Чат
|
|
ДНР-Консалтинг | Дата: Четверг, 03.12.2015, 18:22 | Сообщение # 151 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата grigoryuk_elena ( ) У меня вопрос по бухгалтерскому учету. По состоянию на 01.09.2015г имелась дебиторская и кредиторская задолженности с украинскими контрагентами. Как их учитывать при переходе на рубль - как расчеты с нерезидентами с последующим пересчетом курсовых разниц на конец отчетного периода или же просто перенести эти суммы 1 к 2-м на счет расчетов с контрагентами в национальной валюте (теперь это рубль). Суммы значительные, поэтому для меня это важно, а ответа нигде не могу получить. grigoryuk_elena, здравствуйте. А как ваши украинские дебиторы-кредиторы собираются отражать у себя ДНРовское предприятие? какие документы будут подтверждать ваши взаимоотношения? НЕ хватает информации для правильного ответа, пжл, перезвоните к нам на телефон, спросите Наталью, обсудим как правильно перенести остатки баланса. спасибо))
|
|
| |
elchirka | Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:36 | Сообщение # 152 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
| Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, я флп с видом деятельности оказание бухгалтерского обслуживания могу ли я сдать отчет в налоговую без доверенности по договору оказания услуг. В договоре оказания бухгалтерских услуг прописано что исполнитель ведет, формирует и сдает налоговую отчетность, а подписывает ее заказчик.
|
|
| |
ДНР-Консалтинг | Дата: Суббота, 05.12.2015, 11:00 | Сообщение # 153 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата elchirka ( ) Подскажите, пожалуйста, я флп с видом деятельности оказание бухгалтерского обслуживания могу ли я сдать отчет в налоговую без доверенности по договору оказания услуг. В договоре оказания бухгалтерских услуг прописано что исполнитель ведет, формирует и сдает налоговую отчетность, а подписывает ее заказчик. elchirka, В большинстве налоговых можете. Но обычно инспектора просят дать им копию такого договора с Вашим клиентом. И обычная доверенность с печатью клиента не помешает (всё зависит от требований инспектора). Если же отчёт будет сдавать Ваш сотрудник - попросят ещё Трудовой договор между Вами и Вашим сотрудником + копия отчёта по подоходному налогу как подтверждение того, что Вы платите за своего сотрудника налог:)) А в Будённовской налоговой никакие договора не помогут - только нотариальная доверенность.
|
|
| |
svetlanas | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:49 | Сообщение # 154 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
| Добрый день. Подскажите пожалуйста как ФЛП (хозяйственный магазин) оформлять поступивший от поставщиков товар? Как вести подобный учёт (для налоговой)
|
|
| |
ДНР-Консалтинг | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 11:19 | Сообщение # 155 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата svetlanas ( ) Добрый день. Подскажите пожалуйста как ФЛП (хозяйственный магазин) оформлять поступивший от поставщиков товар? Как вести подобный учёт (для налоговой) svetlanas, Вы на какой системе налогообложения?
|
|
| |
svetlanas | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 11:52 | Сообщение # 156 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
| Цитата ДНР-Консалтинг ( ) svetlanas, Вы на какой системе налогообложения? на 3
Сообщение отредактировал svetlanas - Понедельник, 07.12.2015, 11:53 |
|
| |
ДНР-Консалтинг | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 12:19 | Сообщение # 157 |
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата svetlanas ( ) Добрый день. Подскажите пожалуйста как ФЛП (хозяйственный магазин) оформлять поступивший от поставщиков товар? Как вести подобный учёт (для налоговой) svetlanas, Вы на 3й группе. Тогда у Вас нет необходимости вести поединичный учёт товара.
Из практики - магазины на упрощённой системе не ведут учёт, сколько штук товара А и сколько штук товара В на складе. Они пишут - на какую сумму товара пришло и на какую ушло. У Вас будет тетрадь прихода, где Вы вписываете приход в любом удобном Вам виде. И ежедневно будет расход товара, выручка, остаток в кассе. Конечно же, у Вас есть возможность установить информационную систему и при продаже товара фиксировать каждую единичку. Тогда у Вас на каждый момент времени будет реальный остаток и в штуках, и в рублях. Но не каждый магазинчик к этому готов. На 3й группе для налоговой важна ваша выручка - т. е. сколько денег Вы получили от покупателя.
|
|
| |
svetlanas | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 12:38 | Сообщение # 158 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
| спасибо огромное
|
|
| |
climat1 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 10:24 | Сообщение # 159 |
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| а если ФЛП на общей системе налогообложения и не имеет специальных бухгалтерских программ, то как вести учет товаров?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 08.12.2015, 10:45 | Сообщение # 160 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| climat1, на бумажных носителях или в екселе
|
|
| |
sinner | Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:35 | Сообщение # 161 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Добрый день! Просьба помочь!!!! такая вот ситуация плохая, была первая выплата з/п и на основании приказа №395 от 04.11.15 где было написано, что "от суммы выплаченного плательщику налога дохода на протяжении отчетного периода (в том числе лицам, работающим по контрактам, трудовым договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам) в размере 13 %." от выплаченного а не начисленного, меня конечно это очень удивило, но потом я пообщалась с другим бухом., еще на одном из форумов прочла, что именно с выплаченного дохода 13% платится, а не начисленного и сделала расчет налога с выплаченного дохода. Мы взяли сняли с банка 4425 из них уплатили налог 13% 575,25, а начислено было 5000,25( 4425+575,25) . Сегодня позвонила в налоговую, мне сказали, что платить нужно с начисленного, т.е. 5000,25*13%=650,03 (Указываю с копейками, на них не обращайте внимание, это просто как пример.) Итого получили результат, недоплата НДФЛ в бюджет, но это мы доплатим, опять же на основании этого приказа и во Врем. положении написано, что "Граничным сроком перечисления в бюджет подоходного налога является последний банковский день месяца, в котором выплачен доход." Т.е. до конца месяца мы закроем долг и штрафа не должно быть. Но вот с выплатой проблема, так как мы должны были снять 4350 ( 5000-650), а сняли 4425. И это все по 2-м человекам. Т.е. сняли на 150 больше( 4425*2-4350*2). Я вот думаю как лучше поступить, помогите! Может сделать авансовый отчет на 150 грн на МБП или проезд например и провести как з/п и выплата авансового, кто знает, если так сделать, а в платежке написано, что деньги снимались для з/п будет ли это ошибкой. можно так сделать?Спасибо заранее за ответы!
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:16 | Сообщение # 162 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| sinner, 1. выплату зарплаты оставить так, как вы ее уже фактически выплатили, 2. доплатить подоходный налог в бюджет, 3. в следующем месяце сделать корректировку с учетом переплаты.
|
|
| |
sinner | Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:34 | Сообщение # 163 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Цитата oooppdzva ( ) sinner, 1. выплату зарплаты оставить так, как вы ее уже фактически выплатили, 2. доплатить подоходный налог в бюджет, 3. в следующем месяце сделать корректировку с учетом переплаты. Дело в том, что если оставлять такую сумму к выплате, то нужно доплачивать помимо НДФЛ еще и ЕСВ, если по НДФЛ теоретически согласно нововведению по оплате НДФЛ до конца месяца штрафа не должно быть, то по ЕСВ получается будет, так как уплатить налог мы должны были в размере 100% в день, когда и сняли зп. Или как Вы имеете ввиду сделать корректировку? Может я Вас неправильно поняла?
|
|
| |
oooppdzva | Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:45 | Сообщение # 164 |
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| sinner, да, уж, не учла, что Срок уплаты ЕСВ за наемных работников — одновременно с выплатой зарплаты.
|
|
| |
sinner | Дата: Среда, 09.12.2015, 09:31 | Сообщение # 165 |
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Доброе утро! Подскажите пожалуйста, в какую строку попадает РКО согласно банковск. выписке, можно ли затраты по РКО учитывать в расчете налога по прибыли, спасибо за ответ! И еще вопросик, если з/п начислена в ноябре, но выплачена в декабре со всеми налогами, то в отчете по прибыли она попадет только в декабрь?
|
|
| |