[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
КУРО
DanaДата: Понедельник, 11.10.2021, 09:38 | Сообщение # 676
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата NaTaly15 ()
выписка Расч. квитанций только по требованию
Нет.
Это вы должны предлагать расч.квитанцию,а не ждать требования.

Добавлено (11.10.2021, 09:39)
---------------------------------------------

Цитата NaTaly15 ()
ФЛП 2 группа продажа только хлебо-булочных изделий.
Почему вы не на 1 группе?2,5% это меньше чем 6% от выручки платить налог

Добавлено (11.10.2021, 09:40)
---------------------------------------------

Цитата NaTaly15 ()
В каком случае подавать отчет по РРО  и в каких суммах?
ежемесячно до 15 числа месяца.
Сумма??Это ваша выручка за месяц

Добавлено (11.10.2021, 09:54)
---------------------------------------------

Цитата NaTaly15 ()
Ни когда не сталкивалась с упрощенцами.
как же вы беретесь работать не обладая знаниями?Да ещё и на 2 группе...
Цитата NaTaly15 ()
продажа только хлебо-булочных изделий
У вас реализация конечному потребителю или ФЛП?
 
СветиккДата: Понедельник, 15.11.2021, 12:01 | Сообщение # 677
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата mus1980802710

Сообщение отредактировал Светикк - Среда, 17.11.2021, 11:58
 
ДНР-КонсалтингДата: Понедельник, 15.11.2021, 14:55 | Сообщение # 678
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Светикк ()
Подскажите пожалуйста, если вы формируете ПКО по каждому покупателю на основании расходной накладной, то квитанции от этих ПКО вы тоже выдаете покупателю или храните в кассовой книге? Или ответьте пожалуйста, кто в курсе

Не сориентируюсь, Вы спрашиваете как делает пользователь mus198080? Или спрашиваете как должно быть?

Если у Вы получили денежные средства от субъекта хоз-ния, то генерируете ПКО, основная часть (левая) остаётся у Вас, корешок  отдаёте клиенту.
Если получили денежные ср-ва от КП, то можно сделать один ПКО за смену (на всю сумму от КП). Соответственно, этот корешок никому не отдаёте, но и хранить в кассовой книге его не нужно.
 
СветиккДата: Понедельник, 15.11.2021, 15:01 | Сообщение # 679
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата ДНР-Консалтинг15265

Сообщение отредактировал Светикк - Среда, 17.11.2021, 12:03
 
ДНР-КонсалтингДата: Понедельник, 15.11.2021, 15:10 | Сообщение # 680
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Светикк ()
Но ведь клиенту отдаем чек из РРО, а значит не должны выдавать еще и квитанцию от ПКО

Да, верно, у клиента, который является КП, будет чек из РРО. И всё.

А у клиента, который является субъектом хоз-ния, будет чек из РРО + корешок от ПКО.

Но при этом у Вас буде один общий ПКО на все сумму за смены от КП.
 
СветиккДата: Понедельник, 15.11.2021, 15:36 | Сообщение # 681
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата ДНР-Консалтинг15269

Сообщение отредактировал Светикк - Среда, 17.11.2021, 12:14
 
ДНР-КонсалтингДата: Понедельник, 15.11.2021, 17:30 | Сообщение # 682
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Светикк ()
Но если мы, кроме фискального чека РРО не должны выдавать еще и квитанцию от ПКО клиенту-субьекту-хозяйствования тоже, то можно делать 1 ПКО за день на всю сумму торговой выручки, пробитой по РРО?

Нет.
Я писала: А у клиента, который является субъектом хоз-ния, будет чек из РРО + корешок от ПКО.
Т. е. субъекту хоз-ния  Вы выдаете чек из РРО + корешок от ПКО на эту же сумму.

***
Значит, у Вас на конец дня останется неоприходованной только сумма на КП. Именно на неё и делаете ПКО одно общее.
 
СветиккДата: Вторник, 16.11.2021, 16:10 | Сообщение # 683
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Я писала: А у клиента, который является субъектом хоз-ния, будет чек из РРО + корешок от ПКО.Т. е. субъекту хоз-ния Вы выдаете чек из РРО + корешок от ПКО на эту же сумму.

***
Значит, у Вас на конец дня останется неоприходованной только сумма на КП. Именно на неё и делаете ПКО одно общее.
И получается остаток на конец дня по кассовой книге будет равен остатку средств в РРО по Z отчету?
 
ДНР-КонсалтингДата: Среда, 17.11.2021, 10:11 | Сообщение # 684
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Светикк ()
И получается остаток на конец дня по кассовой книге будет равен остатку средств в РРО по Z отчету?

На этот вопрос я не могу ответить, т. к. нет информации, какие у Вас ещё движения по кассе пр-тия были в этот день (выдачи подотчётникам, выдачи ЗП и т. д.).
Но в любом случае если Вы юр лицо, то нужно соблюсти на конец дня требования по лимиту кассы.
 
СветиккДата: Среда, 17.11.2021, 10:41 | Сообщение # 685
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата ДНР-Консалтинг15285

Сообщение отредактировал Светикк - Среда, 17.11.2021, 11:43
 
573686Дата: Понедельник, 10.01.2022, 16:25 | Сообщение # 686
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 92
Добрый день, а можно по графам рассказать. Правильно ли я поняла. ЧЕК на продажу - сумма в 7 столбце, в конце дня Чек на служебную выдачу - графа 6. Или как-то иначе?
 
DanaДата: Понедельник, 10.01.2022, 18:19 | Сообщение # 687
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата 573686 ()
а можно по графам рассказать.
О какой книге речь???
Выше переписка о книге учета по кассовому аппарату,

Добавлено (10.01.2022, 18:22)
---------------------------------------------
гр7=сумма расчетов-все,что продано за день
гр6=сумма служебной выдачи.
В чем ваш вопрос?

Добавлено (10.01.2022, 18:22)
---------------------------------------------
откройте файл

Прикрепления: 2581256.png (147.0 Kb)
 
573686Дата: Вторник, 11.01.2022, 08:33 | Сообщение # 688
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 92
Спасибо

Сообщение отредактировал 573686 - Вторник, 11.01.2022, 09:44
 
ВикторияОстДата: Понедельник, 24.01.2022, 23:06 | Сообщение # 689
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Здравствуйте. 
Сделала ошибку: вписала служебный взнос, по факту осуществленный 24.01, в предыдущую строчку (графа 5, 23.01 вместо графы 5  за 24.01). 23.01 взноса не было вообще, соответственно, и в чековой книжке записи о служебном взносе за это число нет. Что делать? Расчеты с покупателями 23.01 были, служебная выдача тоже, 24.01 тоже были продажи и чеки. Можно ли как-то зачеркнуть сумму в графе 5 и приложить объяснительную записку? Если да, то кто-то должен ее заверить? Я продавец у ФЛП, главного бухгалтера у нас нет.
 
DanaДата: Вторник, 25.01.2022, 18:08 | Сообщение # 690
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата ВикторияОст ()
вписала служебный взнос, по факту осуществленный 24.01, в предыдущую строчку (графа 5, 23.01 вместо графы 5 за 24.01)
Ничего не черкайте.Поставьте аккуратную стрелочку на нижнюю (нужную )клеточку
 
Поиск: