Подоходный -по порядку заполнения новой деки
|
|
Nik | Дата: Пятница, 02.03.2018, 15:43 | Сообщение # 256 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата viktora (  ) Спасибо, но это странно. Я когда только зарегистрировалась, у инспектора по подоходному налогу спрашивала, нужно ли сдавать отчет, если не было никаких движений и выплат, она ответила "НЕТ". были изменения,если не сдать отчет даже с нулями, штраф - 500 р
|
|
| |
viktora | Дата: Пятница, 02.03.2018, 16:35 | Сообщение # 257 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
| Ещё раз, спасибо. Поищу информацию в нэте.
|
|
| |
Nik | Дата: Суббота, 03.03.2018, 10:43 | Сообщение # 258 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата viktora (  ) Ещё раз, спасибо. Поищу информацию в нэте. Закон о налоговой системе 125.5. Лица,ответственные за начисление, декларирование и уплату налога обязаны ежемесячно, вне зависимости от осуществления в отчетном периоде фактической хозяйственной деятельности, а также выплаты дохода, подавать в орган доходов и сборов декларацию по подоходному налогу.
|
|
| |
prom | Дата: Вторник, 13.03.2018, 14:37 | Сообщение # 259 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, СПД 2-я группа, наемных работников нет, за месяц не было оплат СПД, подаю пустой отчет. приходит квитанция, что отчет не принимается из-за пустых строк. Получается отчет не нужно сдавать если он полностью пустой?
|
|
| |
Nik | Дата: Вторник, 13.03.2018, 14:40 | Сообщение # 260 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата prom (  ) Добрый день! Подскажите пожалуйста, СПД 2-я группа, наемных работников нет, за месяц не было оплат СПД, подаю пустой отчет. приходит квитанция, что отчет не принимается из-за пустых строк. Получается отчет не нужно сдавать если он полностью пустой? сдавать пустой нужно, только его надо полностью заполнить, все строки : ИНН ,сумма дохода - 0,00, сумма налога - 0,00 , признак дохода ,код бюджетной классификации.
|
|
| |
Николь | Дата: Вторник, 13.03.2018, 15:25 | Сообщение # 261 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
| Цитата Nik (  ) сдавать пустой нужно если есть наемные работники
|
|
| |
prom | Дата: Среда, 14.03.2018, 10:27 | Сообщение # 262 |
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Цитата Николь (  ) Цитата Nik ()сдавать пустой нужно если есть наемные работники Спасибо!Добавлено (14.03.2018, 10:27) --------------------------------------------- Подскажите, в отчете по подоходному показывать возврат ВФП от предприятия учредителю, с каким кодом если показывать, спасибо!
|
|
| |
Николь | Дата: Среда, 14.03.2018, 12:14 | Сообщение # 263 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 105
| Цитата prom (  ) в отчете по подоходному показывать возврат ВФП не показывать
|
|
| |
Lara | Дата: Пятница, 06.04.2018, 09:53 | Сообщение # 264 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Добрый день ! Возникли сомнения по следующему вопросу: в январе был работник по договору ГПХ ( не сотрудник предприятия), начислено вознаграждение , а выплачено- в марте . Нужно ли включать этого человека в декларацию по подоходному налогу с нулями ,как и всех остальных сотрудников предприятия( так как зарплата за январь также была начислена,а выплачена -в марте) ИЛИ только показать в декларации за март, при этом заполняются графы ,что принят 25.01-уволен 26.01. (работал 1 день) .
|
|
| |
dobrotenko | Дата: Пятница, 06.04.2018, 16:51 | Сообщение # 265 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата Lara (  ) Нужно ли включать этого человека в декларацию по подоходному налогу с нулями ,как и всех остальных сотрудников предприятия( так как зарплата за январь также была начислена,а выплачена -в марте) ИЛИ только показать в декларации за март, при этом заполняются графы ,что принят 25.01-уволен 26.01. (работал 1 день) . В декларации за январь вы должны были указать даты приема и увольнения - 25.01 и 26.01 соответственно. В декларации за март вы ставите сумму выплаты дохода и сумму удержанного НДФЛ и в графе "Дата увольнения" ставите дату - 26.01.
|
|
| |
Italianka | Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:37 | Сообщение # 266 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
| при регистрации флп в марте инспектор сказала что нулевые за февраль сдавать только по обороту, по прибыли, и по есв. за подоходный ничего не говорила.
|
|
| |
Lara | Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:03 | Сообщение # 267 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата dobrotenko (  ) В декларации за январь вы должны были указать даты приема и увольнения - 25.01 и 26.01 соответственно. В декларации за март вы ставите сумму выплаты дохода и сумму удержанного НДФЛ и в графе "Дата увольнения" ставите дату - 26.01. Спасибо за помощь!
|
|
| |
Italianka | Дата: Среда, 11.04.2018, 10:51 | Сообщение # 268 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
| Подскажите, что-то я запуталась, при подаче уточненки по подоходному (забыла указать одного из поставщиков флпщника), нужно указывать всю декларацию заново + этого поставщика, или только этого поставщика одной строчкой???
|
|
| |
Lara | Дата: Среда, 11.04.2018, 11:17 | Сообщение # 269 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата Italianka (  ) Подскажите, что-то я запуталась, при подаче уточненки по подоходному (забыла указать одного из поставщиков флпщника), нужно указывать всю декларацию заново + этого поставщика, или только этого поставщика одной строчкой??? Посмотрите сообщение № 222 от 22.09.2017 г , там коллега все расписала .
|
|
| |
сотник | Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:41 | Сообщение # 270 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Добрый день! вопрос по больничным и декларации по доходам: - человек проболел в январе 10 дней, за первые 5 дней начислено за счет предприятия - 1000 рублей, за остальные 5 дней за счет ФСС - 1000 рублей. и за остальные 10 дней - 2000 рублей зарплаты. Таким образом: в феврале предприятие выплатило работнику - (3000 - 13% = 2610 рублей) и ФСС перечислено на счет предприятия 1000 рублей из которых, 870 руб. выплачено работнику и 130 руб. подоходный в бюджет. Теперь вопрос в декларации по доходах какая сумма отражается с кодом 01, а какая с кодом 19 (выплата по листам нетрудоспособности): 1) сумма больничных за счет предприятия садится в сумму основной зарплаты и показывается с кодом 01, а с кодом 19 - больничные за счет ФСС: код 01 доход 3000 руб, налог - 390 руб. код 19 доход 1000 руб, налог - 130 руб. 2) сумма больничные отражаются общей суммой с кодом 19, а зарплата с кодом 01 код 01 доход 2000 руб, налог - 260 руб. код 19 доход 2000 руб, налог - 260 руб.
может кто видел какое то разъяснение по этому поводу?
|
|
| |