| 
				
				Законодательство, отчеты и ситуации при проверках
				 | 
 | 
| Ranetka | Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:05 | Сообщение # 61 |  
 Обыватель форума 
Награды: 2 
Репутация: 0 
Сообщений: 189 
 
   | Цитата Dana (  )   ВЫВОД:добавьте КВЭД в госреестр,в статистику,в свидетельство упрощенца и работайте спокойно дальше. 
  Спасибо большое. камень с плеч. а теперь еще вопрос по ходу- вот уже неделю как мне делают это новое св-во...завтраками налоговая кормит- обещали отдать в среду сегодня по телефону инспектор перенесла на завтра.  я вообще могу торговать в этот период пока у меня св-ва нет???
 |  
|   | 
 |    | 
| elen_maman | Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:17 | Сообщение # 62 |  
 Внештатный сотрудник 
Награды: 27 
Репутация: 41 
Сообщений: 816 
 
   | Ranetka, да, можете.  Покажете при проверке (в случае прихода на точку) копию старого св-ва и скажете что отдали в гни на изменение. Это все легко перепроверить и удостовериться.
 |  
|   | 
 |    | 
| Dana | Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:59 | Сообщение # 63 |  
 Всегда готова помочь 
Награды: 27 
Репутация: 32 
Сообщений: 1603 
 
   | Цитата Ranetka (  )   я вообще могу торговать в этот период пока у меня св-ва нет???  У вас есть ведь копия!Добавлено (22.09.2017, 11:59) ---------------------------------------------
  Цитата Natali_1992 (  )   Оформила флп по упрощённому налогу 1группы. Перечислите, пожалуйста, декларации которые надо сдавать каждый месяц?  Если есть расчетные квитанции,то до 15 числа отчет по РРО, и до 20числа декл.по упрощ.налогу
  если есть наемные работники  :1)до 5 числа отчет ф.2 в центр занятости                                                 2)до 20 числа отчет по наемным ЕСВ                                                   3)до 15числа декларацию по подоходному налогу                                                   4) до 20числа декларацию по упрощ.налогу                                                   5)стать на учет  в ФСС по врем.нетруд.                                                   6)стать на учет  в ФСС  по несчастн.случаям и проф.забол                                                   7)в статистику 2 раза в год отчет 1-ФЛП
 |  
|   | 
 |    | 
| Natali_1992 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 23:36 | Сообщение # 64 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 8 
 
   | Спасибо! А отчёт по ЕСВ нужно? Я слышала что в Макеевке физ лица 1 упрощёнки сдают ЕСВ 1раз в полгода. Это правильно? Простите что заваливаю вопросами, в налоговой просто мало времени уделяют консультации, приходится в находить информацию кустарным способом.
 |  
|   | 
 |    | 
| elen_maman | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:51 | Сообщение # 65 |  
 Внештатный сотрудник 
Награды: 27 
Репутация: 41 
Сообщений: 816 
 
   | Natali_1992, физ лица 1 группы упрощёнки  (как и других групп) сдают ЕСВ 1раз в год. По окончании года. И других вариантов нет.
 
 Сообщение отредактировал elen_maman - Суббота, 30.09.2017, 12:51  |  
|   | 
 |    | 
| babek | Дата: Суббота, 14.10.2017, 22:26 | Сообщение # 66 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 7 
 
   | Помогите разобраться,я с недавних пор являюсь ФЛП 1 группы упрощенного налога,мучают вопросы на которые никто нормально не может дать ответ,какие документы мне необходимо хранить для проверки.У меня оптовая торговля( не конечному потребителю), и розничная с авто.Что такое первичные документы?Это только  чеки? или чек и накладная к ней?.Должен ли я хранить накладные с чеками, или можно хранить только чеки???Где то читал что накладные для ФЛП 1 группы не нужно хранить, достаточно только собирать приходные чеки ну и соответственно хранить расходные корешки , так ли это?Простите если некорректно задал вопрос.
 |  
|   | 
 |    | 
| tanutaa | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:46 | Сообщение # 67 |  
 Посетитель форума 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 93 
 
   | Уважаемые бухгалтера, подскажите по  налогообложению в переходящем периоде. ООО, производитель, в сентябре находится на общей системе налогообложения, с октября - на упрощенке II гр.  Две ситуации: 1. В октябре предприятие реализует продукцию, а в ноябре получает оплату за реализованную продукцию. (За отгрузку в сентябре предприятие оплачивает 20% прибыль, а за оплату за эту же продукцию в октябре предприятие оплачивает упрощенный налог 6%. Получается двойное налогообложение.) 2. В октябре предприятие получает предоплату за продукцию, а в ноябре реализует продукцию (В сентябре по предоплате уплачивается 1,5% налог с оборота, а в октябре никаких налогов не начисляется и не уплачивается. Не справедливо). Может я что-то не так трактую или есть законодательные разъяснения по переходным периодам?
 |  
|   | 
 |    | 
| Dana | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:30 | Сообщение # 68 |  
 Всегда готова помочь 
Награды: 27 
Репутация: 32 
Сообщений: 1603 
 
   | Цитата babek (  )   я с недавних пор являюсь ФЛП 1 группы упрощенного налога  1группу не включают в валовые затраты общесистемники,поэтому к вам минимальные требования. Когда у вас в наличии есть товар-то должны быть документы на его приобретение.Товар продан=деньги получили=налоги оплачены,все обязательства ваши исполнены. Пока не продан товар,ваши документы являются доказательством того,что вы его не украли(для полиции,к примеру). первичные документы-это накладная на товар и доки на его оплату. Если вы ведете КУРО-все расчетные квитанции(новые и использованные книжки с квитанциями) должны храниться и заполняться. Когда товар продан.Доки на него как бы и не нужны уже.Для налоговой-вы не должны их хранить
  Добавлено (30.10.2017, 16:19) [url=javascript://]tanutaa[/url] ---------------------------------------------
 Цитата  В октябре предприятие реализует продукцию  с октября - на упрощенке II гр.
  а в ноябре получает оплату за реализованную продукцию а в октябре никаких налогов не начисляется и не уплачивается. Не справедливо). В сентябре по предоплате уплачивается 1,5% налог с оборота
  Добавлено (30.10.2017, 16:30) --------------------------------------------- tanutaa, Или вы напутали,или у вас несколько разных ситуаций.
  Во-первых;напишите помесячно :товар "А" отгрузили в октябре(2гр) деньги в ноябре = обязательства по налогам "0".  ОПЛАТА НАЛОГА ПО ВЫРУЧКЕ КОГДА ЗАПЛАТЯТ ЗА ТОВАР "А".
  2)товар "Б" отгрузили в октябре(2ГР) деньги в сентябре=обязательства в сентябре 1,5% оборот,а по прибыли обязательств НЕТ!!!!(так отвечает МДС в письменном ответе).
  3)В октябре получили деньги за товар "С",отгруженный в сентябре=за этот товар вы уже заплатили и 1,5% и 20% с ЧД.
  Очень рекомендую вам написать в консультац.отдел МДС всю вашу ситуацию,только правильно!!!ТОВАР-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
  Я не верю МДС в части "прощения ими" ситуации по товару в пункте 2! Не может товар как бы не попасть нигде ни под упрощенку,ни под прибыль.Но письменный ответ есть.
 
 Сообщение отредактировал Dana - Понедельник, 30.10.2017, 16:31  |  
|   | 
 |    | 
| tanutaa | Дата: Вторник, 31.10.2017, 10:53 | Сообщение # 69 |  
 Посетитель форума 
Награды: 0 
Репутация: 1 
Сообщений: 93 
 
   | Спасибо за ответ. Напишу письмо в МДС.
 |  
|   | 
 |    | 
| Nik | Дата: Среда, 01.11.2017, 11:08 | Сообщение # 70 |  
 Надзиратель форума 
Награды: 8 
Репутация: 5 
Сообщений: 476 
 
   | В ДНР законодательно утверждена необходимость индексации заработной платы ? Можно не индексировать?
 |  
|   | 
 |    | 
| HelenLogvinova1983 | Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:45 | Сообщение # 71 |  
 Бывалый 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 42 
 
   | Всем ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ФЛП 2-я группа, код КВЭД 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Это ФЛП осуществляет сделку по продаже товара (не автозапчастей), т.е. никак не связано с обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Подскажите, пожалуйста: чем это грозит? Где можно в законодательстве прочитать?
 |  
|   | 
 |    | 
| Dana | Дата: Пятница, 17.11.2017, 12:51 | Сообщение # 72 |  
 Всегда готова помочь 
Награды: 27 
Репутация: 32 
Сообщений: 1603 
 
   | Цитата HelenLogvinova1983 (  )   чем это грозит?  tanutaa,  Читайте моё сообщение №60 в этой теме. Откройте новый КВЭД в департаменте госрегистрации и в свидетельство упрощенца в налоговой(на все это есть спец.бланки и заявления)
 |  
|   | 
 |    | 
| Soffyru | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:56 | Сообщение # 73 |  
 Новенький 
Награды: 0 
Репутация: 0 
Сообщений: 6 
 
   | Здравствуйте вопрос таков.....наш контрагент не сдал декларацию за август 2017.....операция с ним прошла именно в этом месяце....мы же за август месяц отразили расходы по данной сделке в своей деке и реестрах....понимаю, что налоговики могут снять у нас с расходов данную сумму.... на какие нормы законодательства будут ссылаться в этом случае???
 |  
|   | 
 |    | 
| Ranetka | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:30 | Сообщение # 74 |  
 Обыватель форума 
Награды: 2 
Репутация: 0 
Сообщений: 189 
 
   | Девочки кто что знает по поводу наклейки стикеров на каждую пачку товаров??? у нас тыща нименований и пачек это людей штат нанимать надо что клелили(((( мы флп
 |  
|   | 
 |    | 
| Dana | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 15:57 | Сообщение # 75 |  
 Всегда готова помочь 
Награды: 27 
Репутация: 32 
Сообщений: 1603 
 
   | Цитата Soffyru (  )   наш контрагент не сдал декларацию за август 2017  Это его проблемы. У вас ведь есть приходные документы и оплата за товар ?!
 |  
|   | 
 |    |