем помогаете)))Договор комиссии у нас был в январе, могу отнести на расходы в июне , если товар продастся в июне? И вы каком размере могу отнести - товар было куплено много, поштучный, а как же мне отнести на него конкретную часть расходов? Цитата Dana ( ) расчеты с республиканским и местным бюджетомДонецкой Народной Республики (в том числе сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога соборота, налога на прибыль, подоходного налога с дивидендов);с\х налога
Получается, в нашем случае, могу отнести на расходы только ЕСВ???? Там всего то 800 руб....
|
|
| |
Dana | Дата: Среда, 07.06.2017, 15:38 | Сообщение # 55 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата FAT32 ( ) могу отнести на расходы в июне , если товар продастся в июне? да.Добавлено (07.06.2017, 15:38) ---------------------------------------------
Цитата FAT32 ( ) а как же мне отнести на него конкретную часть расходов? Я бы отнесла "по цене покупки" продаваемого товара
|
|
| |
200142 | Дата: Среда, 07.06.2017, 21:24 | Сообщение # 56 |
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 28
| Здравствуйте. Разъясните мне, .... Вот перевели меня на общую систему. Был на 2 группе, то бишь упрощенный налог. Поскольку импорта у меня нет, гараж завален товаром не импортированным,выхода не было... У меня есть опись товаров (составил ведомость в экселе). Документов на товар нет, только опись. Я могу спокойно продавать этот товар и ставить в расход по ценам покупки (та цена покупки, которую я указал в экселевской ведомости)? Также сказали в налоговой (Ворошиловский район) завести книгу учета по каждой хозяйственной единице.... В связи с этим у меня вопрос.... Это мне суммарно указать всю стоимость товара (по цене, по которой буду продавать) на 1 июня? А если вдруг я потом захочу понизить цену какому-то отдельному покупателю, как тогда быть??? Какой-то дурдом, мало ли по какой цене я продам этот товар через 3-6 мес.... Я все правильно понял????
|
|
| |
MartaSof | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 18:20 | Сообщение # 57 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 120
| Подскажите, плиз, я верно понимаю формулировку З-на о налог.системе:
Валовый доход (для деки по прибыли) - для товаров возникает только по отгрузке (предоплаты не включаются), для услуг - по дате актов вып.работ. А налогооблагаемый доход Для налога с оборота именно денежные поступления - предоплаты+оплаты.
И можно ли по акту выполненных работ брать на ВР 100% за сервисн.обслуж.РРО? просто наткнулась на статью, что мол данная услуга - это по обслуж.основных фондов (РРО), а значит на расходы только 10%!? Спасибо заранее!
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 11.07.2017, 10:21 | Сообщение # 58 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата MartaSof ( ) Валовый доход (для деки по прибыли) - для товаров возникает только по отгрузке (предоплаты не включаются), для услуг - по дате актов вып.работ.А налогооблагаемый доход Для налога с оборота именно денежные поступления - предоплаты+оплаты.
И можно ли по акту выполненных работ брать на ВР 100% за сервисн.обслуж.РРО? просто наткнулась на статью, что мол данная услуга - это по обслуж.основных фондов (РРО), а значит на расходы только 10%!? Все верно Вы понимаете. отгруженная продукция=ВД(дека/приб) Отгруж.прод+авансы-предоплаты прошлого месяца(если были)минус возвраты денег или товара = база для налога с оборота.Добавлено (11.07.2017, 10:09) ---------------------------------------------
Цитата 200142 ( ) Был на 2 группе, то бишь упрощенный налог. Поскольку импорта у меня нет, Зачем Вы тогда переходили на общую группу?Чтобы продавать ФЛП-шникам и ООО?Цитата 200142 ( ) Документов на товар нет, только опись. Я могу спокойно продавать этот товар и ставить в расход по ценам покупки нет документов=нет расходов.именно так написано в Законе. Я бы на вашем месте написала в МДС ДНР письмо о разъяснении,чтобы у вас был документ,подтверждающий ваши действия.Добавлено (11.07.2017, 10:21) ---------------------------------------------
Цитата 200142 ( ) Какой-то дурдом, мало ли по какой цене я продам этот товар через 3-6 мес никому не позволено продавать товар ниже стоимости...Вам срочно нужна письменная консультация по всем вашим вопросам.Это очень серьёзно. Жизни и здоровью не угрожает,но с денежками придется расстаться.
|
|
| |
MartaSof | Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:53 | Сообщение # 59 |
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 120
| Цитата Dana ( ) Все верно Вы понимаете. отгруженная продукция=ВД(дека/приб) Отгруж.прод+авансы-предоплаты прошлого месяца(если были)минус возвраты денег или товара = база для налога с оборота. Спасибо большое! Только в этот переходный период (тоже были на 2группе до 1 июня, а теперь общесистемники), возьму на ВД еще и погашение дебиторки от покупателей на 1.06.17.
Была в статистике, а мне сказали: если планируете импорт - нужно добавлять КВЭД "оптовая торговля" 46.90. Подскажите, пожалуйста, так ли это? терзают смутные сомненья...
Добавлено (11.07.2017, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата 200142 ( ) А если вдруг я потом захочу понизить цену какому-то отдельному покупателю, как тогда быть??? Какой-то дурдом, мало ли по какой цене я продам этот товар через 3-6 мес... помнится мне такое: в случае реализации товара ниже с/с-сти - разницу (кажется в сравнении с рыночной ценой) сами должны включить себе в доход... Но эт надо покопаться в законодательных актах. если вспомню где такое читала - отпишусь
Сообщение отредактировал MartaSof - Вторник, 11.07.2017, 18:54 |
|
| |
Dana | Дата: Среда, 12.07.2017, 09:44 | Сообщение # 60 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата MartaSof ( ) Но эт надо покопаться в законодательных актах. если вспомню где такое читала - отпишусь Закон №99 с изменениямиДобавлено (12.07.2017, 09:44) --------------------------------------------- http://mdsdnr.ru/index.php/normativnye-dokumenty
|
|
| |