[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Подоходный налог
Подоходный налог
marina_nДата: Пятница, 15.02.2019, 14:58 | Сообщение # 106
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Nik ()
подоходный перечислили , а доход не выплатили.

подоходный платят с дохода, если вы не выплатили доход, то и облагать налогом нечего...
и ваш платеж просто будет как предоплата. Когда выплатите доход фактически- тогда и в отчет все включите и подоходный и сумму выплаты. 
Если я конечно правильно понимаю ситуацию.
 
NikДата: Пятница, 15.02.2019, 15:02 | Сообщение # 107
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
да, так и мне инспектор пояснила, что платеж пойдет как предоплата
 
DanaДата: Суббота, 16.02.2019, 10:48 | Сообщение # 108
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Nik, инспектор прав.Вы платите НДФЛ   ЗА РАБОТНИКА.ВЫ-НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ ДЛЯ НЕГО.у НЕГО ИЗ ЗП УДЕРЖИВАЕТЕ НАЛОГ И ЗА НЕГО ОПЛАЧИВАЕТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...Если выплата будет до 10(примерно) числа следующего месяца (например за январь-7 февраля),а заплатили НДФЛ 31 января,то в отчет можно включить и начисление и налог.А.если на момент сдачи отчета (15 февраля) вы до сих пор не выплатили ЗП января,то в январской деке пишете все нули...(У меня было мнение как и у вас.но сели .проговорили с налоговиками все ситуации и выяснили,что будут штрафы при невыплате ЗП,если покажете налог и не покажете ЗП,т.е.если ее не выплатите)
 
promДата: Понедельник, 18.02.2019, 11:43 | Сообщение # 109
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду илисубаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно?  спасибо за ответ!
 
NikДата: Понедельник, 18.02.2019, 11:48 | Сообщение # 110
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата Dana ()
Nik, инспектор прав.Вы платите НДФЛ ЗА РАБОТНИКА.ВЫ-НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ ДЛЯ НЕГО.у НЕГО ИЗ ЗП УДЕРЖИВАЕТЕ НАЛОГ И ЗА НЕГО ОПЛАЧИВАЕТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...Если выплата будет до 10(примерно) числа следующего месяца (например за январь-7 февраля),а заплатили НДФЛ 31 января,то в отчет можно включить и начисление и налог.А.если на момент сдачи отчета (15 февраля) вы до сих пор не выплатили ЗП января,то в январской деке пишете все нули...(У меня было мнение как и у вас.но сели .проговорили с налоговиками все ситуации и выяснили,что будут штрафы при невыплате ЗП,если покажете налог и не покажете ЗП,т.е.если ее не выплатите)

Спасибо за объяснение
 
marina_nДата: Вторник, 19.02.2019, 11:15 | Сообщение # 111
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Добрый день! Кто в курсе как в нашем зак-ве? Если в кассе нет денег, сотрудник оплачивает ,например, услугу за собственные средства, после чего пишет заявление на возмещение и авансовый отчет. Облагается ли это подоходным? На сколько помню при укр это нужно было включать в доход физ.лица...
 
promДата: Вторник, 19.02.2019, 13:22 | Сообщение # 112
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Мы делаем авансовый отчет, снимаем деньги с р/сч и выдаем работнику. Налоги с этого не платили, или я чего-то не знаю...
 
Mari-MariДата: Вторник, 19.02.2019, 14:45 | Сообщение # 113
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
Я тоже так делаю, когда на счету нет денег. А зачем платить подоходный, работник ведь не получает деньги, а выдает? В долг.
 
marina_nДата: Вторник, 19.02.2019, 14:47 | Сообщение # 114
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Mari-Mari ()
Я тоже так делаю, когда на счету нет денег.

Спасибо
 
promДата: Среда, 20.02.2019, 10:32 | Сообщение # 115
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду или субаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно?  спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал prom - Среда, 20.02.2019, 10:32
 
NikДата: Среда, 20.02.2019, 11:27 | Сообщение # 116
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата prom ()
Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие брало в аренду у работника предприятия авто, на основании договора. Теперь хочет выплатить компенсацию за его использование. предприятие обязано заплатить ндфл? ЕСВ же не нужно, так как это аренда по Договору, правильно? И с каким кодом нужно показать в отчете эту выплату, 11010200 (предоставление имущества в лизинг, аренду или субаренду, сдача в аренду недвижимости),правильно? спасибо за ответ!

Выплачиваете арендную плату за авто, в день выплаты удерживаете и перечисляете подоходный налог с выплат по контрактам и договорам ( соответств. р/счет ). Показываете в декларации по подоходному налогу с признаком дохода  - 8 ; код бюджетной классификации - 11010200; ЕСВ -не платим с суммы арендной платы. Вопрос открыт по поводу нотариального заверения договора аренды авто , есть мнение ,что надо нотариально заверять.

Добавлено (20.02.2019, 11:34)
---------------------------------------------
а если у вас в договоре будет прописано компенсация за использование личного имущества сотрудника, то удерживаете подоходный -13%, признак дохода - "26"

 
IzzzoldaДата: Среда, 20.02.2019, 12:20 | Сообщение # 117
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Добрый день. подскажите пожалуйста, какие санкции может применить налоговая если за отчетный период подана декларация, в которой к оплате по подоходному 780 руб, а оплачено( по ошибке)  1040 руб?
 
marina_nДата: Среда, 20.02.2019, 12:25 | Сообщение # 118
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Izzzolda ()
Добрый день. подскажите пожалуйста, какие санкции может применить налоговая если за отчетный период подана декларация, в которой к оплате по подоходному 780 руб, а оплачено( по ошибке)  1040 руб?

То есть, вы подали отчет на 780 руб и эта сумма правильная? А оплатили больше? Ну просто переплата будет
 
LaraДата: Среда, 20.02.2019, 12:28 | Сообщение # 119
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
Ну у вас просто будет переплата.  А к чему нужно применять штрафные санкции?  Или не так сформирован вопрос? Надо-780 руб,оплатили-1040  руб, переплата ляжет на счет -260 руб
 
IzzzoldaДата: Среда, 20.02.2019, 12:29 | Сообщение # 120
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата marina_n ()
То есть, вы подали отчет на 780 руб и эта сумма правильная? А оплатили больше? Ну просто переплата будет

да дека правильная на 780. С каких соображений оплатили больше  wacko  wacko  wacko ...

Добавлено (20.02.2019, 12:31)
---------------------------------------------

Цитата Lara ()
Ну у вас просто будет переплата.  А к чему нужно применять штрафные санкции?  Или не так сформирован вопрос? Надо-780 руб,оплатили-1040  руб, переплата ляжет на счет -26

нет нет. все правильно сформулировала, просто сверку делаю и чет не сходится. Если переплата, то ею можно воспользоваться при последующих оплатах, правильно я понимаю?
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Подоходный налог
Поиск: