Подоходный налог
|
|
marina_n | Дата: Пятница, 15.02.2019, 14:58 | Сообщение # 106 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Nik ( ) подоходный перечислили , а доход не выплатили. подоходный платят с дохода, если вы не выплатили доход, то и облагать налогом нечего... и ваш платеж просто будет как предоплата. Когда выплатите доход фактически- тогда и в отчет все включите и подоходный и сумму выплаты. Если я конечно правильно понимаю ситуацию.
|
|
| |
Nik | Дата: Пятница, 15.02.2019, 15:02 | Сообщение # 107 |
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| да, так и мне инспектор пояснила, что платеж пойдет как предоплата
|
|
| |
Dana | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:48 | Сообщение # 108 |
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Nik, инспектор прав.Вы платите НДФЛ ЗА РАБОТНИКА.ВЫ-НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ ДЛЯ НЕГО.у НЕГО ИЗ ЗП УДЕРЖИВАЕТЕ НАЛОГ И ЗА НЕГО ОПЛАЧИВАЕТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...Если выплата будет до 10(примерно) числа следующего месяца (например за январь-7 февраля),а заплатили НДФЛ 31 января,то в отчет можно включить и начисление и налог.А.если на момент сдачи отчета (15 февраля) вы до сих пор не выплатили ЗП января,то в январской деке пишете все нули...(У меня было мнение как и у вас.но сели .проговорили с налоговиками все ситуации и выяснили,что будут штрафы при невыплате ЗП,если покажете налог и не покажете ЗП,т.е.если ее не выплатите)
|
|
| |
prom | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:43 | Сообщение # 109 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду илисубаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно? спасибо за ответ!
|
|
| |
Nik | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:48 | Сообщение # 110 |
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата Dana ( ) Nik, инспектор прав.Вы платите НДФЛ ЗА РАБОТНИКА.ВЫ-НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ ДЛЯ НЕГО.у НЕГО ИЗ ЗП УДЕРЖИВАЕТЕ НАЛОГ И ЗА НЕГО ОПЛАЧИВАЕТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...Если выплата будет до 10(примерно) числа следующего месяца (например за январь-7 февраля),а заплатили НДФЛ 31 января,то в отчет можно включить и начисление и налог.А.если на момент сдачи отчета (15 февраля) вы до сих пор не выплатили ЗП января,то в январской деке пишете все нули...(У меня было мнение как и у вас.но сели .проговорили с налоговиками все ситуации и выяснили,что будут штрафы при невыплате ЗП,если покажете налог и не покажете ЗП,т.е.если ее не выплатите) Спасибо за объяснение
|
|
| |
marina_n | Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:15 | Сообщение # 111 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Добрый день! Кто в курсе как в нашем зак-ве? Если в кассе нет денег, сотрудник оплачивает ,например, услугу за собственные средства, после чего пишет заявление на возмещение и авансовый отчет. Облагается ли это подоходным? На сколько помню при укр это нужно было включать в доход физ.лица...
|
|
| |
prom | Дата: Вторник, 19.02.2019, 13:22 | Сообщение # 112 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Мы делаем авансовый отчет, снимаем деньги с р/сч и выдаем работнику. Налоги с этого не платили, или я чего-то не знаю...
|
|
| |
Mari-Mari | Дата: Вторник, 19.02.2019, 14:45 | Сообщение # 113 |
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
| Я тоже так делаю, когда на счету нет денег. А зачем платить подоходный, работник ведь не получает деньги, а выдает? В долг.
|
|
| |
marina_n | Дата: Вторник, 19.02.2019, 14:47 | Сообщение # 114 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Mari-Mari ( ) Я тоже так делаю, когда на счету нет денег. Спасибо
|
|
| |
prom | Дата: Среда, 20.02.2019, 10:32 | Сообщение # 115 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду или субаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно? спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал prom - Среда, 20.02.2019, 10:32 |
|
| |
Nik | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:27 | Сообщение # 116 |
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата prom ( ) Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду или субаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно? спасибо за ответ! Выплачиваете арендную плату за авто, в день выплаты удерживаете и перечисляете подоходный налог с выплат по контрактам и договорам ( соответств. р/счет ). Показываете в декларации по подоходному налогу с признаком дохода - 8 ; код бюджетной классификации - 11010200; ЕСВ -не платим с суммы арендной платы. Вопрос открыт по поводу нотариального заверения договора аренды авто , есть мнение ,что надо нотариально заверять.Добавлено (20.02.2019, 11:34) --------------------------------------------- а если у вас в договоре будет прописано компенсация за использование личного имущества сотрудника, то удерживаете подоходный -13%, признак дохода - "26"
|
|
| |
Izzzolda | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:20 | Сообщение # 117 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Добрый день. подскажите пожалуйста, какие санкции может применить налоговая если за отчетный период подана декларация, в которой к оплате по подоходному 780 руб, а оплачено( по ошибке) 1040 руб?
|
|
| |
marina_n | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:25 | Сообщение # 118 |
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Izzzolda ( ) Добрый день. подскажите пожалуйста, какие санкции может применить налоговая если за отчетный период подана декларация, в которой к оплате по подоходному 780 руб, а оплачено( по ошибке) 1040 руб? То есть, вы подали отчет на 780 руб и эта сумма правильная? А оплатили больше? Ну просто переплата будет
|
|
| |
Lara | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:28 | Сообщение # 119 |
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Ну у вас просто будет переплата. А к чему нужно применять штрафные санкции? Или не так сформирован вопрос? Надо-780 руб,оплатили-1040 руб, переплата ляжет на счет -260 руб
|
|
| |
Izzzolda | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:29 | Сообщение # 120 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Цитата marina_n ( ) То есть, вы подали отчет на 780 руб и эта сумма правильная? А оплатили больше? Ну просто переплата будет да дека правильная на 780. С каких соображений оплатили больше ...Добавлено (20.02.2019, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата Lara ( ) Ну у вас просто будет переплата. А к чему нужно применять штрафные санкции? Или не так сформирован вопрос? Надо-780 руб,оплатили-1040 руб, переплата ляжет на счет -26 нет нет. все правильно сформулировала, просто сверку делаю и чет не сходится. Если переплата, то ею можно воспользоваться при последующих оплатах, правильно я понимаю?
|
|
| |